印花税已交税能更正吗
@邢趴4284:申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办? -
昌永15518278656…… 首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正.更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税.
@邢趴4284:公司新成立,第一个月财务报表已申报因为不太懂印花税没做账,印花税申报过后能在下月做账吗 -
昌永15518278656…… 可以的.因为你上个月已结账并申报了财务报表,所以无法再在当月进行修正了,这种情形会计上是允许在业务发生的次月进行更正的,我想这应当算是补充更正吧,你把上月应计未计的应交税费——印花税补提一下就是了.
@邢趴4284:印花税报少了交税了还在征期可以在报一笔吗? -
昌永15518278656…… 可以的,可以申请补交,或在下月一起缴纳.
@邢趴4284:跨年如何修改多计提的印花税 -
昌永15518278656…… 多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回 借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税.印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务.
@邢趴4284:今天由于税务局官网原因我公司 印花税重复交了两次 这个该怎么办? -
昌永15518278656…… 地税印花税重复交付、一般不做办理退款,非常麻烦: 和所属地税所专管员沟通好、做份情况说明,以后有印花税需要缴纳时,慢慢抵减.
@邢趴4284:多交的印花税怎么处理 -
昌永15518278656…… 计提印花税: 借:管理费用 贷:应交税费——应交印花税 缴纳印花税时: 借:应交税——应交印花税 贷:银行存款
@邢趴4284:缴纳印花税账户记错了,怎么调账? -
昌永15518278656…… 可以这样操作.先红字冲销: 借:管理费用-印花税 (红字) 贷:银行存款 (红字) 再做一笔正确的:借:应交税费 贷:银行存款
@邢趴4284:印花税计错科目
昌永15518278656…… 你好,更正你这错帐,最好的方法是: 1、先红字冲减你原先的那笔分录;(摘要就写:更正7月份误入帐) 2、然后再按正确的做法重新入帐.
@邢趴4284:印花税申报金额申报错了应该怎么办? -
昌永15518278656…… 没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的
昌永15518278656…… 首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正.更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税.
@邢趴4284:公司新成立,第一个月财务报表已申报因为不太懂印花税没做账,印花税申报过后能在下月做账吗 -
昌永15518278656…… 可以的.因为你上个月已结账并申报了财务报表,所以无法再在当月进行修正了,这种情形会计上是允许在业务发生的次月进行更正的,我想这应当算是补充更正吧,你把上月应计未计的应交税费——印花税补提一下就是了.
@邢趴4284:印花税报少了交税了还在征期可以在报一笔吗? -
昌永15518278656…… 可以的,可以申请补交,或在下月一起缴纳.
@邢趴4284:跨年如何修改多计提的印花税 -
昌永15518278656…… 多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回 借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税.印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务.
@邢趴4284:今天由于税务局官网原因我公司 印花税重复交了两次 这个该怎么办? -
昌永15518278656…… 地税印花税重复交付、一般不做办理退款,非常麻烦: 和所属地税所专管员沟通好、做份情况说明,以后有印花税需要缴纳时,慢慢抵减.
@邢趴4284:多交的印花税怎么处理 -
昌永15518278656…… 计提印花税: 借:管理费用 贷:应交税费——应交印花税 缴纳印花税时: 借:应交税——应交印花税 贷:银行存款
@邢趴4284:缴纳印花税账户记错了,怎么调账? -
昌永15518278656…… 可以这样操作.先红字冲销: 借:管理费用-印花税 (红字) 贷:银行存款 (红字) 再做一笔正确的:借:应交税费 贷:银行存款
@邢趴4284:印花税计错科目
昌永15518278656…… 你好,更正你这错帐,最好的方法是: 1、先红字冲减你原先的那笔分录;(摘要就写:更正7月份误入帐) 2、然后再按正确的做法重新入帐.
@邢趴4284:印花税申报金额申报错了应该怎么办? -
昌永15518278656…… 没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的