今年1个点的专票怎么抵扣

@百民4297:增值税专用发票抵扣联在税务局怎样抵扣? -
从进18784511499…… 1.如果收到的是采购发票(进项),则每月凭抵扣联发票到国税局扫描认证(或者自行扫描),与扫描结果(认证结果通知书)装订成册,作当月抵扣税的依据,以备税务局查帐核查或自己公司核对用. 2.个人公司开出给客户的发票(销项),则连同发票交客户即可(客户作抵扣用). 抵扣联是企业按照税法的规定在支付了上一道环节的增值税以后,在本单位或企业生产阶段可以抵扣的原始凭证.在向税务机关税务申报时,尤其是计算进项税额时,没有抵扣联是不可以抵扣进项税额的. 发票联和抵扣联(交易的购货方持有)对于一般纳税人 的材料采购和抵扣进项税额是非常重要的.缺一不可.

@百民4297:5月1日后收到17%和11%税率专票,如何抵扣 -
从进18784511499…… 5月1日以后收到的17%和11%税率的进项发票,如何抵扣进项税额?答:增值税一般纳税人5月1日以后取得的按17%或11%税率开具的增值税专用发票、机动车销售统一发票和海关进口增值税专用缴款书(含4月30日前开具的),仍应按《国家...

@百民4297:11%增值税专票怎么抵扣? -
从进18784511499…… 销项税=5000000÷(1+11%)*11%=495495.50元 进项税=进项含税价÷(1+17%) 应交增值税=销项税-进项税 这样就抵扣了.

@百民4297:小规模增值税专票3%降到1%,按1%开票后对方可以抵扣几个点? -
从进18784511499…… 专票票面上显示的税额是多少就可以抵扣多少.

@百民4297:增值税专用发票的抵扣问题 -
从进18784511499…… 一般情况下,当月应交增值税=当月的销项税额合计-当月的进项税额合计;进项税额大于销项税额为进项税留抵,多余部分自动转入次月再抵扣,会计上不作任何账务处理 补充说明:增值税专用发票认证期限为180天,即从开票日算起,必须在180天之内认证,否则过期不予认证,无法抵扣;认证过的增值税进项发票,必须记账并进行有关的抵扣增值税账务处理

@百民4297:开出去的增值税专用发票是11个点,那怎么抵税 -
从进18784511499…… 如果是增值税一般纳税人,购进货物劳务或服务,凭取得的增值税专用发票的抵扣联上注明的增值税额抵扣.

@百民4297:供应商一般会开几个点的专用发票?这些发票是不是都可以抵扣? -
从进18784511499…… 1、发票没问题,按含税价入帐 2、供应商的5万元发票已开,能不能退回重开,这还要看供应商是否同意, 如果由你公司给新公司开票,肯定不可行,因为你不能开具17%的增值税专用发票 另外,一般纳税人资格认定批准后取得的增值税发票才允许抵扣 1.目前供应商只开了2万元的票,没有全部开完.所以不存在要退回的情况. 2.老板去重新注册一个公司(一般纳税人),商标还是为原商标.应该目前开17%个点不能抵扣,想转到新注册的那个公司,来抵扣这17个点.可以这样操作

@百民4297:小规模纳税人开具的专票如何抵扣?比如小规模给我(一般纳税人)开出10万的专票,我如何抵扣? -
从进18784511499…… 按照增值税专用发 票上注明的税额抵扣.小规模纳税人通常只能开增值税普通发 票,增值税专用发 票只能向主管税务机关申请代开征收率为3%的增值税专用发 票,比如10万(价税合计总金额),那么代开的增值税专用发 票上的金额是: 100000÷(1+3%)=97087.38 税额是:97087.38*3%=2912.62 也就是说,一般纳税人取得上述发 票,可抵扣进项税额2912.62元.

@百民4297:公司营改增后成为一般纳税人,请问增值税专用发票如何抵扣? -
从进18784511499…… 拿到进项增值税专用发票可以到税务大厅去认证抵扣,也可以购中兴通认证安装软件及扫描仪自行抵扣.增值税专用发票的抵扣期限是自开票日算起的180天之内认证都可以.但建议当月发票当月抵扣,如跨月抵扣需保证开的票无误,防止跨月不能作废发票需开具红字发票.

@百民4297:增值税专用发票认证,抵扣.是怎么样的 ?希望把步骤说的仔细一点.
从进18784511499…… 1.当你们获得增值税专用发票的时候,首先要看一下开票的时间,确认没有超过90天的认证期限之后,把发票拿到税务局认证(最好别有一张就去一次),之后就可以了,不用带什么东西,也不用添表,发票的两边也不需要撕掉.有的企业如果人证的业务量很大,也可以经过税务局的同意自己进行认证,从税务局购买的扫描设备也可以低口进项税额.2.只要是一般纳税人,别的单位开给你的增值税发票,上面的税额就可以抵扣.增值税-进项税=应交税,这就是抵扣.

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