南宁骏业内部控制审计底稿

@皮杜867:企业内部控制审计底稿企业内部控制工作如何进行,怎样 -
叶真13471913323…… 对企业内部控制进行审计:一、确定审计重点,编制内部控制审计计划1、审计部门根据本企业的工作目标和重点,提出内部控制审计的重点内容和重点审计单位,编制年度、半年内部控制审计计划,并根据实际工作出现的新情况和新问题及时...

@皮杜867:如何对审计工作底稿进行复核?6.内部控制有哪些局限性 -
叶真13471913323…… 如何对审计工作底稿进行复核? 1. 首先审计工作底稿是否完成了审计实施方案确定的审计重点和内容; 2. 其次审计工作底稿要素是否齐全; 3. 第三审计工作底稿内容是否完整;是否清晰、客观、全面反映了审计实施情况及与形成审计结论、意...

@皮杜867:审计工作底稿业务类工作底稿是啥? -
叶真13471913323…… 同学你好,很高兴为您解答! 业务类工作底稿指注册会计师在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿.它包括:符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表、资产盘点表或调节表、询证函、分析性测试表、计价测试记录、截止测试记录等等. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!高顿祝您生活愉快!

@皮杜867:内部控制报告 -
叶真13471913323…… 首先,“内控的审计报告”的提法有误,审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿,工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”. 第二,由于公司内控报告来源于公司内部,其可靠性理所当然受到审计师的质疑,所以只是作为参考资料...

@皮杜867:审计工作底稿的内容是什么?
叶真13471913323…… 注册会计师应当在审计工作底稿中记录下列内容:(1) 内部控制审计计划及重大修改情况.(2) 相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果.(3) 测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果.(4) 对识别的控制缺陷的评价.(5) 形成的审计结论和意见.(6) 其他重要事项.

@皮杜867:审计工作底稿准则指出的审计工作底稿包括的基本要素有哪些 -
叶真13471913323…… 《企业内部控制审计指引》指出: 注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》的规定,编制内部控制审计工作底稿.要素包括:(一)制定的内部控制审计计划及重大修改情况;(二)相关风险评估和选择拟测试控制的主要过程及结果;(三)测试控制设计和运行有效性的程序及结果;(四)对识别的控制缺陷的评价;(五)形成的审计结论和意见;(六)其他重要事项.希望对你有帮助~~

@皮杜867:ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中...
叶真13471913323…… 审计程序(Audit Procedure) 一、签订审计业务约定书 注册会计师应当在了解被审单位基本情况的基础上,由会计师事务所接受委托,签订审计业务约定书.这项活动是由会计师事务所与委托人共同签订,据以确认审计业务的受托与委托关系...

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