本月只有负数如何申报
@经志5990:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
沈药13713458144…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@经志5990:当月的应纳税额为负数了,想问一下当月怎么报税 -
沈药13713458144…… 为负数就说明你进项多抵了,当月就不用缴税款了、把数据填完提交就可以了、跟平常一样的操作方法
@经志5990:当月销项为负数怎么填写申报?当月销项为负数怎么填写申报?
沈药13713458144…… 当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数填写增值税申报表的情况,照实填写. 增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》三个附表.
@经志5990:本月只开具了一张发票且为负数发票申报不了怎么办 -
沈药13713458144…… 在未开票销售收入里面填写正数金额 使得可以0申报 然后下个月再在未开票销售收入里面填写负数金额 冲减掉这个月虚增的销售额 这样就可以了
@经志5990:本月销售额为负数,那么怎么填报国税 -
沈药13713458144…… 本月销售额为负数,应如实填报国税.无论是做账还是报税、开票,都要以真实交易和事实来做,不要瞎编或提前、延迟处理.
@经志5990:当月开出增值税销项负数发票怎样报税 -
沈药13713458144…… 当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入.次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可,这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同...
@经志5990:本月只开具了红字发票,现在收入是负数,怎么网上申报.我司是一般纳税人. -
沈药13713458144…… 收入、销项税都填写负数,负的销项税额可以在次月从销项税额里扣除,远程申报可以申报成功.
@经志5990:这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时要怎样填营改增 -
沈药13713458144…… 这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时将销项负数发票填入到货物销售或服务栏中(一).
@经志5990:本月开的都是负数发票在纳税申报表里本月销售额怎么填写 -
沈药13713458144…… 本月开的都是负数发票的,在纳税申报表里本月销售额填写负数,
@经志5990:销货方开了红字发票,本月没有开正数发票,销项税额为负数,该怎么报税? -
沈药13713458144…… 销项负数就是代表负债类账户余额在借方,因此相当月进项税,因此你按照正常申报就可以了,下月有了销项就好了
沈药13713458144…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@经志5990:当月的应纳税额为负数了,想问一下当月怎么报税 -
沈药13713458144…… 为负数就说明你进项多抵了,当月就不用缴税款了、把数据填完提交就可以了、跟平常一样的操作方法
@经志5990:当月销项为负数怎么填写申报?当月销项为负数怎么填写申报?
沈药13713458144…… 当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数填写增值税申报表的情况,照实填写. 增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》三个附表.
@经志5990:本月只开具了一张发票且为负数发票申报不了怎么办 -
沈药13713458144…… 在未开票销售收入里面填写正数金额 使得可以0申报 然后下个月再在未开票销售收入里面填写负数金额 冲减掉这个月虚增的销售额 这样就可以了
@经志5990:本月销售额为负数,那么怎么填报国税 -
沈药13713458144…… 本月销售额为负数,应如实填报国税.无论是做账还是报税、开票,都要以真实交易和事实来做,不要瞎编或提前、延迟处理.
@经志5990:当月开出增值税销项负数发票怎样报税 -
沈药13713458144…… 当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入.次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可,这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同...
@经志5990:本月只开具了红字发票,现在收入是负数,怎么网上申报.我司是一般纳税人. -
沈药13713458144…… 收入、销项税都填写负数,负的销项税额可以在次月从销项税额里扣除,远程申报可以申报成功.
@经志5990:这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时要怎样填营改增 -
沈药13713458144…… 这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时将销项负数发票填入到货物销售或服务栏中(一).
@经志5990:本月开的都是负数发票在纳税申报表里本月销售额怎么填写 -
沈药13713458144…… 本月开的都是负数发票的,在纳税申报表里本月销售额填写负数,
@经志5990:销货方开了红字发票,本月没有开正数发票,销项税额为负数,该怎么报税? -
沈药13713458144…… 销项负数就是代表负债类账户余额在借方,因此相当月进项税,因此你按照正常申报就可以了,下月有了销项就好了