冲减多计提的水电费
@窦湛4088:以前年度多计提的水电费,下一年度要怎么冲回,要怎么做会计分录 -
殳忽18623842301…… 做红字冲销分录 假设计提时 借:管理费用 500 贷:其他应付款 500 则红冲分录为 借:管理费用 -500 贷:其他应付款 -500
@窦湛4088:如何做冲减上月多提电费的会计凭证 -
殳忽18623842301…… 凡是调整上月份的损益类科目,全部通过“以前月份损益调整” 体现.会计分录如下: 借:其他费用----电费 贷:以前月份损益调整 因为上月份的“其他费用”已经结转到“本月利润”,而“本月利润”已近接转到“利润分配”,所以相关损益类科目调整必须通过“以前年度损益调整”.
@窦湛4088:如何做冲减上月多提电费的会计凭证
殳忽18623842301…… 将上月计提电费的凭证在本月用红字原样数据冲减,然后根据实际电费发票作凭证就可以了.
@窦湛4088:当月多计水电费,次月需要冲消费用吗 -
殳忽18623842301…… 是的,把上月多计水电费的对应科目用红字冲消费用就可以了.
@窦湛4088:上月计提多电费怎么冲回 借:主营业务收入 237567.77 贷: 应付账款237567.77 多了34.29冲回分录怎么写 -
殳忽18623842301…… 借:应5261付账款 34.29 贷:主营业务收入4102 34.29 计提多电费一般不能是 :借:主营业务收入1653 237567.77 贷: 应付账款内237567.77 一般电费分录,不是减少主营业务收入:借:主营业务成本容 237567.77 贷: 应付账款237567.77
@窦湛4088:预提费用多预提了水电费丶工资怎么办呢?怎么冲减呢?如果到下个月呢
殳忽18623842301…… 摘要中注明冲X月X日X号记账凭证,如果不是一张凭证多预提了水电费丶工资,就写明多久时间多提的水电费丶工资: 借:管理费用或制造费用--水电费(红字) 贷:预提费用--水电费(红字) 借:应付职工薪酬 贷:预提费用--工资(红字)
@窦湛4088:本月预提水电费,下月冲减应如何做分录? -
殳忽18623842301…… 计提水电费借:管理费用 制造费用 贷:预提费用票到冲减预提费用借:预提费用贷:应付账款支付款项借:应付账款贷:银行存款注意:预提费用在年底的时候不能存有,否则需要纳税调整.
@窦湛4088:我月底需要计提电费水费,如果多了或者少了,下个月怎样做冲回或者补提的分录 -
殳忽18623842301…… 假如计提100元 借:制造费用等 代:应付账款--供电局 下月月初就原路冲回红字 借:制造费用100 代:应付账款--供电局100 下月来发票按发票数做就行 跟原材料暂估入库一样
@窦湛4088:解释借:应付账款200 借:管理费用 - 水电费 - 200 -
殳忽18623842301…… 应该是冲减多记的水电费,由于该款项尚未支付,所以借应付账款 若要做红字冲减,分录应该为 借:管理费用 -200 贷:应付账款-200 负数表示红字
@窦湛4088:如何冲夸年多计提电费 -
殳忽18623842301…… 1、发现上一年度多提电费,跨年后可通过以前年度损益调整科目来调整;2/1、首先调整多计提的电费做:借:其他应付款/应付账款:**单位 贷:以前年度损益调整;2/2.同时应调整应纳税所得税:借:以前年度损益调整;贷:应交税费:应交...
殳忽18623842301…… 做红字冲销分录 假设计提时 借:管理费用 500 贷:其他应付款 500 则红冲分录为 借:管理费用 -500 贷:其他应付款 -500
@窦湛4088:如何做冲减上月多提电费的会计凭证 -
殳忽18623842301…… 凡是调整上月份的损益类科目,全部通过“以前月份损益调整” 体现.会计分录如下: 借:其他费用----电费 贷:以前月份损益调整 因为上月份的“其他费用”已经结转到“本月利润”,而“本月利润”已近接转到“利润分配”,所以相关损益类科目调整必须通过“以前年度损益调整”.
@窦湛4088:如何做冲减上月多提电费的会计凭证
殳忽18623842301…… 将上月计提电费的凭证在本月用红字原样数据冲减,然后根据实际电费发票作凭证就可以了.
@窦湛4088:当月多计水电费,次月需要冲消费用吗 -
殳忽18623842301…… 是的,把上月多计水电费的对应科目用红字冲消费用就可以了.
@窦湛4088:上月计提多电费怎么冲回 借:主营业务收入 237567.77 贷: 应付账款237567.77 多了34.29冲回分录怎么写 -
殳忽18623842301…… 借:应5261付账款 34.29 贷:主营业务收入4102 34.29 计提多电费一般不能是 :借:主营业务收入1653 237567.77 贷: 应付账款内237567.77 一般电费分录,不是减少主营业务收入:借:主营业务成本容 237567.77 贷: 应付账款237567.77
@窦湛4088:预提费用多预提了水电费丶工资怎么办呢?怎么冲减呢?如果到下个月呢
殳忽18623842301…… 摘要中注明冲X月X日X号记账凭证,如果不是一张凭证多预提了水电费丶工资,就写明多久时间多提的水电费丶工资: 借:管理费用或制造费用--水电费(红字) 贷:预提费用--水电费(红字) 借:应付职工薪酬 贷:预提费用--工资(红字)
@窦湛4088:本月预提水电费,下月冲减应如何做分录? -
殳忽18623842301…… 计提水电费借:管理费用 制造费用 贷:预提费用票到冲减预提费用借:预提费用贷:应付账款支付款项借:应付账款贷:银行存款注意:预提费用在年底的时候不能存有,否则需要纳税调整.
@窦湛4088:我月底需要计提电费水费,如果多了或者少了,下个月怎样做冲回或者补提的分录 -
殳忽18623842301…… 假如计提100元 借:制造费用等 代:应付账款--供电局 下月月初就原路冲回红字 借:制造费用100 代:应付账款--供电局100 下月来发票按发票数做就行 跟原材料暂估入库一样
@窦湛4088:解释借:应付账款200 借:管理费用 - 水电费 - 200 -
殳忽18623842301…… 应该是冲减多记的水电费,由于该款项尚未支付,所以借应付账款 若要做红字冲减,分录应该为 借:管理费用 -200 贷:应付账款-200 负数表示红字
@窦湛4088:如何冲夸年多计提电费 -
殳忽18623842301…… 1、发现上一年度多提电费,跨年后可通过以前年度损益调整科目来调整;2/1、首先调整多计提的电费做:借:其他应付款/应付账款:**单位 贷:以前年度损益调整;2/2.同时应调整应纳税所得税:借:以前年度损益调整;贷:应交税费:应交...