上年度的账怎样反结账

@夔券5258:怎么在新友上反结转以前年度得账? -
蔺炒15337029305…… 进入上一年账套,选择需要反结的月份,键盘按“ctrl+shift+F6”先取消结账,然后在取消审批就可以修改凭证了

@夔券5258:用友年度结账后如何反结账 -
蔺炒15337029305…… 一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、...

@夔券5258:金蝶如何反结账去年一整年的账? -
蔺炒15337029305…… 金蝶如何反结账去年一整年的账?Ctrl+F9 出纳反扎账.Ctrl+F11 凭证反过账.Ctrl+F12 期末反结账.

@夔券5258:会计账如何反结账 -
蔺炒15337029305…… 第一步、反结账;:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如图所示: 第二步、...

@夔券5258:用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
蔺炒15337029305…… 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

@夔券5258:用友结转上年度后还能反结转吗? -
蔺炒15337029305…… 可以的,分三种情况决定. 1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额. 2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年...

@夔券5258:用友年度帐怎样反结账? -
蔺炒15337029305…… 反结账:ctrl+shift+F6

@夔券5258:用友财务软件年度结账了怎么反结账?
蔺炒15337029305…… 登录帐套, 点总账-期末处理-结账页面,点12月结账的行,按住Ctrl键 Shift键,点F6键.输入密码,确定..

@夔券5258:请问在使用用友软件,反结反记怎么做? -
蔺炒15337029305…… 您要结哪个模块的账? 总账的反结是在总账下期末结账界面选中最后一个结账日期ctrl+shift+f6 然后输入口令就行.反记的话是在总账下期末对账界面按ctrl+h 会出现一个恢复记账前状态界面,然后去总账下凭证里会出现恢复记账前状态,然后选择恢复月初或者恢复最后一次记账 然后确定就行了.北京奥博信达客服为你解答,希望能帮到你.

@夔券5258:财务软件如何跨年度反结转
蔺炒15337029305…… 我用柠檬云财务软件,直接点我要反结账的月份,就可以了,他们客服给的教程,你可以看看: 如何反结账: 在期末结转页面,点击反结账,再点击需要反结账的月份即可~快速查看操作教程

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