出售使用过的设备税率

@琴弦2098:增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产按多少税率征收增值税 -
都眉15954832019…… 根据《国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定: 自2009年1月1日起,纳税人销售自己使用过的固定资产(以下简称已使用过的固定资产),应区分不同情形征收增值税: (1)销售自己使用...

@琴弦2098:销售使用过的旧机器按何税率开票 -
都眉15954832019…… 1、如果是2008年12月31日之前购进且当时未抵扣进百项并作为固定资产核算,向税务局申请度后可按4%的税率开票,纳税时再减半纳税(只能开普票,不得开专票). 2、专2008年12月31日后购入或2008年12月31日之属前购进但已抵扣进项,按17%税率开票(可开专票).

@琴弦2098:销售自己使用过的固定资产税率是多少 -
都眉15954832019…… 您好,会计学堂为您解答 自2014年7月1日起,一般纳税人销售自己使用过的,在本地区扩大增值税抵扣范围以前购进或者自制的固定资产,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,应开具普通发票,不得开具增值税专用发票.一般...

@琴弦2098:销售使用过的旧固定资产要交什么税 -
都眉15954832019…… (1)增值税,2009年以前购入,按4%的增值税减半征收(2%);2009年以后购买,按17%;税额=出售价款/(1+税率)*税率 (2)如果转让无形资产或固定资产,还要交5%的营业税,税额=出售价格*5%

@琴弦2098:销售使用过的机器设备应纳增值税是多少 -
都眉15954832019…… 2390

@琴弦2098:销售使用过的固定资产开多少税点 -
都眉15954832019…… 1、增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产(机器设备),如果是2009年1月1日以后购买的,因为在购买时抵扣了进项税额,所以出售时,要开具增值税专用发票,依据17%计算销项税额.2、如果是销售2009年1月1日以前购买的设备,如取得处置收入30000元,应该计算应交增值税如下:30000/1.03*2%=582.52元.增值税小规模纳税人统一按照下列规定计算应缴纳的增值税:处置收入/1.03*2%3、如果处置的是不动产,那要缴纳营业税,不缴纳增值税.特此回答!

@琴弦2098:出售使用过的固定资产的税率是多少 -
都眉15954832019…… 我来回答:如果是增值税一般纳税人,在2009年1月1日以前购进的固定资产(机器设备),因为当时购进时没有抵扣过进项税额,所以采用简易方法依照4%的征收率减半征收增值税:应交增值税=含税价/1.04*4%*50%; 如果是一般纳税人,在2009年1月1日以后购买的机器设备等,因为你购进时抵扣了进项税额,所以把自己用过的固定资产出售,应该按照正常货物销售计算征收增值税:应交增值税=含税销售额/1.17*17%. 特此回答!

@琴弦2098:销售使用过的固定资产的增值税的税率怎么计算 -
都眉15954832019…… 一、 小规模纳税人:按2%征收率征收,不考虑销售额是否超过原值,公式为:应纳增值税额=销售额÷(1+2%)*2%; 二、一般纳税人 1、没有扣除进项税的固定资产,即暂行条例第十条规定的固定资产,按照4%征收率并减半征收,计算方法是:应纳增值税额=销售额÷(1+4%)*4%*50%; 2、已经扣除进项税额的固定资产,按照适用税率征收增值税;计算公式: 一般纳税人销售除固定资产以外的货物,按照适用税率计算征收.

@琴弦2098:销售自己使用过的固定资产开发票税率是多少 -
都眉15954832019…… 如果按照税法规定,根据以前是否抵扣了进项和对方要求.可以有以下两项操作: 如果抵扣了进项了,那么现在开出的发票税率必须是17%,至于是增值税专用发票还是增值税普通发票,看对方要求. 如果没有抵扣进项或者没有进项的,那么现在开出的发票应是增值税普通发票,税率为3%,缴纳增值税为卖价/(1+3%)*2% ,开票税率为3%,实际缴纳2%,减免1%,减免额填入增值税申报表23栏 ,详见《财税[2014]57号》,这个就是简易征收.当然也可以选择按照第一条处理,从高征税,依对方要求选择增值税专用发票或者普通发票,税率是17%,如果这样开具了的话,是无法简易征收了的.会比前者多缴纳了税款.

@琴弦2098:销售自己使用过的固定资产(车辆)适用什么税率 -
都眉15954832019…… 1、一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按照简易征收依照3%征收率减按2%征收增值税.2、一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产,按照《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问...

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