多计提的折旧会计分录

@葛雍3393:请问高手,我多计提了两个月的折旧,该怎么处理啊,怎么做分录 -
成琳13478141902…… 本年度多提时:首先冲回多提的折旧. 借:累计折旧 贷:费用、成本类 如果折旧是进入期间费用,直接冲回就是了,如果是记入成本类,看产品完工没.如果没完工那直接冲成本,如果完工了,看销售了多少,库存多少,按比例分冲回金额. 如果是以前年度,那直接贷:以前年度损益调整.

@葛雍3393:本年度多计提的折旧怎么做分录,结转呢? -
成琳13478141902…… 借:制造费用等—折旧(红字原数) 贷:累2113计折旧(红字原数) 借:制造费用等—折旧 实际正数 贷:累计折旧 实际正数 “我的折旧是在主营业务成5261本中的,可不可以直接写借:累计折旧,贷:主营业务成本啊?月4102末结转的时候呢?制造费用已经到在产品已销出可以.分录金额用红水1653:借:主营业务成本 贷:累计折旧.用红水当年借回贷发生额成为实数,不用红水借贷结存额当然也是平衡的,会影答响有关报表带来麻烦,主要是现金流量表.

@葛雍3393:制造费用折旧多提了怎么处理 -
成琳13478141902…… 比如金额冲减上年度多计提折旧作分录 贷:累计折旧10000(金额负数) 贷:以前年度损益调整10000 借:以前年度损益调整10000 贷:利润分配—未分配利润10000 同时调整所得税作分录 借:以前年度损益调整2500 贷:应交税费—应交企业所得税2500 借:利润分配—未分配利润2500 贷:以前年度损益调整2500

@葛雍3393:2009年多计提了固定资产折旧,请问2010年该如何冲减多计提的折旧.如果是本年多计提的该如何作会计分录. -
成琳13478141902…… 在2010年做如下分录 借:累计折旧 贷:累计折旧 -100 你做红字的凭证或者是做成负数,比如多计提100 则分录如下 借:未分配利润 如果是2010年多计提了:管理费用等 -100 贷,那么下个月按照多计提的数字红字冲回2009年多计提的话

@葛雍3393:固定资产计提折旧时由于月折旧率弄错了,所以折旧多计提了,问下怎么做分录把多计提的那些折旧冲回啊? -
成琳13478141902…… 借:累计折旧 贷:制造费用(本年的) 以前年度损益调整(以前年度的) 然后,将以前年度的调整到上期期初, 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 以前期间的所得说不用调整了,因为是会计差错,税法不允许.

@葛雍3393:今年有一项的固定资产折旧费多提了,会计分录如何处理 -
成琳13478141902…… 把多提的部分冲减就行.

@葛雍3393:有一项固定资产今年折旧费多提了,如何做会计分录 -
成琳13478141902…… 多提部分金额做分录如下:借:费用(制费、管费、销费等,看是哪个部门的资产) (红字) 贷:累计折旧--XX资产(红字)

@葛雍3393:今年的固定资产折旧多提了要怎么做分录? -
成琳13478141902…… 三月份做张 冲回折旧 的凭证,把多提的折旧从管理费用中冲回 借:累计折旧 贷:管理费用 如果所得税预缴查得不是很严的话,也可以放在四月份,把四月份应计提的折旧做在一起. 假设三月份多提了100元的折旧,4月份要计提300元折旧,那么 借:管理费用 200 贷:累计折旧 200 不过最好附个附件说明一下冲回折旧这个情况

@葛雍3393:跨年多计提的折旧账务处理去年的设备折旧多提了3000,现在是通过
成琳13478141902…… 1、去年多提折旧,要通过“以前年度损益调整”科目作调整,不用调整成本.因为,成本已经结转到利润中了. 2、会计分录 (1)调整上年多提折旧 借:累计折旧 3000 贷:以前年度损益调整 3000 (2)结转时 借:以前年度损益调整 3000 贷:利润分配--未分配利润 3000

@葛雍3393:固定资产累计折旧多提了,会计分录怎么做? -
成琳13478141902…… 做相反的分录! 你7月份做的就是借:制造费用-折旧 155.64元 贷:累计折旧 155.64元 8月份调整就是:借:累计折旧 155.64元 贷:制造费用-折旧 155.64元 如果你8月还需计提的话,你可以不用冲掉这笔,就直接用实际计提的扣除掉这多计提的就好!

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