小规模30万免税分录

@温翠409:小规模纳税人减免税分录怎么做 -
鬱师19512979714…… 把减免的税款计入营业外即可,小规模纳税人最常见就是增值税减免,例如: 借:应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 -未交增值税 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 营业外收入

@温翠409:我们是小规模纳税人,每个月不超过30万不纳税,但是开发票的增值税怎么处理,陷入了一个误区绕不出来了, -
鬱师19512979714…… 您好,会计学堂李老师为您解答 是每个月不超过3万的不要缴增值税吧 减免税分录 借应交税费应交增值税减免税 贷营业外收入补贴收入 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

@温翠409:小规模纳税人本期免税额3000需要做会计分录吗?怎么做啊 -
鬱师19512979714…… 需要做会计分录.小规模纳税人满足10万或者30万标准,免征的增值税,是计入营业外收入的哈.如果是小规模纳税人减半征收的印花税、城建税等,建议按照减半后的计提.借:应收账款/1002 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 然后 借:应交税费-应交增值税销项税 贷:营业外收入.

@温翠409:小规模免征的增值税要做会计处理吗 -
鬱师19512979714…… 1、小规模免征的增值税是要做会计处理的. 2、具体的账务处理是: (1)取得3万元以下收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 (2)月底结转免征的增值税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免征增值税

@温翠409:小规模免税月底怎么做 -
鬱师19512979714…… 1、发生业务时:借:银行存款(现金、应收账款) 贷:主营业务收入 应缴税费—应交增值税2、月(季)末结转时:借:应缴税费-应交增值税 贷:营业外收入---税费减免

@温翠409:小规模季度有90000免税,怎么写分录 -
鬱师19512979714…… 增值税都免了,附加税自然免除,属于直接减免,增值税就不用做分录了.借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 小规模季度申报免税,季末超9万入帐:以前的不变,12月的销售收入全额计算增值税.小规模纳税人会计核算健全、能够提...

@温翠409:小规模纳税人免征税账务处理问题 -
鬱师19512979714…… 除了增值税 小微企业免征的营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等税费不再作相关会计处理. 根据《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》(财会[2013]24号)规定,小微企业在取得销售收入时,应当按照税法...

@温翠409:小微型企业不是收入在三万以内减免税的了,那做收入时的会计分录和月末减免时的会计分录分别是怎么做的? -
鬱师19512979714…… 收入分录正常做,只是月末将免税部分转到营业外收入中,如 小规模纳税人月开发票29000元,分录为 借:银行存款/应收帐款29000 贷:主营业务收入29000/(1+3%)=28155.34 应交税费--应交增值费28155.34*3%=844.66 月末 借:应交税费--应交增值税844.66 贷:营业㚈收入--免税收入844.66

@温翠409:小规模纳税人,月销售额不超过3万的减免税,怎么做帐? -
鬱师19512979714…… 小规模纳税人,月销售额不超过3万的减免税 ,应由应交税费科目转入营业外收入科目,因为减免税所得不是经营所得,不应计入营业利润. 1. 税收是指,国家为了实现其职能,按照法定标准,无偿取得财政收入的一种手段,是国家凭借政治...

@温翠409:小规模月销售额三万以下的免税部分的账务怎么处理呀?附加税也得做账务处理吗?月末结转怎么处理呢? -
鬱师19512979714…… 小规模月销售额三万以下的免税部分的账务怎么处理呀?----处理如下: 销售时 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--免税收入 附加税也得做账务处理吗?---不做账务处理,因附加税是按实际缴纳的增值税计算缴纳的,既然没缴纳增值税,就不用缴纳附加税了. 月末结转怎么处理呢? 结转时 借:营业外收入--免税收入 贷:本年利润

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