应收账款明细账实图

@羊卫3703:应收账款明细账怎么做?应该用哪种账本,应收账款增加记借方还是贷方?收到应收账款应该记借方还是贷方? -
通高17667976855…… 应收账款明细账做三栏式,应收账款增加在借方,减少在贷方 就是出售产品,还没收到钱, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项) 收到应收账款时 借:现金或银行存款 贷:应收账款

@羊卫3703:应收账款明细账 -
通高17667976855…… 1、已现收货款跟凭证金额相同,不用计入应收账款,但是为了明细往来也可以分别走帐.(简单账务处理,未考虑税金) 借:现金 贷:收入 2、如果已现收货款比凭证金额少 根据收到的现金:借:现金 贷:应收账款 根据发票:借:应收账款 贷:收入 两者的差额形成应收账款借方余额,也就是客户欠款. 3、已现收货款比凭证金额多 根据收到的现金:借:现金 贷:应收账款 根据发票:借:应收账款 贷:收入 两者的差额形成应收账款贷方余额,也就是客户多付的货款,即预收账款

@羊卫3703:应收账款应付账款如何登记在三栏明细账本里 -
通高17667976855…… 应收账款、应付账款登记在三栏明细账本方法就是把记账凭证相关信息登录到三栏式明细账中即可. 具体登录方法如下图“三栏式”明细分类账的账页格式同总分类账的格式基本相同,它只设“借方”、“贷方”和“余额”三个金额栏.其适用于“应收账款”、“应付账款”等只需进行金额核算的明细账.

@羊卫3703:5. 某企业“应收账款”有三个明细账,其中“应收账款――甲企业”明细分类账月末借方余额为100 000 元,“ -
通高17667976855…… =100000+400000+55000-3000=552000元,资产负债表月末应收账款项目是根据应收账款和预收账款的借余额和款账准备填列的.

@羊卫3703:应收账款明细表和明细账有什么区别 什么是应收账款明细表? -
通高17667976855…… 应收账款明细账,指的是日常记登账的明细账,应收账款明细表,指的是应收账款的统计用的明细表,具体包括对方单位名称、期初金额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额等事项.

@羊卫3703:怎样做应收账款明细账 -
通高17667976855…… 应收账款明细账,你就按着每一条的应收账款的明细单独做会计科目或编号.假如有应收账款有ABC三个企业,在一本明细账里头,你就隔10页写A 再隔10页写B公司,再隔10页写C公司,以此类推...然后分别在ABC公司明细写他们的发生时间凭证号摘要 借贷方数额 就行了.

@羊卫3703:Excel 求助各位应收账款明细表格制作 -
通高17667976855…… 按照你的就客户和供应商分别归类到应收应付帐中去,按照客户和供应商的具体单位名称设立明细账,并按期初余额、本月借方发生额、本月贷方发生额、期末余额详细列示即可.

@羊卫3703:应收账款明细怎么分呢, -
通高17667976855…… 应收账款这个科目的来源一般百是你销售了商品,货款未收就形成了应收账款.商品的销售是商品销售给客户的,这个应收度账款的明细自然就是你商品卖给了谁就是谁.比如你销售一批茶叶给百货商场,款未收,分录是这样做:借:应收账款---百货公专司 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销项税额) ;如果是某茶楼则属是应收账款---某茶楼.

@羊卫3703:应收账款明细表 -
通高17667976855…… 如果在把审计报表交给审计师之前,你们公司不准备调账改会计报表的话,你就应该根据目前的实际情况填写审计报表.也就是说,你应该把是贷方余额的应收账款明细科目还保留在应收账款明细表里,只不过是以负数列示,这样你明细表的总额才能和资产负债表应收账款的余额一致.否则明细表的合计与资产负债表不符,审计师还是要找你解释原因.至于这些贷方余额的应收账款是否要调到预收账款里,就由审计师根据重要性来确定了.如果金额大,超过了审计师事先制定的重要性水平,就会做审计调整调至预收账款,否则就不调.如果你们不想有审计调整,财务软件在审计之前还可以调账改报表,那你就现在自己做这笔重新分类调整,应收账款明细表里就不含这些贷方余额.

@羊卫3703:应收账款明细账的种类,格式、登记依据是什么? -
通高17667976855…… 应收账款明细账属于活页账.应收账款明细账格式是三栏式明细账.应收账款明细账登记依据是记账凭证. 应收账款明细账是用来记录每个顾客各项赊销、还款、销售退回及折让的明细账.各应收账款明细账的余额合计数应与应收账款总账的余额相等. 三栏式明细分类账是在账页内只设“借方”、“贷方”、“余额”三个金额栏的明细账.它适用于只要求提供价值指标的账户,如:应收账款、应付账款、实收资本等账户的明细分类账.

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