印花税所属期选错了

@单景844:合同签订日期是4月23日,交印花税填的所属日期该填什么时候? -
巩诚13157918601…… 就是4月. 《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条 应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花.

@单景844:跨年交印花税所属日期怎么填 -
巩诚13157918601…… 填写你要补缴印花税的当期.

@单景844:网上报印花税 税目错选怎么办?造成了多报税款650元,怎么办? -
巩诚13157918601…… 错申报税款,多缴纳印花税,一,您可以根据《税收征收管理法》第五十一条规定申请办理退税.二、也可以抵扣下期应缴纳的印花税.建议你申请退税.

@单景844:报税日期问题
巩诚13157918601…… 税款有两个期限:一个是税款的所属期,一个是税款的申报期.比如:你11月代扣的个人所得税,于12月10日前申报缴纳,那么税款的所属期是11月,而税款的申报期是12月. 如果你现在选的是所属期,那是正确的.如果选的是申报期,那就错了,需要与税务局联系后再作修改. 补充: 包括10日在内,你星期一去修改是来得及的.

@单景844:我想问下 我去税收打了印花税的完税证 填发日期是7.15 印花税所属期是5月 那我做帐是在7月做吗? -
巩诚13157918601…… 印花税是针对账本说的,不是按月计算的吧,你弄错了吧

@单景844:印花税年底1月申报还是12月份申报 -
巩诚13157918601…… 您好,会计学堂李老师为您解答 印花税一般以整年核算 当年的印花税最晚在次年1月申报所属期为当年12月的印花税 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

@单景844:注册资本印花税跨年缴纳是的所属期间怎样填写 -
巩诚13157918601…… 如果是账是今年建账的,就写2013年.你补缴也没有关系,补缴当然是写2012年了.

@单景844:上个月有印花税,但是零申报了,这个月可以补报吗? -
巩诚13157918601…… 这个月补报税款所属期是这个月的,如果要补报只能去税务局现场补报,缴纳一点滞纳金,那样才可以

@单景844:每次网上缴税都提示“点击确认前,注意税款所属日期是否正确?!”怎么回事?怎么办? -
巩诚13157918601…… 已经超过营业税的申报期限了吧,建议柜台填表缴纳税款及滞纳金.

@单景844:我们公司是09年7月成立的,我10月报印花税所属期怎么写 -
巩诚13157918601…… 1.你10月份报印花税,没有说清楚报的哪一种印花税种.2.你公司09.7月成立,如果是7月份注册,那么注入资金的印花税所属期为7月份的

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