建账期初数不平怎么办
@华若2908:你好!我建好账本填入期初数据,系统显示期初不平,请问一下,这要怎么办?之前是让财务公司做的账. -
漆玉13517256060…… 1,如题所述,应先予审核期初余额相关数据,如未出现录入出错,则很可能是由于期初数据已存在错误所致,应予核实.2,如判断财务公司的账务处理出错,那么,妥当的处理措施是立即联系财务公司,由其解决所涉问题.3,以上仅供参考,请予结合实际情况进行判断核实,与财务公司共同解决问题.
@华若2908:刚建账 输入期初余额后试算平衡表不平怎么办 -
漆玉13517256060…… 刚建账输入期初余额后试算平衡表不平原因:期初是没有问题的,是因为设置了上年度期末费用没有结转为0,现在不要管上年度了,要把本年度的调平,但是结转到下年度的时候, 是必须平衡的,再记账. 在借贷记帐法下,其内容包括: 1、...
@华若2908:起初建账,试算不平衡,该怎么办 -
漆玉13517256060…… 当然不可能平了,你要么期初都是0,要么用原来账的数据建账,然后再调整,当然也可以直接调整,但会失真
@华若2908:我刚新建立的账,期初数是按公司提供的数来做,但是数据不平,怎么办 -
漆玉13517256060…… 你首先检查一下是否你的错误造成的期初数据不平如果不是你的原因原因你只有找给你期初数的人帮你找原因了.
@华若2908:建账期初余额试算不平衡,怎么办? 公司成立几年了,但是一直没有做 -
漆玉13517256060…… 建议你逐项核实资产状况,然后再对负债和所有者权益进行核对逐项查找问题. 一般都会出现在数字录入错误或未分配利润有错误,导致不平衡. 如果您觉得应收账款过大的话,可以制作对账单与对方核对应收账款.
@华若2908:起初建账,试算 不平衡,该怎么做 -
漆玉13517256060…… 起初建账,试算 不平衡,在确定各项资产和负债无误后,差额计入未分配利润. 如果以后又找出漏记的资产或负债,同样也是调整未分配利润
@华若2908:期初建账试算不平衡怎么调? -
漆玉13517256060…… 中途建账是最麻烦的事,有些资料已经不全了.不容易调平.只好将差额部分 以往来的形势挂在老板身上,以后弄明白是 怎么回事的时候再做调整.如果是内帐的话就挂在其他应收款-建账差额,
@华若2908:中途建账,期初不平怎么调整?
漆玉13517256060…… 个人认为,以前没有账本, 你现在是建账, 无需做分录 如果公司经营了几年了,应该有利润或亏损的,2758就应该是这个数, 利润分配这个科目是应该有数的,不论盈亏 不论是不是真的是经营盈利或亏损 形成2758这个数的不知原因,都属于管理方面的不善造成的,都可以归入企业的利润中,那么是以前度形成的,就放在利润分配这个科目中, 可以与前会计沟通下,在交接表中,直接把这个数放利润分配科目中,表就平了,账也平了,而且是以前的事,与你无关的, 正常情况,会计交接是应该交给你一个平的账,否则,后继的会计可以不接的了
@华若2908:新建账期初余额不平,高手请进
漆玉13517256060…… 教你一招,为了建账平衡,不影响建账时间,差额不平衡数字,先记入"待处理财产损益"-交接科目不平衡差额.待后公司对这方面具体落实后.其科目转入有关科目. 提示,财务移交单中一定要老总签字,不然最好不要接任.据你说,你已经接任了,如果老总原未签字,建账前要求老总补签后建账. 库存现金146153.4+应收账款9054455+固定资产142840+其他应收款341100 =9684548.4 其他应付款5065415,实收资本900000+未分配利润168969.1+待处理财产损益3550164.3=9684548.4 这平衡了吧!
@华若2908:你好!想请教一下:我们单位以前都是没做账的,如现在新建账,老板给来的期初数借贷不平衡该怎么办? -
漆玉13517256060…… 是的,其实外账的内账最本质的区别就是使用者不同,外账是做给税局、和投资商等看.而内部账是做给老板看的,老板通过这个账来了解自己企业内部的收益情况 ,现金、银行存款、应收应付、库存商品这可都可以清点的,是可能根据实际的数额填上去的.而实收资本是根据当初投资者实际投入的资金来入账的.如果不平,可以调整未分配利润这个科目.然后固定资产,一般是看老板要求,如果提折旧肯定就正规一点,准确一点.不提就简单一点喽,如果固定资产金额不大,数量不多就不用提了,省得麻烦.嘻嘻,全部告诉你喽...
漆玉13517256060…… 1,如题所述,应先予审核期初余额相关数据,如未出现录入出错,则很可能是由于期初数据已存在错误所致,应予核实.2,如判断财务公司的账务处理出错,那么,妥当的处理措施是立即联系财务公司,由其解决所涉问题.3,以上仅供参考,请予结合实际情况进行判断核实,与财务公司共同解决问题.
@华若2908:刚建账 输入期初余额后试算平衡表不平怎么办 -
漆玉13517256060…… 刚建账输入期初余额后试算平衡表不平原因:期初是没有问题的,是因为设置了上年度期末费用没有结转为0,现在不要管上年度了,要把本年度的调平,但是结转到下年度的时候, 是必须平衡的,再记账. 在借贷记帐法下,其内容包括: 1、...
@华若2908:起初建账,试算不平衡,该怎么办 -
漆玉13517256060…… 当然不可能平了,你要么期初都是0,要么用原来账的数据建账,然后再调整,当然也可以直接调整,但会失真
@华若2908:我刚新建立的账,期初数是按公司提供的数来做,但是数据不平,怎么办 -
漆玉13517256060…… 你首先检查一下是否你的错误造成的期初数据不平如果不是你的原因原因你只有找给你期初数的人帮你找原因了.
@华若2908:建账期初余额试算不平衡,怎么办? 公司成立几年了,但是一直没有做 -
漆玉13517256060…… 建议你逐项核实资产状况,然后再对负债和所有者权益进行核对逐项查找问题. 一般都会出现在数字录入错误或未分配利润有错误,导致不平衡. 如果您觉得应收账款过大的话,可以制作对账单与对方核对应收账款.
@华若2908:起初建账,试算 不平衡,该怎么做 -
漆玉13517256060…… 起初建账,试算 不平衡,在确定各项资产和负债无误后,差额计入未分配利润. 如果以后又找出漏记的资产或负债,同样也是调整未分配利润
@华若2908:期初建账试算不平衡怎么调? -
漆玉13517256060…… 中途建账是最麻烦的事,有些资料已经不全了.不容易调平.只好将差额部分 以往来的形势挂在老板身上,以后弄明白是 怎么回事的时候再做调整.如果是内帐的话就挂在其他应收款-建账差额,
@华若2908:中途建账,期初不平怎么调整?
漆玉13517256060…… 个人认为,以前没有账本, 你现在是建账, 无需做分录 如果公司经营了几年了,应该有利润或亏损的,2758就应该是这个数, 利润分配这个科目是应该有数的,不论盈亏 不论是不是真的是经营盈利或亏损 形成2758这个数的不知原因,都属于管理方面的不善造成的,都可以归入企业的利润中,那么是以前度形成的,就放在利润分配这个科目中, 可以与前会计沟通下,在交接表中,直接把这个数放利润分配科目中,表就平了,账也平了,而且是以前的事,与你无关的, 正常情况,会计交接是应该交给你一个平的账,否则,后继的会计可以不接的了
@华若2908:新建账期初余额不平,高手请进
漆玉13517256060…… 教你一招,为了建账平衡,不影响建账时间,差额不平衡数字,先记入"待处理财产损益"-交接科目不平衡差额.待后公司对这方面具体落实后.其科目转入有关科目. 提示,财务移交单中一定要老总签字,不然最好不要接任.据你说,你已经接任了,如果老总原未签字,建账前要求老总补签后建账. 库存现金146153.4+应收账款9054455+固定资产142840+其他应收款341100 =9684548.4 其他应付款5065415,实收资本900000+未分配利润168969.1+待处理财产损益3550164.3=9684548.4 这平衡了吧!
@华若2908:你好!想请教一下:我们单位以前都是没做账的,如现在新建账,老板给来的期初数借贷不平衡该怎么办? -
漆玉13517256060…… 是的,其实外账的内账最本质的区别就是使用者不同,外账是做给税局、和投资商等看.而内部账是做给老板看的,老板通过这个账来了解自己企业内部的收益情况 ,现金、银行存款、应收应付、库存商品这可都可以清点的,是可能根据实际的数额填上去的.而实收资本是根据当初投资者实际投入的资金来入账的.如果不平,可以调整未分配利润这个科目.然后固定资产,一般是看老板要求,如果提折旧肯定就正规一点,准确一点.不提就简单一点喽,如果固定资产金额不大,数量不多就不用提了,省得麻烦.嘻嘻,全部告诉你喽...