固定资产晚入账一个月

@雕炉5915:固定资产进项税已经认证抵扣了,可是没将固定资产入帐…… -
聂矩19817257678…… 可以在下月入账.入账时,将发票的价、税合计计入固定资产的成本.然后,在纳税申报表中,将已认证的进项税额转出.注意是只在报表中转出,账务上不用再单独处理.

@雕炉5915:固定资产购入当月没有入帐,次月入帐,应什麽时间计提折旧? -
聂矩19817257678…… 按照中国准则,次月补入帐后,同时在次月计提次月折旧.按照国际准则,次月补入帐后,既可以在次月计提次月折旧,也可以在此月同时计提次月折旧和补提当月折旧.当然,国际准则也允许按中国准则的方式计提折旧.

@雕炉5915:单位是手工账,如果固定资产在5月份购入,但未入账,7月的税已报完,想重新做账怎么办 -
聂矩19817257678…… 你就直接做在8月份吧,也不打紧的,差个2-3个月又没大问题的.希望能帮助到您!

@雕炉5915:上个月的固定资产没有入账这个月却计提折旧了,这个帐该怎么做呢? -
聂矩19817257678…… 你是用的手工入账?如果是财务软件的话,就倒回去把固定资产入账了呗.如果账本已经扎帐了,就这个月讲固定资产入账,然后在出一个分录,说补提上月固定资产 呗.

@雕炉5915:固定资产折旧问题 -
聂矩19817257678…… 呵呵,固定资产入帐时间是当月入帐,下月开始计提折旧 应该是以发票的时间为入帐时间 既然11月的发票,就应该在11入帐,而你晚了一个月入帐,本来应该在11月入帐的,现在在12月入帐..因此还得在元月份开始计提..最好在固定资产凭证上做个说明,这样比较合理 个人意见,仅供参考

@雕炉5915:评估的固定资产没有当月入账怎么办? -
聂矩19817257678…… 这里要问一句,该项固定资产是否取得合法凭据,一般来讲就是发票. 如果取得了发票,依据发票金额计入固定资产原值,不能依据评估报告确认固定资产的原值. 如果未取得发票,固定资产不得计提折旧. 依据开具发票的时间建立固定资产卡片账,以前年度的未计提折旧部分可以在账务上补提折旧,但要做好资产备查账,在本年度继续计提折旧,在本年度汇算清缴时,将以前年度的折旧全额调增.这是会计与税法的差异造成的.

@雕炉5915:如果本月购买的东西,本月未及时入固定资产,会对企业造成什么影响? -
聂矩19817257678…… 根据财务准则要求,企业的固定资产当月入账的在下月计提折旧,这样折旧计提就会被推迟一个月 ,当然本年度利润也会相应受到影响.

@雕炉5915:固定资产晚入账一年,少提了一年折旧,怎么处理. -
聂矩19817257678…… 1.会计上补提一年的. 2.税法是不认这一年的,因此,这一年的折旧额需要在企业所得税年报时进行调增. 个人意见,仅供参考

@雕炉5915:上个月新增的固定资产这个月才入账,这个月计提折旧吗?还是入账后的下个月再提折旧 -
聂矩19817257678…… 企业固定资产折旧,一般应根据月初应计提折旧的固定资产账面原值和月折旧率,按月计算提取.当月增加的固定资产,当月不计提折旧;当月减少的固定资产,当月照提折旧. 所以应是入账后的下个月再提折旧(不入账就不会有月初应计提折旧的固定资产账面原值).

@雕炉5915:固定资产延迟入账怎样处理?
聂矩19817257678…… 先按合同暂估入账,

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