发票红冲错误如何处理
@鲁永5663:已作红字冲销后来却发现冲错了怎么办 -
涂贱13013056120…… 是当月冲的吗,如果是当月冲的,直接把这张红字冲销的发票作废,然后再按正确的红冲就可以了,如果是上月的问题,赶快找专管联系吧,让专管最好能出具一张书面证明,然后这个月调整过来,否则在抄税时通不过如果是总帐记错数,直接再做一调整就行了
@鲁永5663:红字发票开错了怎么处理的 -
涂贱13013056120…… 两种做法 1、向主管税务机关再申请2张红字发票,一张冲销你开错的蓝字发票,一张冲销你开的红字发票. 2、向主管税务机关再申请1张红字发票,冲销你支票开错的蓝字和红字发票的差额.
@鲁永5663:开具红字发票后,错票如何处理? -
涂贱13013056120…… 1,将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证,存根联、抵扣联和发票联不得撕下,将收回的蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面,还有红字申请单、通知单装订在一起作为发票的存根备查. 作为开具红字专用发票的依据. 2,原来作为附件的记账联不需要处理 根据审计的要求 做错误的凭证也要保留.
@鲁永5663:增值税红字发票开错了怎么办 -
涂贱13013056120…… 请专管员把你开错了红字发票的那份通知单作废,重新给你出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票.要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多,另要带上这份...
@鲁永5663:纳税人申请的红字增值税专用发票信息表填写有误,怎么处理 -
涂贱13013056120…… 纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:1.填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;2.填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销.
@鲁永5663:红字发票开错怎么办2? -
涂贱13013056120…… 为什么开红字发票,因为你给人家开的发票,对方无法认证和抵扣,拒收了.并且是跨月份了.自己在开票系统上开出红字发票申请单,交国税局.国税局就给你个开具红字发票的通知单,你要拿这个通知单重新导入开票系统中,系统就自动 开出红字发票.开出红字发票.然后重新给购货单位开具发票
@鲁永5663:红字发票开错了该如何处理? -
涂贱13013056120…… 其实这没关系的,你只需把当前错误的发票作废掉,注(系统里,及书面都需作废)然后重新再开具一份,通知单号什么的都不变.
@鲁永5663:求助红字发票开错了怎么办 -
涂贱13013056120…… 可以重新可. 具体方法和你上次申请的时候是一样的. 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用...
@鲁永5663:我刚红冲好了的发票,上传审核成功了才发现冲错了,怎么处理 -
涂贱13013056120…… 马上作废这张发票.记得不能跨月!
@鲁永5663:上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
涂贱13013056120…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.
涂贱13013056120…… 是当月冲的吗,如果是当月冲的,直接把这张红字冲销的发票作废,然后再按正确的红冲就可以了,如果是上月的问题,赶快找专管联系吧,让专管最好能出具一张书面证明,然后这个月调整过来,否则在抄税时通不过如果是总帐记错数,直接再做一调整就行了
@鲁永5663:红字发票开错了怎么处理的 -
涂贱13013056120…… 两种做法 1、向主管税务机关再申请2张红字发票,一张冲销你开错的蓝字发票,一张冲销你开的红字发票. 2、向主管税务机关再申请1张红字发票,冲销你支票开错的蓝字和红字发票的差额.
@鲁永5663:开具红字发票后,错票如何处理? -
涂贱13013056120…… 1,将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证,存根联、抵扣联和发票联不得撕下,将收回的蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面,还有红字申请单、通知单装订在一起作为发票的存根备查. 作为开具红字专用发票的依据. 2,原来作为附件的记账联不需要处理 根据审计的要求 做错误的凭证也要保留.
@鲁永5663:增值税红字发票开错了怎么办 -
涂贱13013056120…… 请专管员把你开错了红字发票的那份通知单作废,重新给你出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票.要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多,另要带上这份...
@鲁永5663:纳税人申请的红字增值税专用发票信息表填写有误,怎么处理 -
涂贱13013056120…… 纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:1.填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;2.填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销.
@鲁永5663:红字发票开错怎么办2? -
涂贱13013056120…… 为什么开红字发票,因为你给人家开的发票,对方无法认证和抵扣,拒收了.并且是跨月份了.自己在开票系统上开出红字发票申请单,交国税局.国税局就给你个开具红字发票的通知单,你要拿这个通知单重新导入开票系统中,系统就自动 开出红字发票.开出红字发票.然后重新给购货单位开具发票
@鲁永5663:红字发票开错了该如何处理? -
涂贱13013056120…… 其实这没关系的,你只需把当前错误的发票作废掉,注(系统里,及书面都需作废)然后重新再开具一份,通知单号什么的都不变.
@鲁永5663:求助红字发票开错了怎么办 -
涂贱13013056120…… 可以重新可. 具体方法和你上次申请的时候是一样的. 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用...
@鲁永5663:我刚红冲好了的发票,上传审核成功了才发现冲错了,怎么处理 -
涂贱13013056120…… 马上作废这张发票.记得不能跨月!
@鲁永5663:上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
涂贱13013056120…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.