往来款预算会计分录
@田宝3615:往来款会计分录 -
景雍17244083631…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@田宝3615:往来款的账务处理 -
景雍17244083631…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@田宝3615:公司往来款会计分录 -
景雍17244083631…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@田宝3615:财政总预算会计收到下级还来款项 -
景雍17244083631…… 财政总预算会计收到下级还来款项,会计分录为:借:国库存款 贷:与下级往来
@田宝3615:往来款如何做账 -
景雍17244083631…… 挂其他应收款或其他应付款
@田宝3615:预算会计分录题,请各位高手帮忙解答,万分感谢,在线等,急急急 -
景雍17244083631…… 1、借:与下级往来 500000 贷:国库存款 5000002、借:国库存款 10000000 贷:与上级往来 100000003、借:国库存款 6000 贷:一般预算收入 60004、借:一般预算支出 1000000 贷:预拨经费 10000005、财政部门的分录 借:暂付款 56800 贷:国库存款 56800 借款的行政单位的分录 借:银行存款 56800 贷:暂存款 56800 借款的事业单位的分录 借:银行存款 56800 贷:其他应付款 568006、借:专用基金——医疗基金 5000 贷:现金 5000
@田宝3615:2011年时因为收到一笔业务往来款,当时做的会计分录是 借:现金1000 贷:预收账款500 其他业务收入 500 后 -
景雍17244083631…… 借:以前年度损益调整 500 贷:预收账款 500 涉及所得税25% 借:以前年度损益调整 125 贷:所得税费用 125 同时借:以前年度损益调整 375 贷:利润分配-未分配利润 375 如果不让调所得税费用,把中间的那个分录去掉.下面分录数字换成500
@田宝3615:往来款会计分录怎么?往来款会计分录怎么做
景雍17244083631…… 借:银行存款:100000,贷:应收账款-B公司:100000.借:应付账款:80000,贷:银行存款:80000.借:银行存款:50000,贷:应收账款:50000,借:应付账款-C公司:50000,贷:银行存款:50000.###首先把往来款的内容弄清楚才对应使用往来科目###你怎么写“其他应收款呢”,大错特错了.其他应收款,你回去温习一下什么情况下才能进这个科目.###我想问你往来款项的科目有哪些啊?
@田宝3615:关于往来款的账务处理,急 -
景雍17244083631…… 要看你什么目的了,只是让账平很简单.所有科目有数字的,借方的就相反贷.贷方的就借.打比方原先的其他应收款有1000万, 那现在借:其他应付款--老板1000万 贷:其他应收款1000万 都往这个其他应付款上面调.别问为什么因为没有理由.你上面这些经济业务.十笔就有九笔,到最后是没有那个部门会承认的.也不经查.
@田宝3615:会计工作中的往来款是怎么做会计分录的?比如说把老板的钱存入单位的账户? -
景雍17244083631…… 两个单位之间的往来款?挂其他应收款和其他应付款都一样吗?应收和应付不一样的.不管是单位还是个人,借款都在其他应付款.其他应收款是别...
景雍17244083631…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@田宝3615:往来款的账务处理 -
景雍17244083631…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@田宝3615:公司往来款会计分录 -
景雍17244083631…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@田宝3615:财政总预算会计收到下级还来款项 -
景雍17244083631…… 财政总预算会计收到下级还来款项,会计分录为:借:国库存款 贷:与下级往来
@田宝3615:往来款如何做账 -
景雍17244083631…… 挂其他应收款或其他应付款
@田宝3615:预算会计分录题,请各位高手帮忙解答,万分感谢,在线等,急急急 -
景雍17244083631…… 1、借:与下级往来 500000 贷:国库存款 5000002、借:国库存款 10000000 贷:与上级往来 100000003、借:国库存款 6000 贷:一般预算收入 60004、借:一般预算支出 1000000 贷:预拨经费 10000005、财政部门的分录 借:暂付款 56800 贷:国库存款 56800 借款的行政单位的分录 借:银行存款 56800 贷:暂存款 56800 借款的事业单位的分录 借:银行存款 56800 贷:其他应付款 568006、借:专用基金——医疗基金 5000 贷:现金 5000
@田宝3615:2011年时因为收到一笔业务往来款,当时做的会计分录是 借:现金1000 贷:预收账款500 其他业务收入 500 后 -
景雍17244083631…… 借:以前年度损益调整 500 贷:预收账款 500 涉及所得税25% 借:以前年度损益调整 125 贷:所得税费用 125 同时借:以前年度损益调整 375 贷:利润分配-未分配利润 375 如果不让调所得税费用,把中间的那个分录去掉.下面分录数字换成500
@田宝3615:往来款会计分录怎么?往来款会计分录怎么做
景雍17244083631…… 借:银行存款:100000,贷:应收账款-B公司:100000.借:应付账款:80000,贷:银行存款:80000.借:银行存款:50000,贷:应收账款:50000,借:应付账款-C公司:50000,贷:银行存款:50000.###首先把往来款的内容弄清楚才对应使用往来科目###你怎么写“其他应收款呢”,大错特错了.其他应收款,你回去温习一下什么情况下才能进这个科目.###我想问你往来款项的科目有哪些啊?
@田宝3615:关于往来款的账务处理,急 -
景雍17244083631…… 要看你什么目的了,只是让账平很简单.所有科目有数字的,借方的就相反贷.贷方的就借.打比方原先的其他应收款有1000万, 那现在借:其他应付款--老板1000万 贷:其他应收款1000万 都往这个其他应付款上面调.别问为什么因为没有理由.你上面这些经济业务.十笔就有九笔,到最后是没有那个部门会承认的.也不经查.
@田宝3615:会计工作中的往来款是怎么做会计分录的?比如说把老板的钱存入单位的账户? -
景雍17244083631…… 两个单位之间的往来款?挂其他应收款和其他应付款都一样吗?应收和应付不一样的.不管是单位还是个人,借款都在其他应付款.其他应收款是别...