庐剧孟姜女十二月调原唱
@蔡刘4298:孟姜女过关十二月调谁唱的 -
裘览18543992924…… 杨俊
@蔡刘4298:孟姜女十二月调 mp3谁知道啊??谢谢
裘览18543992924…… http://www.mp3mp5.com/soft/softdown.asp?softid=1510
@蔡刘4298:10年12月开的发票没上账,年度结账已结,收入与报表不符,要怎么申报调整? -
裘览18543992924…… 如果是国内的财务软件那么取消结账,把未入帐的发票补录,如果是国外的软件如SAP等那么就要做调整分录.重新出财务年报.
@蔡刘4298:好听的黄梅戏选段有哪些 -
裘览18543992924…… 《到底人间欢乐多》 、《打猪草》 、《孟姜女十二月调》(正月里来是新春) 、 《一月思念》(龙女)、《女驸马》、《海滩别》、《对花》、《扮皇帝》、《天仙配》、《天女散花》、《夫妻观灯》 最近几年,有黄梅歌的说法,唱腔更成熟,像《天女花》《百凤朝阳》,这是黄梅戏艺术节上的..很好听..
@蔡刘4298:2010年12月预提费用50000,2011年3月实际支付了80000,这30000在汇算清缴时可以做纳税调减吗? -
裘览18543992924…… 应该是不行的,企业所得税有明确的规定,以前年度应提未提、应进未进的各项费用不得在当年税前扣除.
@蔡刘4298:如何给cookie设置有效时间为12小时 -
裘览18543992924…… 保留COOKIES一个小时 Response.Cookies("MyCookie").Expires= (now()+1/24) Response.Cookies("MyCookie").Expires = DateAdd("h", 1, Now()) Response.Cookies("CookieName").Expires=DateAdd("m",60,now()) 设置60个月以...
@蔡刘4298:7月的应收账款已记2660,12月收款时要扣款235,实际收到2425,如何做账才能平调应收款
裘览18543992924…… 扣款 如果收 现金折扣 就进入 财务费用 235 借:财务费用 235 银行存款 2425 贷:应收账款 2660 那 500 现在应付账款 里面挂着,不用处理 如果已经开出支票 就借:应付账款500 贷:银行存款 500
@蔡刘4298:2010年12月工资只计提了一次,但在2011年发放了两次,2013年12月怎样调整帐务 -
裘览18543992924…… 2010年12月工资只计提了一次,——这说明损益是正确的 但在2011年发放了两次——这只是形成负数负债(应付职工薪酬借方余额),与损益无关.可以只调整往来账户(应付职工薪酬),按照预借工资处理,在发放本期工资的时候扣回即可.如果工资没发错,只是少计提了.可以由本期负担的,可以在本期补提;借:管理费用(或制造费用、生产成本、销售费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 应该有前一年度承担的,应该通过以前年度损益调整账户,调整以前年度留存收益 借:以前年度损益调整 应缴税费---应缴所得税 贷:应付职工薪酬
裘览18543992924…… 杨俊
@蔡刘4298:孟姜女十二月调 mp3谁知道啊??谢谢
裘览18543992924…… http://www.mp3mp5.com/soft/softdown.asp?softid=1510
@蔡刘4298:10年12月开的发票没上账,年度结账已结,收入与报表不符,要怎么申报调整? -
裘览18543992924…… 如果是国内的财务软件那么取消结账,把未入帐的发票补录,如果是国外的软件如SAP等那么就要做调整分录.重新出财务年报.
@蔡刘4298:好听的黄梅戏选段有哪些 -
裘览18543992924…… 《到底人间欢乐多》 、《打猪草》 、《孟姜女十二月调》(正月里来是新春) 、 《一月思念》(龙女)、《女驸马》、《海滩别》、《对花》、《扮皇帝》、《天仙配》、《天女散花》、《夫妻观灯》 最近几年,有黄梅歌的说法,唱腔更成熟,像《天女花》《百凤朝阳》,这是黄梅戏艺术节上的..很好听..
@蔡刘4298:2010年12月预提费用50000,2011年3月实际支付了80000,这30000在汇算清缴时可以做纳税调减吗? -
裘览18543992924…… 应该是不行的,企业所得税有明确的规定,以前年度应提未提、应进未进的各项费用不得在当年税前扣除.
@蔡刘4298:如何给cookie设置有效时间为12小时 -
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@蔡刘4298:7月的应收账款已记2660,12月收款时要扣款235,实际收到2425,如何做账才能平调应收款
裘览18543992924…… 扣款 如果收 现金折扣 就进入 财务费用 235 借:财务费用 235 银行存款 2425 贷:应收账款 2660 那 500 现在应付账款 里面挂着,不用处理 如果已经开出支票 就借:应付账款500 贷:银行存款 500
@蔡刘4298:2010年12月工资只计提了一次,但在2011年发放了两次,2013年12月怎样调整帐务 -
裘览18543992924…… 2010年12月工资只计提了一次,——这说明损益是正确的 但在2011年发放了两次——这只是形成负数负债(应付职工薪酬借方余额),与损益无关.可以只调整往来账户(应付职工薪酬),按照预借工资处理,在发放本期工资的时候扣回即可.如果工资没发错,只是少计提了.可以由本期负担的,可以在本期补提;借:管理费用(或制造费用、生产成本、销售费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 应该有前一年度承担的,应该通过以前年度损益调整账户,调整以前年度留存收益 借:以前年度损益调整 应缴税费---应缴所得税 贷:应付职工薪酬