去年多记了收入怎么调整

@屈背667:发现去年的记账凭证多提了工资,怎么调整 -
鄢米15515444211…… 多计提工资,跨年度了,做纳税调整, 1、冲以前多计提的 借:相关科目 红字 贷:应付工资薪酬 红字 2、同时, 借:相关科目 贷:以前年度损益调整 3、结转, 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润

@屈背667:上年多计收入本年怎么调整?
鄢米15515444211…… 发现以前年度支出多记的,应在中注明情况,并进行调整账务.借记”财政应返还额度“、” 零余额账户用款额度“、”银行存款“等科目,贷记”财政拨款结转“、”...

@屈背667:主营业务收入多计如何进行以前年度损益调整 -
鄢米15515444211…… 1、先注销错误的分录: 借:应收帐款 17550(红字) 贷:主营业务收入 15000(红字) 应交增值税-销项税 2550(红字) 或用相反的会计分录 借:主营业务收入15000 应交增值税-销项税2550 贷:应收帐款17550 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益调整15000 贷:主营业务收入15000 调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 15000 贷:以前年度损益调整15000 调整后以前年度损益科目无余额 如果上年有计提盈余公积还需要调整盈余公积

@屈背667:往年重复确认收入,如何调整? -
鄢米15515444211…… 如果你单位不是上市公司或规模以上企业,可以简单处理即可,不用追溯调整.借:利润分配-未分配利润 3.3万 应收账款 -3.3万 问题补充:也可,可能涉及纳税调整

@屈背667:如果收入做多了,年末怎么调整帐?
鄢米15515444211…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.

@屈背667:多记收入怎么办
鄢米15515444211…… 一、对于不重要的前期会计差错,本期按照错误凭证更正方法,直接红字冲销. 借:应收账款等相关科目(红字) 贷:主营业务收入(红字) 二、对于重要的前期差错,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目核算,并调整所得税和利润分配各项目. 多记收入(不交税),借:以前年度损益调整 借:应收账款等相关科目(红字)

@屈背667:去年多记了一笔收入,涉及营业税,现在收不回了,怎么做? -
鄢米15515444211…… 你到底是多记了收入还是应收账款收不回了,二者处理有差别. 多记了收入,就是会计差错的问题,按追溯调整法去调,涉及到收入、成本、费用和税金的都是通过“以前年度损益调整”科目,当然这里涉及营业税、城建及附加、所得税. 多交税金可以申请返回.纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还. 如果是应收的话,那是坏账的事,不需要调整.

@屈背667:上年多计主营业务收入怎么调整?怎么调整利润表?
鄢米15515444211…… 1.如果是实际操作,税法规定销售退回冲减退回当期收入和成本,你跨年了,不知道红字发票过期了没,一般是180天. 借:主营业务收入 5万元 应交税金 0.85万元 贷:应收账款 (5+0.85)万元 借:库存商品 3万元 贷:主营业务成本 3万元 2.如果是一道会计处理题,你需要做调整期初利润,当实际操作我们一般不会这么做 借:未分配利润 5 万元(利润调整) 贷:应收账款 5万元 借:应交税金 0.85万元 贷:应收账款 0.85万元 如果涉及提坏账准备,还需要按照坏账的计提比例调整期初利润 借:未分配利润 0.85*比例 贷:应收账款 0.85*比例 纯手工打字的,如有疑问请联系,希望能帮助你

@屈背667:去年的收入走多了,今年该如何调整?
鄢米15515444211…… 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(应收帐款) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 补充:税金、企业所得税、盈余公积、应付股利都要相应做调整.

@屈背667:发现以前年度多计收入,多计成本应该如何通过以前年度损益调整 -
鄢米15515444211…… 因为你是上个年度的收入记多了嘛,所以我认为应该是:借:以前年度损益调整 100 贷:主营业务收入 100 借:主营业务成本 50 贷:以前年度损益调整 50 借:主营业务税金及附加 贷:以前年度损益调整 借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 这会,以前年度损益调整的余额应该在借方 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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