没有进项票可以往外开票吗
@蓬雷3014:进项发票没有开进来,可以往外开发票吗 -
霍谈17870441404…… 进项发 票没有开进来,可以往外开发 票.但货必须存在真实交易.
@蓬雷3014:小规模纳税人进货没有进项发票可以开具发票吗 -
霍谈17870441404…… 可以开具发票 小规模没有进项抵扣权限,再说与销售发票没有直接关系.
@蓬雷3014:给客户开发票(产品类),没有进项,能开出去吗? -
霍谈17870441404…… 1、如果是你经营范围内的,当然可以开的,不管有没有进项,只要你跟国家上税就成. 2、如果超出了你公司的经营范围,那就只能到国税局 申 请 代 开 fa 票.不能自行开具...
@蓬雷3014:没有进项发票,可以开具增值税发票吗 -
霍谈17870441404…… 没有进项发票,与可不可以开具增值税发票没有直接关系.不过,如果是增值税一般纳税人,没有取得进项发票,意味着要多交增值税,增加企业的税负.
@蓬雷3014:一般纳税人无进项票可以对外开增值税票吗? -
霍谈17870441404…… 按照规定,发生了应税行为就应该确认收入并进行纳税申报.一般纳税人没有进项税额可以抵扣,开出发票或未开发票确认收入后,就应该按照17%的税率计算缴纳增值税,除了缴纳增值税外,与之相应的地方税费也应该计提、申报,照章纳税其他的没有什么影响.
@蓬雷3014:销售货物自己没有增值税进项票.国税局是否可以给开票? -
霍谈17870441404…… 可以,税率3% 再看看别人怎么说的.
@蓬雷3014:现在开发票没有进项可以开出去吗 -
霍谈17870441404…… 可以,但是没有进项税就要全额缴税.
@蓬雷3014:新企业没有进项的情况下能开发票出去吗 -
霍谈17870441404…… 不一定必须每个月有进项才可以开出增值税发票. 开出去的发票总额不一定要低于进项票额. 销项税额多出进项交纳税增值税,进项多于销项本期不用交增值税,还可以抵到以下月份抵扣.
@蓬雷3014:贸易型公司,一般纳税人,无进项,能开出增值税发票吗? -
霍谈17870441404…… 1. 如果暂时没有收到进项发票,就只能先暂估入库,然后再以暂估入库后的价格来开具专用发票.2. 先冲暂估入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商3. 销售产品开具增值税专用发票:借:应收账款/应收货款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税额4.待收到增值税专用发票时,先把暂估价入账冲回;然后再入按正确的增值税发票做采购入库、入账即可.冲回之前的暂估入库、入账的分录:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字) 然后按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付货款---XXX供应商
霍谈17870441404…… 进项发 票没有开进来,可以往外开发 票.但货必须存在真实交易.
@蓬雷3014:小规模纳税人进货没有进项发票可以开具发票吗 -
霍谈17870441404…… 可以开具发票 小规模没有进项抵扣权限,再说与销售发票没有直接关系.
@蓬雷3014:给客户开发票(产品类),没有进项,能开出去吗? -
霍谈17870441404…… 1、如果是你经营范围内的,当然可以开的,不管有没有进项,只要你跟国家上税就成. 2、如果超出了你公司的经营范围,那就只能到国税局 申 请 代 开 fa 票.不能自行开具...
@蓬雷3014:没有进项发票,可以开具增值税发票吗 -
霍谈17870441404…… 没有进项发票,与可不可以开具增值税发票没有直接关系.不过,如果是增值税一般纳税人,没有取得进项发票,意味着要多交增值税,增加企业的税负.
@蓬雷3014:一般纳税人无进项票可以对外开增值税票吗? -
霍谈17870441404…… 按照规定,发生了应税行为就应该确认收入并进行纳税申报.一般纳税人没有进项税额可以抵扣,开出发票或未开发票确认收入后,就应该按照17%的税率计算缴纳增值税,除了缴纳增值税外,与之相应的地方税费也应该计提、申报,照章纳税其他的没有什么影响.
@蓬雷3014:销售货物自己没有增值税进项票.国税局是否可以给开票? -
霍谈17870441404…… 可以,税率3% 再看看别人怎么说的.
@蓬雷3014:现在开发票没有进项可以开出去吗 -
霍谈17870441404…… 可以,但是没有进项税就要全额缴税.
@蓬雷3014:新企业没有进项的情况下能开发票出去吗 -
霍谈17870441404…… 不一定必须每个月有进项才可以开出增值税发票. 开出去的发票总额不一定要低于进项票额. 销项税额多出进项交纳税增值税,进项多于销项本期不用交增值税,还可以抵到以下月份抵扣.
@蓬雷3014:贸易型公司,一般纳税人,无进项,能开出增值税发票吗? -
霍谈17870441404…… 1. 如果暂时没有收到进项发票,就只能先暂估入库,然后再以暂估入库后的价格来开具专用发票.2. 先冲暂估入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商3. 销售产品开具增值税专用发票:借:应收账款/应收货款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税额4.待收到增值税专用发票时,先把暂估价入账冲回;然后再入按正确的增值税发票做采购入库、入账即可.冲回之前的暂估入库、入账的分录:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字) 然后按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付货款---XXX供应商