冲减多计提的水电费会计分录
@盛曲5676:如何做冲减上月多提电费的会计凭证 -
狄使19459154341…… 凡是调整上月份的损益类科目,全部通过“以前月份损益调整” 体现.会计分录如下: 借:其他费用----电费 贷:以前月份损益调整 因为上月份的“其他费用”已经结转到“本月利润”,而“本月利润”已近接转到“利润分配”,所以相关损益类科目调整必须通过“以前年度损益调整”.
@盛曲5676:以前年度多计提的水电费,下一年度要怎么冲回,要怎么做会计分录 -
狄使19459154341…… 做红字冲销分录 假设计提时 借:管理费用 500 贷:其他应付款 500 则红冲分录为 借:管理费用 -500 贷:其他应付款 -500
@盛曲5676:如何做冲减上月多提电费的会计凭证
狄使19459154341…… 将上月计提电费的凭证在本月用红字原样数据冲减,然后根据实际电费发票作凭证就可以了.
@盛曲5676:我月底需要计提电费水费,如果多了或者少了,下个月怎样做冲回或者补提的分录 -
狄使19459154341…… 假如计提100元 借:制造费用等 代:应付账款--供电局 下月月初就原路冲回红字 借:制造费用100 代:应付账款--供电局100 下月来发票按发票数做就行 跟原材料暂估入库一样
@盛曲5676:上月计提多电费怎么冲回 借:主营业务收入 237567.77 贷: 应付账款237567.77 多了34.29冲回分录怎么写 -
狄使19459154341…… 借:应5261付账款 34.29 贷:主营业务收入4102 34.29 计提多电费一般不能是 :借:主营业务收入1653 237567.77 贷: 应付账款内237567.77 一般电费分录,不是减少主营业务收入:借:主营业务成本容 237567.77 贷: 应付账款237567.77
@盛曲5676:解释借:应付账款200 借:管理费用 - 水电费 - 200 -
狄使19459154341…… 应该是冲减多记的水电费,由于该款项尚未支付,所以借应付账款 若要做红字冲减,分录应该为 借:管理费用 -200 贷:应付账款-200 负数表示红字
@盛曲5676:本月预提水电费,下月冲减应如何做分录? -
狄使19459154341…… 计提水电费借:管理费用 制造费用 贷:预提费用票到冲减预提费用借:预提费用贷:应付账款支付款项借:应付账款贷:银行存款注意:预提费用在年底的时候不能存有,否则需要纳税调整.
@盛曲5676:电费第一次开票多计第二次开票少计的处理?例如,上月电费2000元
狄使19459154341…… 上月电费2000元,收到开来发票3000元,多计1000元,分录: 借:管理费用2000 借:其他应收款1000 贷;银行存款3000 本月电费1500元,开来发票500元(冲减上月多记金额),支付500元,分录: 借:管理费用1500 贷:其他应收款1000 贷:银行存款500 你的分录对的,没有问题
@盛曲5676:预提费用多预提了水电费丶工资怎么办呢?怎么冲减呢?如果到下个月呢 -
狄使19459154341…… 摘要中注明冲X月X日X号记账凭证,如果不是一张凭证多预提了水电费丶工资,就写明多久时间多提的水电费丶工资:借:管理费用或制造费用--水电费(红字) 贷:预提费用--水电费(红字)借:应付职工薪酬 贷:预提费用--工资(红字)
@盛曲5676:少预提了水电费怎么做会计分?少预提了水电费怎么做会计分录
狄使19459154341…… 假设应该预提5万,而你只预提了4万.那么预提的时候做:借:管理费用-水电费 4 贷:预提费用 4次月实际支付的时候你按5万支付,那么借:预提费用 4 (这里冲掉上月计提数) 管理费用-水电费 1 (这里补提上月少提数) 贷:银行存款
狄使19459154341…… 凡是调整上月份的损益类科目,全部通过“以前月份损益调整” 体现.会计分录如下: 借:其他费用----电费 贷:以前月份损益调整 因为上月份的“其他费用”已经结转到“本月利润”,而“本月利润”已近接转到“利润分配”,所以相关损益类科目调整必须通过“以前年度损益调整”.
@盛曲5676:以前年度多计提的水电费,下一年度要怎么冲回,要怎么做会计分录 -
狄使19459154341…… 做红字冲销分录 假设计提时 借:管理费用 500 贷:其他应付款 500 则红冲分录为 借:管理费用 -500 贷:其他应付款 -500
@盛曲5676:如何做冲减上月多提电费的会计凭证
狄使19459154341…… 将上月计提电费的凭证在本月用红字原样数据冲减,然后根据实际电费发票作凭证就可以了.
@盛曲5676:我月底需要计提电费水费,如果多了或者少了,下个月怎样做冲回或者补提的分录 -
狄使19459154341…… 假如计提100元 借:制造费用等 代:应付账款--供电局 下月月初就原路冲回红字 借:制造费用100 代:应付账款--供电局100 下月来发票按发票数做就行 跟原材料暂估入库一样
@盛曲5676:上月计提多电费怎么冲回 借:主营业务收入 237567.77 贷: 应付账款237567.77 多了34.29冲回分录怎么写 -
狄使19459154341…… 借:应5261付账款 34.29 贷:主营业务收入4102 34.29 计提多电费一般不能是 :借:主营业务收入1653 237567.77 贷: 应付账款内237567.77 一般电费分录,不是减少主营业务收入:借:主营业务成本容 237567.77 贷: 应付账款237567.77
@盛曲5676:解释借:应付账款200 借:管理费用 - 水电费 - 200 -
狄使19459154341…… 应该是冲减多记的水电费,由于该款项尚未支付,所以借应付账款 若要做红字冲减,分录应该为 借:管理费用 -200 贷:应付账款-200 负数表示红字
@盛曲5676:本月预提水电费,下月冲减应如何做分录? -
狄使19459154341…… 计提水电费借:管理费用 制造费用 贷:预提费用票到冲减预提费用借:预提费用贷:应付账款支付款项借:应付账款贷:银行存款注意:预提费用在年底的时候不能存有,否则需要纳税调整.
@盛曲5676:电费第一次开票多计第二次开票少计的处理?例如,上月电费2000元
狄使19459154341…… 上月电费2000元,收到开来发票3000元,多计1000元,分录: 借:管理费用2000 借:其他应收款1000 贷;银行存款3000 本月电费1500元,开来发票500元(冲减上月多记金额),支付500元,分录: 借:管理费用1500 贷:其他应收款1000 贷:银行存款500 你的分录对的,没有问题
@盛曲5676:预提费用多预提了水电费丶工资怎么办呢?怎么冲减呢?如果到下个月呢 -
狄使19459154341…… 摘要中注明冲X月X日X号记账凭证,如果不是一张凭证多预提了水电费丶工资,就写明多久时间多提的水电费丶工资:借:管理费用或制造费用--水电费(红字) 贷:预提费用--水电费(红字)借:应付职工薪酬 贷:预提费用--工资(红字)
@盛曲5676:少预提了水电费怎么做会计分?少预提了水电费怎么做会计分录
狄使19459154341…… 假设应该预提5万,而你只预提了4万.那么预提的时候做:借:管理费用-水电费 4 贷:预提费用 4次月实际支付的时候你按5万支付,那么借:预提费用 4 (这里冲掉上月计提数) 管理费用-水电费 1 (这里补提上月少提数) 贷:银行存款