年末12月结转增值税

@竺瑞6055:年底应交增值税如何结转 -
叔是17079701827…… “应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目. 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷.若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费.在下月缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款

@竺瑞6055:年末了怎样结转增值税科目 -
叔是17079701827…… 年底如果有待低进项税,就只转待低进项税额,如果年底是交税(也就是说销项税大)将应交税额转入已交税金帐户后,其他增值税科目就都是零.

@竺瑞6055:增值税是否需要年终结转 -
叔是17079701827…… 对于增值税的年终结转问题,因为销项税与进项税统在应交税金科目内,所以年底时,要将这两个科目的数额合并,即对增值税额的转进转出的集合后的余额进行结转.年终结转不需要做分录的.上年的数据要保存下来,以便查找.只需要将余额进行分析,结转到下年作为年初数.

@竺瑞6055:年末应交增值税下各明细科目如何结转 -
叔是17079701827…… 1、月末,无需将“应交税费——应交增值税”下设的明细科目余额转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,原明细科目(包括“销项税额”、“进项税额”在内)余额在年中各月月末予以保留. 2、月末,增值税经计算为...

@竺瑞6055:应交增值税年末结转问题 -
叔是17079701827…… 首先你的理解已经错了.一般纳税人增值税税款核算是逐月核算的,不能多月合并核算. 某月,销项税额>进项税额+留抵税额时(即需要交税),结转的分录为: 借:应交税-应交增-转出未交增 贷:未交增 某月,销项税额<进项税额+留抵税额时(即无需交税),则期末无需处理,其差额直接作为留抵税额次月再行计算.

@竺瑞6055:怎么结转增值税 -
叔是17079701827…… 结转增值税 一般是在年底的时候,把应交增值税下的所有其他三级明细科目余额,结转到:应交税费——应交增值税(未交税金)科目

@竺瑞6055:年底怎样结转进项税额和销项税额?
叔是17079701827…… 年底根据应交税费-应交增值税科目的余额情况来结转,如果该科目的余额为借方的,将年底借方余额转入次年的应交税费-应交增值税-进项税额,如果该科目的余额为贷方的,将年底贷方余额转入次年的应交税费-应交增值税-销项税额,其余三级科目全部清零.

@竺瑞6055:年底如何结转增值税呢?增值税进项税额有余额,销项没有余额,年底如
叔是17079701827…… .若本月发生的增值税销项税额为120万元,进项税额为130万元,则月末不需编制会计分录,此时“应交税费―应交增值税”账户有借方余额l0万元,属于尚未抵扣的增值税.

@竺瑞6055:为什么12月末结转应交增值税会使利润分配在借方?如何做这个分录?还有月末为什么结转应交增值税? -
叔是17079701827…… 为什么12月末结转应交增值税会使利润分配在借方?——转错了.增值税是价外税,不参入利润的核算.还有月末为什么结转应交增值税?——月末一般不用结转应交增值税,年末一起结转即可.但是也可以选择月末结转.借:应缴税费--应缴增值税--销项税贷:应交税费--应缴增值税--进项税 应交税费---应缴增值税--已交增值税 应缴税费---转出未交增值税

@竺瑞6055:增值税年末一定要结转吗? -
叔是17079701827…… 每月的声明:根据正常情况,每个月都要进行增值税计算.在月底,销售税将被转移到未付的税款中.借款:应纳税——增值税——出口税.贷款:应纳税-增值税-不缴纳增值税.在月底,输入税将被转移到未付的税款中.借款:应纳税——增...

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