支付上月欠款会计分录

@满成4107:"偿付上月所欠货款"应记什么科目? -
雍爽17844966862…… 分录为 借:应付账款 贷:银行存款或现金等.

@满成4107:如何做会计分录?以银行存款支付上月暂欠的水电费20000元.如何
雍爽17844966862…… 以银行存款支付上月暂欠的水电费20000元,分录如下:1. 如果上月已经用发票挂账,未支付.借:管理费用(制造费用等) 20000贷:其他应付款-xx单位 200002. 本月支付上月欠的水电费借:其他应付款-xx单位 20000贷:银行存款 20000

@满成4107:用银行存款支付上月所欠的购货款50000元.会计分录怎么写? -
雍爽17844966862…… 借:应付账款 50000 贷:银行存款50000 会计分录遵循“有借必有贷 借贷必相等”用银行存款支付所欠账款,银行存款(资产)减少来,记在贷方;应付账款(负债)减少,记在借方. 扩展资料 记账规则法 所谓记账规则法就是指利用记账...

@满成4107:用转账支票支付前欠货款的会计分录是什么? -
雍爽17844966862…… 很简单 借:应付帐款----某公司 金额 贷:银行存款 金额 转帐支票都计入银行存款

@满成4107:上月已支付的款项本月的会计分录怎么做?
雍爽17844966862…… 1、上月末未收到发票,应该暂估入账,本月收到发票应该首先红字冲回上月暂估入账的会计分录: 借:原材料或库存商品(红字金额) 贷:应付账款(红字金额) 2、本月收到发票,并支付款项,应按照收到的发票金额确认本月的账务处理: 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税 贷:银行存款

@满成4107:会计题,本月支付上月所欠货款2000元,在权责发生制下,应该记为费用吗 -
雍爽17844966862…… 本月支付上月所欠货款2000元,在权责发生制下,应计入应付账款,不应该记为费用,在收付实现制下才应该计为费用.

@满成4107:上月已支付的款项本月的会计分录怎么做 -
雍爽17844966862…… 现金,银行日记记账,应该做到日清月结.上个月支付的款项那就应该在上个月反应,漏记的在下个月初补记,和平时做分录一样.

@满成4107:用银行存款支付前期欠款.会计分录怎么做 -
雍爽17844966862…… 用银行存款支付前期欠款会计分录如下:借:应付账款 贷:银行存款

@满成4107:前期没有做帐,现在支付前欠款怎么做会计分录? -
雍爽17844966862…… 要看你之前是什么业务欠账,发生的时候借:原材料/库存商品/管理费用等贷:应付账款/其他应付款现在支付的时候借:应付账款/其他应付款贷:现金/银行存款

@满成4107:收到购货方上月所欠货款3000元,没说明是现金或者票据,应该如何做分录 -
雍爽17844966862…… 1.先要做一比收入的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 2.在收到货款后 借:银行存款 贷:应收账款

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