印花税所属期错了

@赫支6591:合同签订日期是4月23日,交印花税填的所属日期该填什么时候? -
陈闸19722601294…… 就是4月. 《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条 应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花.

@赫支6591:征收期与所属期 -
陈闸19722601294…… 征收期:就是税务局规定向他们申报报表的日期.如:4月份申报3月报表,4月就是征收期. 所属期:企业发生会计业务的时间 1.如::3月产生100块的营业税或增值税,那么这100块税金发生的所属期就是3月. 2.如::你公司3月发2月工资,对于发的工资来说是2月发生的,所以可以说工资的所属期为2月,但是3月才发,因此3月份才发生个人所得税,那么个人所得税的所属期为3月. 3.如::还是说个人所得税,如果你公司,1,2,3月份工资都没发,到4月才发,那么工资的所属期分别为1,2,3,月,但是你的个人所得税是因为在4月份发给你们工资,才得到的,所以,1,2,3月份工资中应交的税金的所属期为4月.

@赫支6591:上个月有印花税,但是零申报了,这个月可以补报吗? -
陈闸19722601294…… 这个月补报税款所属期是这个月的,如果要补报只能去税务局现场补报,缴纳一点滞纳金,那样才可以

@赫支6591:我想问下 我去税收打了印花税的完税证 填发日期是7.15 印花税所属期是5月 那我做帐是在7月做吗? -
陈闸19722601294…… 印花税是针对账本说的,不是按月计算的吧,你弄错了吧

@赫支6591:跨年交印花税所属日期怎么填 -
陈闸19722601294…… 填写你要补缴印花税的当期.

@赫支6591:我们公司是09年7月成立的,我10月报印花税所属期怎么写 -
陈闸19722601294…… 1.你10月份报印花税,没有说清楚报的哪一种印花税种.2.你公司09.7月成立,如果是7月份注册,那么注入资金的印花税所属期为7月份的

@赫支6591:注册资本印花税跨年缴纳是的所属期间怎样填写 -
陈闸19722601294…… 如果是账是今年建账的,就写2013年.你补缴也没有关系,补缴当然是写2012年了.

@赫支6591:2015年的印花税2016年再申报缴纳可以吗?
陈闸19722601294…… 可以在2016年1月纳税申报所属期为15年12月

@赫支6591:在申报征税期内发现错交上月税费,可在申报系统中冲回吗 -
陈闸19722601294…… 自己无法撤销,可以去找地税申报大厅咨询怎么办,找专管员帮助解决.如果是交错了税种需要办理退回可能会有一定难度,因为你要向税务局机关做非常清楚的解释和上交所需要资料,必须先找专管员说清情况,然后在咨询清楚办理的程序.税务局在办理退税时是非常慎重的,出不得差错.所以审核也会很严格.要带着你本月的申报报表资料,带着税务副本及公章,最好写好说明,带着当月的明细账簿去办理.如果税已交纳还要带着交税凭证及银行完税单据.预祝你顺利.

@赫支6591:怎么更正税源房产税采集信息 -
陈闸19722601294…… 已经采集但尚未申报的税源采集信息可以进行更正,具体的操作方法请见下文内容. 1、登录电子税务局,进入我要办税页面,选择综合信息报告. 2、选择税源信息报告,点击需要更正的税源类型.接下来我们以印花税为例进行说明. 3、输入税款所属期,点击查询以采集信息,系统列出已采集条目,选择需要更正的条目,点击修改. 4、打开修改采集信息页面,更正表中的内容,点击保存即可. 4

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