党费结转会计分录
@慎农3426:党费移交银行存款一万元,应该如何记账 -
宿俗19621759572…… 1、收取党费时: 借:现金 贷:付款—党费 2、上交时: 借:其他应付款—党费 贷:银行存款(现金) 事业单位党费收入和支出应该怎样记账 事业支出与事业收入同时结转到事业结余,事业结余余额就是两者对冲后的金额.借:事业收入 贷:事业支出贷:事业结余 期末,将事业支出借方余额转入事业收入对冲,对冲后收入仍有余额的,转入事业结余.收入、支出期末无余额. 党费的收取与支出如何进行账务处理为会计学堂整理,党费一般用于哪些地方呢,用于一些会议费用、差旅费大的是比较多的,这些党费有单位财务部负责.
@慎农3426:收到党费的分录应该怎么做?
宿俗19621759572…… 1、收取党费时: 借:现金 贷:其他应付款—党费 2、上交时: 借:其他应付款—党费 贷:银行存款(现金)
@慎农3426:行政单位收到党员交缴的党费,一部分向上级机关交缴纳,一部分是本用做党员培训费,怎么做分录? -
宿俗19621759572…… 收到时 借:库存现金 贷;其他应付款 上缴的部分 借:其他应付款 贷:银行存款 一部分是本用做党员培训费,在使用时 借:其他应付款 贷:银行存款
@慎农3426:上级单位返还党费 怎么入账 -
宿俗19621759572…… 在党费收缴专用票据中借方登记入帐,开支后记得贷方罗列,然后把领导核准开支明细张贴备查.我就是那么弄了
@慎农3426:党费分录求助 -
宿俗19621759572…… 应该按发生的时间顺序记账,从描述看应该是企业代个人缴纳了党费63.60元,返还42.4元和10元,等于实际支付了11.20元的党费,不知返还的理由很难确定返还的钱是属于单位的代收款奖励还是返还给个人,假定是返还给个人,由另一个银行...
@慎农3426:结转会计分录? -
宿俗19621759572…… 首先结转就是把这个会计科目转到另外科目去(为什么要结转呢?就是因为损溢是没有佘额的,或是因为把生产费用转到相应的科目中),例如,结转本月已售产品的生产成本3 200元. 借:主营业务成本 3200贷:库存商品 3200
@慎农3426:党务宣传费在会计分录里是什么费用 -
宿俗19621759572…… 管理费用,与生产经营没有直接相关的都入管理费用
宿俗19621759572…… 1、收取党费时: 借:现金 贷:付款—党费 2、上交时: 借:其他应付款—党费 贷:银行存款(现金) 事业单位党费收入和支出应该怎样记账 事业支出与事业收入同时结转到事业结余,事业结余余额就是两者对冲后的金额.借:事业收入 贷:事业支出贷:事业结余 期末,将事业支出借方余额转入事业收入对冲,对冲后收入仍有余额的,转入事业结余.收入、支出期末无余额. 党费的收取与支出如何进行账务处理为会计学堂整理,党费一般用于哪些地方呢,用于一些会议费用、差旅费大的是比较多的,这些党费有单位财务部负责.
@慎农3426:收到党费的分录应该怎么做?
宿俗19621759572…… 1、收取党费时: 借:现金 贷:其他应付款—党费 2、上交时: 借:其他应付款—党费 贷:银行存款(现金)
@慎农3426:行政单位收到党员交缴的党费,一部分向上级机关交缴纳,一部分是本用做党员培训费,怎么做分录? -
宿俗19621759572…… 收到时 借:库存现金 贷;其他应付款 上缴的部分 借:其他应付款 贷:银行存款 一部分是本用做党员培训费,在使用时 借:其他应付款 贷:银行存款
@慎农3426:上级单位返还党费 怎么入账 -
宿俗19621759572…… 在党费收缴专用票据中借方登记入帐,开支后记得贷方罗列,然后把领导核准开支明细张贴备查.我就是那么弄了
@慎农3426:党费分录求助 -
宿俗19621759572…… 应该按发生的时间顺序记账,从描述看应该是企业代个人缴纳了党费63.60元,返还42.4元和10元,等于实际支付了11.20元的党费,不知返还的理由很难确定返还的钱是属于单位的代收款奖励还是返还给个人,假定是返还给个人,由另一个银行...
@慎农3426:结转会计分录? -
宿俗19621759572…… 首先结转就是把这个会计科目转到另外科目去(为什么要结转呢?就是因为损溢是没有佘额的,或是因为把生产费用转到相应的科目中),例如,结转本月已售产品的生产成本3 200元. 借:主营业务成本 3200贷:库存商品 3200
@慎农3426:党务宣传费在会计分录里是什么费用 -
宿俗19621759572…… 管理费用,与生产经营没有直接相关的都入管理费用