收入多记了如何调账务

@竺奋5721:多记收入怎么办
居纯13454628240…… 一、对于不重要的前期会计差错,本期按照错误凭证更正方法,直接红字冲销. 借:应收账款等相关科目(红字) 贷:主营业务收入(红字) 二、对于重要的前期差错,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目核算,并调整所得税和利润分配各项目. 多记收入(不交税),借:以前年度损益调整 借:应收账款等相关科目(红字)

@竺奋5721:上一年度多计营业收入今年怎么账务处理 -
居纯13454628240…… 借:以前年度损益调整 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 借:应交税费——企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 借:盈余公积——法定盈余公积 贷:以前年度损益调整

@竺奋5721:如果收入做多了,年末怎么调整帐?
居纯13454628240…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.

@竺奋5721:多做了收入,财务账该怎么处理 -
居纯13454628240…… 可以按销售折让来处理,属于已经确认收入的销售折让. (假设降低单价前的收入为10000元,赔偿损失1000元,成本6000元,增值税率17%) 分以下几步: 1.销售实现时 借:应收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 1700 2.发生的销售折让(即赔偿损失) 借:主营业务收入 1000 应交税金-应交增值税 170 贷:应收账款 1170 3.实际收到款项时 借:银行存款/现金 10530 贷:应收账款 10530

@竺奋5721:主营业务收入多计如何进行以前年度损益调整 -
居纯13454628240…… 1、先注销错误的分录: 借:应收帐款 17550(红字) 贷:主营业务收入 15000(红字) 应交增值税-销项税 2550(红字) 或用相反的会计分录 借:主营业务收入15000 应交增值税-销项税2550 贷:应收帐款17550 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益调整15000 贷:主营业务收入15000 调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 15000 贷:以前年度损益调整15000 调整后以前年度损益科目无余额 如果上年有计提盈余公积还需要调整盈余公积

@竺奋5721:上个月多记了销售收入,这个月如何冲帐,怎么做凭证 -
居纯13454628240…… 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(红字)

@竺奋5721:上年多计主营业务收入怎么调整?怎么调整利润表? -
居纯13454628240…… 1、如果是实际操作,税法规定销售退回冲减退回当期收入和成本,你跨年了,不知道红字发票过期了没,一般是180天. 借:主营业务收入 应交税金 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本 2、如果是一道会计处理题,你需要做调整期...

@竺奋5721:发现以前年度有一张凭证金额多入了,应怎么调账冲减?直接红字冲吗? -
居纯13454628240…… 发现以前年度记账凭证有错误,不必用红字冲销,直接用蓝字填制一张更正的记账凭证. 记账凭证发生差错,应当按如下要求处理:(1)填制时发生错误的:应当重新填制.(2)已经登记入账的记账凭证,科目使用错误,在当年内发现:用...

@竺奋5721:发现以前年度多计收入,多计成本应该如何通过以前年度损益调整 -
居纯13454628240…… 因为你是上个年度的收入记多了嘛,所以我认为应该是:借:以前年度损益调整 100 贷:主营业务收入 100 借:主营业务成本 50 贷:以前年度损益调整 50 借:主营业务税金及附加 贷:以前年度损益调整 借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 这会,以前年度损益调整的余额应该在借方 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

@竺奋5721:上月多计收入,并已经结转成本,算出当月利润,须怎么样调整? -
居纯13454628240…… 上月多记收入且已结转到本年利润了,本月怎么调整本月做红字凭证冲减就行了多记成本,应该作红字冲销分录:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)同时借:本年利润(红字)贷:主营业务成本(红字)上月多确认了收入,这月...

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