未折旧完固定资产报废

@谢珊6502:未提完折旧的固定资产提前报废怎样做账务处理 -
汲孟13111032216…… 先把净值转入“固定资产清理”科目. 借:固定资产清理 借:累计折旧(已提折旧) 贷:固定资产(原值) 变卖残值: 借:现金 贷:固定资产清理 清理中发生的费用: 借:固定资产清理 贷:现金 将固定资产清理的净损失最后转入营业外支出: 借:营业外支出 贷:固定资产清理

@谢珊6502:固定资产未折旧完是否可以报废?
汲孟13111032216…… 可以报废,但是要审批.还有,如果前面已经做了进项税抵扣的,那么还要对报废时账面结存的价值做进项税转出,

@谢珊6502:固定资产未提完折旧已报废怎么处理 -
汲孟13111032216…… 首先账务上的处理如下:1、转入报废清理:借:固定资产清理(账面价值) 累计折旧(账面累计已提折旧) 固定资产减值准备(账面保留的该固定资产减值准备的余额)贷:固定资产(账面原值)2、支付清理费用:借:固定资产清理贷:银...

@谢珊6502:固定资产未提完折旧可以报废吗 -
汲孟13111032216…… 报废的固定资产不用再提折旧,直接按净值转“固定资产清理”就可以了. 1、账面净值转固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款等 3、发生清理残料收入时: 借:银行存款等 贷:固定资产清理 4、将“固定资产清理”余额结平 借:营业外支出 贷:固定资产清理

@谢珊6502:因意外没有计提完折旧的就已报废的固定资产如何处理 -
汲孟13111032216…… 未提足折旧的资产,如果因为损坏不能使用,应该做资产损失处理,年末汇算清缴的时候做财产损失的专项申报.需要准备资产购置时候的发票、资产处理的相关决议、凭证等原始资料.可以现在年内做报废和账务处理,年度汇算清缴3.30日前做专项申报,给国税局即可.

@谢珊6502:公司的一台固定资产的累计折旧额还剩下150没折旧完,就已经报废了,要怎么处理,具体会计分录是? -
汲孟13111032216…… 固定资产,提前报废的,不需要再计提累计折旧.直接做固定资产的清理就可以了.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 发生费用支出时:借:固定资产清理 贷:银行存款或库存现金 (一种情况为:报废的固定资产没有销售时,借:原材料 贷:固定资产清理 另一种情况为:报废的固定资产销售时:借:银行存款 贷:固定资产清理 最后的分录:借:固定资产清理 贷:营业外收入 或者:借:营业外支出 贷:固定资产清理

@谢珊6502:如果固定资产没有提折旧,现在要报废如何做会计分录 -
汲孟13111032216…… 进入报废时借:固定资产清理 贷:固定资产批准报废时借:营业外支出或管理费用 贷:固定资产清理

@谢珊6502:固定资产在未购进之后,未进行折旧就报废,请问会计分录怎么做. -
汲孟13111032216…… 1.去年6月买的,预计今年3月报废,预计使用年限在1年以下,如果数额较大,应在此期间内进行费用摊销,不作为固定资产管理,分录: 借:待摊费用 贷:银行存款;摊销时 借:管理费用(制造费用等) 贷:待摊费用.2.若摊销期未满而中途报废,则将未摊销余值一次性在当期摊销完毕.

@谢珊6502:固定资产已到报废期,但是仍未提足折旧,折旧如何处理
汲孟13111032216…… 应该是固定资产漏提折旧了.固定资产漏提折旧属于会计差错,差错的更正按准则的要求,应用追溯重述法进行更正. 也就是说,要补提折旧. 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 如果金额大的,同时应该调整盈余公积等利润分配项目.

@谢珊6502:未提足折旧固定资产的报废的会计处理 -
汲孟13111032216…… 固定资产报废的会计处理,我是这样做的:1、借:固定资产清理 27600 累计折旧 32400贷:固定资产 600002、借:营业外支出 27600 贷:固定资产清理 27600

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