多计提增值税如何调减
@昌荣2780:上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?
滕待15790304391…… 1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可. 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可. 3. 但最好是...
@昌荣2780:增值税多计提了怎么冲减啊?
滕待15790304391…… 日常主要经营活动应负担的税金及附加,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等.这些税金及附加,一般根据当月销售额或税额,...
@昌荣2780:我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?
滕待15790304391…… 我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?可以有两种处理方式:1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元; 2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01这样解释好理解吗?
@昌荣2780:上个月多计提的增值税如何冲销 -
滕待15790304391…… 没有关系的,把计提“应交税费”转到“营业外收入”科目就可以;如果已经交纳了,在下期申报时调整就可以;
@昌荣2780:计提的增值税税金比实交的税金多一分,要怎么调整? -
滕待15790304391…… 那就在本月交计提一分 ,或调账,做一笔相反的分录冲掉一分
@昌荣2780:多提增值税怎样冲减 -
滕待15790304391…… 不用再做什么处理了,只是在本月计提时减去上月多计提那部分即可.不懂可继续追问!祝好~~~
@昌荣2780:去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢 -
滕待15790304391…… 转出多计提税金分录就可以了.借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)
@昌荣2780:怎么调整多计提的增值税?
滕待15790304391…… 是的,增值税在申报系统中计算与实际计算存在尾差的可能,最终以申报为准调整.
@昌荣2780:增值税多计提如何冲务处理 -
滕待15790304391…… 按原来增值税多计提时的记账凭证冲回来,注明冲X月X日XX号记账凭证多计提的增值税:借:应交税费--应交增值税-(转出未交增值税) 红字 贷:应交税费--未交增值税 红字.
@昌荣2780:税金多提如何调整? -
滕待15790304391…… 本月计提时将上月多提的税减掉就可以了,纳税申报也按减掉的申报.
滕待15790304391…… 1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可. 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可. 3. 但最好是...
@昌荣2780:增值税多计提了怎么冲减啊?
滕待15790304391…… 日常主要经营活动应负担的税金及附加,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等.这些税金及附加,一般根据当月销售额或税额,...
@昌荣2780:我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?
滕待15790304391…… 我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?可以有两种处理方式:1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元; 2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01这样解释好理解吗?
@昌荣2780:上个月多计提的增值税如何冲销 -
滕待15790304391…… 没有关系的,把计提“应交税费”转到“营业外收入”科目就可以;如果已经交纳了,在下期申报时调整就可以;
@昌荣2780:计提的增值税税金比实交的税金多一分,要怎么调整? -
滕待15790304391…… 那就在本月交计提一分 ,或调账,做一笔相反的分录冲掉一分
@昌荣2780:多提增值税怎样冲减 -
滕待15790304391…… 不用再做什么处理了,只是在本月计提时减去上月多计提那部分即可.不懂可继续追问!祝好~~~
@昌荣2780:去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢 -
滕待15790304391…… 转出多计提税金分录就可以了.借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)
@昌荣2780:怎么调整多计提的增值税?
滕待15790304391…… 是的,增值税在申报系统中计算与实际计算存在尾差的可能,最终以申报为准调整.
@昌荣2780:增值税多计提如何冲务处理 -
滕待15790304391…… 按原来增值税多计提时的记账凭证冲回来,注明冲X月X日XX号记账凭证多计提的增值税:借:应交税费--应交增值税-(转出未交增值税) 红字 贷:应交税费--未交增值税 红字.
@昌荣2780:税金多提如何调整? -
滕待15790304391…… 本月计提时将上月多提的税减掉就可以了,纳税申报也按减掉的申报.