委托销售的账务处理

@乌倪6140:关于个人委托我们单位代销商品,我们该如何做账? -
西帖19453971645…… 这种情况2113属于受托代销. 一、收到受托代销商品时 1)按接收价 借:受托代销商品 贷:代销商品款 二、售出受托代销商品后 借:银行存款 / 库存现金 等 贷:主营业5261务收入 应交税费—应交增值税 同时 借:代销商品款4102 贷:应付账款—***(委托人) 三、结转成本 借:主营业务成本 贷:受托代销商品 四、支付代销商品款 借:应付账款—***(委托人) 贷:库存1653现金 / 银行存款 等 “为了避税,个人产品的收入都走他的个人账户”,等于从第二笔分录开始就没专有计入你们的公账,而是流入了他个人的口袋.这种情况只能做内账处理了,否则不论开票与否属你们都应该计入营业收入并代委托人纳税.

@乌倪6140:委托销售核算的会计分录内容有哪些 -
西帖19453971645…… 其编辑 委托销售核算是指外贸企业委托国内代销单位销售出口商品的一项业务核算. 委托销售,在“托售商品”帐户核算,由库存商品转入之数,记入借方;商品销售收回之数,记入贷方.其会计分录: (1)委托销售.将商品转入托售商品帐户时: 借:托售商品 贷:库存出口商品 (2)在国内托售的,根据委托单位交来款项,分别销售收入和费用入帐时: 借:银行存款 借:商品流通费 贷:内销 同时,结转成本: 借:内销 贷:托售商品 (3)在国外委托销售的,根据委托单位通知,按净收入作销售收入时: 借:外汇帐款结算 贷:自营出口销售 同时,结转成本: 借:自营出口销售 贷:托售商品

@乌倪6140:委托代销业务的核算,做会计分录! -
西帖19453971645…… 借:委托代销商品70000 贷:库存商品70000 借:银行存款105300 贷:主营业务收入90000 贷:应缴税费——应交增值税(销项税额)15300 借:主营业务成本70000 贷:委托代销商品70000

@乌倪6140:委托代销商品如何账务处理
西帖19453971645…… 一、收到受托代销商品时 1)采用进价核算的,按接收价 借:受托代销商品 贷:代销商品款 2)采用售价核算的 借:受托代销商品 (售价) 贷:代销商品款(接收价) 商品进销差价(售价与接收价的差额) 二、售出受托代销商品后 借:银行存款/ 应收账款 等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:代销商品款 商品进销差价 贷: 应付账款—**委托代销单位 三、结转成本 借:主营业务成本 贷:受托代销商品

@乌倪6140:委托代销商品的会计分录 -
西帖19453971645…… 1.会计上,把委托代销商品视同自有商品核算; 2.基于上述观点,委托方将商品转移给受托方做视同销售处理,而之前尚未确认和计量进项税额.

@乌倪6140:关于受托代销商品核算的会计分录应该如何写? -
西帖19453971645…… 受托代销商品核算的会计分录的写法:一、委托方的账务处理如下:(1)发出商品时:借:委托代销商品 贷:库存商品(2)收到代销清单时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 ...

@乌倪6140:委托代销商品的账务处理 -
西帖19453971645…… 发出商品时:借:委托代销商品 贷:库存商品 收到代销清单时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---增值税(销项税) 结转成本:借:主营业务成本 贷:委托代销商品 结算手续费时:借:销售费用 贷:应收账款 收到款项时:借:银行存款 贷:应收账款

@乌倪6140:委托代销业务的会计处理 -
西帖19453971645…… DR:发出商品 CR:库存商品 收到代销清单 DR:应收账款 CR:主营业务收入 应交税金 支付手续费 DR:销售费用 CR:应收账款

@乌倪6140:求:委托公司帮人代销的会计分录 -
西帖19453971645…… 1、收到商品时:借:受托代销商品 25000贷:受手贷销商品款 250002、销售400件时:借:银行存款 23400贷:应付账款-甲企业 20000应交税费-应交增值税(销项税额)34003、收到甲企业发票时:借:应交税费-应交增值税(进项税额)3400贷:应付账款-甲企业 3400借:受托代销商品款 20000贷:受托贷销商品 200004、支付给甲企业货款,扣手续费、退还剩余商品:借:应付账款-甲企业 23400贷:银行存款 21400主营业务收入 2000借:受托代销商品款 5000贷:受托代销商品 5000

@乌倪6140:委托代购,销售该如何账务处理? -
西帖19453971645…… 前不久与甲公司签订合同,销售设备给甲公司.接下来我公司又与另一公司签订合同,委托对方代购,并签订了代理合同,对方收取总价一定比例的费用.请问这种情况下我应该如何账务处理,对方该开具怎么样的发票给我们才比较合理? 我公...

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