主营业务收入结转分录

@卓修3746:主营业务收入结转 -
穆汪13343026690…… 你的分录是不对的.要通过本年利润科目进行结转. 期末结转的时候,收入类的科目,做: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 成本费用类科目做: 借:本年利润 贷:主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费...

@卓修3746:请问主营业务收入怎么结转了? -
穆汪13343026690…… 借:主营业务收入 贷:本年利润 是的,只要做这笔分录后,主营业务收入就没有余额了.把所有的收入类科目由贷方转到借方,这样就把收入类科目结转到本年利润.

@卓修3746:结转主营业务收入的分录怎么写呢?
穆汪13343026690…… 1.主营业务收入是月末一次结转 2.分录是对的,但第二笔分录估计是你笔误了.应该是: 借:主营业务收入 20 贷:本年利润 20 3.主营业务收入..损益类的一般记入明细三栏帐.但多种经营的则记多栏帐. 本年利润可以三栏,也可以多栏, 企业记三栏的比较多

@卓修3746:新手会计!!主营业务收入怎么结转? -
穆汪13343026690…… 1、收入是利润的增加项 2、你目前做的分录都是收入的确认,月末将余额全部结转进本年利润 3、要计算利润(赚不赚钱),需要在月末计算销售货品的成本,这个货品应该是用库存商品来核算的,购进时记入库存商品.月末盘点计算当月出库...

@卓修3746:主营业务收入的结转 -
穆汪13343026690…… 比方说你们确认收入时候,收了一部分钱 借:应收账款 2万元 银行存款 2万元 贷:主营业务收入 4万元(假设不涉及增值税) 结转成本时候 借:主营业务收入 4万元 贷:本年利润 4万元(假设不考虑其他收入) 这个与你收到一部分钱还是收到全部钱,暂时没关系的

@卓修3746:主营业务收入如何入账 -
穆汪13343026690…… 可以用出库单来做原始凭证,但是销项税还是一样得计提,一样得交,就算你们没有开发票给对方. 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务收入 贷:本年利润

@卓修3746:主营业务收入结转到损益的会计分录怎么做? -
穆汪13343026690…… 产品入库借:产成品 贷:生产成本 出库 借:主营业务成本 贷:产成品 财产损益 借:营业外支出 贷:待处理财产损益追问:结转产成本和完工产品借:产成品 贷:生产成本 主营业务成本 就是销售收入的成本结转, 借:主营业务成本 贷:产成品追问:

@卓修3746:结转本月主营业务收入怎么做会计分?结转本月主营业务收入怎么做会计
穆汪13343026690…… 将收入、费用、成本科目余额都结为0借:主营业务收入借:其他业务收入贷:主营业务成本贷:其他业务成本贷:管理费用贷:销售费用贷:财务费用贷:营业税金及附加贷:本年利润年末把“本年利润”余额全部转入“利润分配——未分配利润”借:本年利润贷:利润分配——未分配利润

@卓修3746:怎样结转主营业务收入和费用?
穆汪13343026690…… 先结转到本年利润科目,再计提所得税,最后把本年利润科目的余额转入利润分配科目. 月结时:具体如下 1、 借:主营业务收入 借: 其他业务收入 借: 营业外收入 贷:本年利润 2、 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业外支出 营业税费 资产减值损失 销售费用(营业费用) 管理费用 财务费用 3、本年利润为贷方余额,计提所得税 借:本年利润 贷:所得税 4、年结时,做上述分录,同时增加一笔分录: 若本年利润为贷方余额.做如下分录: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 若本年利润累计为借方余额,则做相反的会计分录. 利润分配余额在借方是亏损,在贷方表示盈利.

@卓修3746:主营业务收入是29360,结转时分录是这样做的 借:主营业务收入 29360 贷:库存商品21194.4 进销差理解 -
穆汪13343026690…… 你这个分录是错的,产生收入这个分录,商业企业应该是借:应收帐款--****或银行存款---**行29360,贷:主营业务收入29360,如果你是一般纳税人,应该还有应交税费--销项税的体现,如果是缴纳营业税的企业,那就不存在增值税...

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