内部控制审计报告模板
@怀印1237:谁有内部审计报告的范文 -
靳省13850252130…… http://club.esnai.com/club/bbs/showannounce.asp?page=2&id=2985593 还有一篇现成的范文 内部审计报告 各位股东代表: 按《公司法》与公司章程的要求,我们XXXX供水有限公司(下简称公司)第一届监事会,组织四位监事并外邀一位专业...
@怀印1237:审计报告怎么写 -
靳省13850252130…… 问题一:写一份审计报告怎么写啊? 审计报告应当包括以下基本要素: (一) 标题; (二) 收件人; (三) 正文; (四) 附件: (五) 签章; (六) 报告日期. 审计报告的正文应包括以下主要内容: (一) 审计概况:说明审计立项...
@怀印1237:审计报告怎么写? -
靳省13850252130…… 审计报告一般的格式如下: ****(审计机关全称) 审计报告 *审**报〔20**〕**号 被审计单位:**************** 审计项目:**************** 根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**...
@怀印1237:商业银行内部审计报告怎么写 -
靳省13850252130…… 一基夲情况 二审计评价意见 三审计发现的问题及处理意见 四审计建议
@怀印1237:写一份审计报告怎么写啊?
靳省13850252130…… 审计报告应当包括以下基本要素: (一) 标题; (二) 收件人; (三) 正文; (四) 附件: (五) 签章; (六) 报告日期. 审计报告的正文应包括以下主要内容: (一) 审计概况:说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计...
@怀印1237:内部审计报告有哪些内容 -
靳省13850252130…… 主要内容 1、审计概况 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容. 2、审计依据 说明在审计过程中遵守的国家制定的相关法律、法规、上级单位制定的制度等外部依据. 3、审计结论 根据已查明的事实,对被审计单位经...
@怀印1237:企业非财务领域的内部控制审计工作应该怎么开展?谁有报告模板呢?
靳省13850252130…… 这种内审控制基本都是访谈方式进行的…… 如果是内控的审计报告,一般都是不定格式的.没有统一的模板,因为每个企业的业务开展方式和业务流程都会有所不同. 你如果在事务所工作,至少应该内部会有访谈的模板,把访谈结果汇总,找出关键点,根据企业业务模式和业务流程,应该能概括的写出一份报告吧,然后再找找其他相关资料润色一下,这样至少你的报告可以拿出来了. 记得报告最后至少要让有经验的注册会计师过一下,在整个报告的严谨性、逻辑性、风险性上再把把关,这样我想会更好一些.
@怀印1237:内部控制报告 -
靳省13850252130…… 首先,“内控的审计报告”的提法有误,审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿,工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”. 第二,由于公司内控报告来源于公司内部,其可靠性理所当然受到审计师的质疑,所以只是作为参考资料...
@怀印1237:内部控制审计的目标是什么?2.内部控制审计报告共分为几种类型 -
靳省13850252130…… 内部控制审计是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全完整,防止、发现、纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的制度与程序. 内部控制审计的目标是检查并评价内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性.内审报告的主要内容: 1、年度财务收支的执行情况;2、重大经济事项的决策与执行情况;3、债权债务的增减情况;4、固定资产的管理情况;5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;8、本单位需要说明的其他事项.
@怀印1237:企业内部控制审计指引实施意见的关于内部控制审计报告 -
靳省13850252130…… 注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期. 如果符合下列所有条件,注册会计师应当对内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告: (1)在基准日,被审计单位按...
靳省13850252130…… http://club.esnai.com/club/bbs/showannounce.asp?page=2&id=2985593 还有一篇现成的范文 内部审计报告 各位股东代表: 按《公司法》与公司章程的要求,我们XXXX供水有限公司(下简称公司)第一届监事会,组织四位监事并外邀一位专业...
@怀印1237:审计报告怎么写 -
靳省13850252130…… 问题一:写一份审计报告怎么写啊? 审计报告应当包括以下基本要素: (一) 标题; (二) 收件人; (三) 正文; (四) 附件: (五) 签章; (六) 报告日期. 审计报告的正文应包括以下主要内容: (一) 审计概况:说明审计立项...
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靳省13850252130…… 审计报告一般的格式如下: ****(审计机关全称) 审计报告 *审**报〔20**〕**号 被审计单位:**************** 审计项目:**************** 根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**...
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靳省13850252130…… 审计报告应当包括以下基本要素: (一) 标题; (二) 收件人; (三) 正文; (四) 附件: (五) 签章; (六) 报告日期. 审计报告的正文应包括以下主要内容: (一) 审计概况:说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计...
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靳省13850252130…… 主要内容 1、审计概况 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容. 2、审计依据 说明在审计过程中遵守的国家制定的相关法律、法规、上级单位制定的制度等外部依据. 3、审计结论 根据已查明的事实,对被审计单位经...
@怀印1237:企业非财务领域的内部控制审计工作应该怎么开展?谁有报告模板呢?
靳省13850252130…… 这种内审控制基本都是访谈方式进行的…… 如果是内控的审计报告,一般都是不定格式的.没有统一的模板,因为每个企业的业务开展方式和业务流程都会有所不同. 你如果在事务所工作,至少应该内部会有访谈的模板,把访谈结果汇总,找出关键点,根据企业业务模式和业务流程,应该能概括的写出一份报告吧,然后再找找其他相关资料润色一下,这样至少你的报告可以拿出来了. 记得报告最后至少要让有经验的注册会计师过一下,在整个报告的严谨性、逻辑性、风险性上再把把关,这样我想会更好一些.
@怀印1237:内部控制报告 -
靳省13850252130…… 首先,“内控的审计报告”的提法有误,审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿,工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”. 第二,由于公司内控报告来源于公司内部,其可靠性理所当然受到审计师的质疑,所以只是作为参考资料...
@怀印1237:内部控制审计的目标是什么?2.内部控制审计报告共分为几种类型 -
靳省13850252130…… 内部控制审计是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全完整,防止、发现、纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的制度与程序. 内部控制审计的目标是检查并评价内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性.内审报告的主要内容: 1、年度财务收支的执行情况;2、重大经济事项的决策与执行情况;3、债权债务的增减情况;4、固定资产的管理情况;5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;8、本单位需要说明的其他事项.
@怀印1237:企业内部控制审计指引实施意见的关于内部控制审计报告 -
靳省13850252130…… 注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期. 如果符合下列所有条件,注册会计师应当对内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告: (1)在基准日,被审计单位按...