发票税号开错跨月怎么处理

@狐苛2415:发票开错的税号开错了,该怎么办呢? -
冷艳19563728752…… 发票开错的话,如果是当月的,可以直接作废;如果是跨月的,那么先正常记账,做销项税处理,等下个月开红字发票冲红,再重新开具.(开冲红发票前,必须取得税务局开具的《开具红字增值税发票通知单》)这样操作你是不需要重交税的.

@狐苛2415:开出去的发票税号错误跨月怎么处?开出去的发票税号错误跨月怎么处理
冷艳19563728752…… 跨月发现开票错误的分两种请款,一、普通发票,先开具与错误发票对应的红字发票冲正,然后再开具蓝字发票.二、专用发票,先填写红字发票信息表,根据红字发票信息表开具红字发票冲正,然后再开具正确的蓝字发票.

@狐苛2415:增值税发票税号开错了而且跨月了怎么办 -
冷艳19563728752…… 冲红啊,叫对方把发票还给你,自己在开票系统申请开红字

@狐苛2415:增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 -
冷艳19563728752…… 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可. 4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.

@狐苛2415:跨月将发票税号开错,办理重开的流程? -
冷艳19563728752…… 跨月的话,不能作废了,必须要开一张红字发票,首先在开票系统里开一张红字发票申请单,然后用U盘导出来,然后写份证明材料,哪开错了,再把开错的发票联复印一份,拿到税局去

@狐苛2415:请问因开票方把购货方的税号开错,时间已经隔月怎样处理这张发票 -
冷艳19563728752…… 既然税号开错就不存在抵扣了,只要到对方单位出拒收证明,开票单位拿这证明到所在税务所开具红字发票通知书.如果你到12月份开始开红字发票的那方法就不同了.

@狐苛2415:发票开错跨月了怎么办 -
冷艳19563728752…… 当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,可以冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.

@狐苛2415:我是销售方增值税发票税号错误巳跨月怎么办? -
冷艳19563728752…… 销售方发现增值税发票开具发票有错,己跨月,将开具错误发票追回,先开具红字发票,再开具正确税号的发票,交付给购买方.

@狐苛2415:跨月国内增值税发票开错怎么处理 -
冷艳19563728752…… 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号 )规定:增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回62616964757a686964616fe59b9ee7ad...

@狐苛2415:开错税号的增票被退了回来,已经隔月了,现在该如何办理? -
冷艳19563728752…… 如果是当月的,可以将原票收回并开具负数(红字)发票,之后再开具正确的发票.如果是跨月的,必须有对方税务局出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,你方才可以开具红字(负数)发票,冲减当期销售,之后再开具正确的专用发票.

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