用友t3月末怎么结账

@古娥1183:用友t3月末结账步骤如何操作?
印侵17625467611…… 总账——期末——转账定义——期间损益——在“凭证类别”栏选择“记 记账凭证”,“本年利润科目”栏后面输入“3131”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月,“类型”栏为全部,选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出——取消

@古娥1183:用友T3每月结账的详细步骤是什么?明细账的原材料应该和哪里对应?怎么做暂估?有没有特别详细的步骤? -
印侵17625467611…… 首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账.这个月就结完账了.原材料看你资产负债表里应该是对应存货

@古娥1183:请问用友T3期末如何结账,求高人指点.谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!! -
印侵17625467611…… 期间损益结转就是把收入成本期间费用转到本年利润,你说的产成品结转要自己设置.期末结转里有个对应结转.编号,摘要,转入转出科目选好之后点保存就可以了.每个月点月末结转,一项一项结转之后,就自动生成转账凭证了.给你个建议.最好按照流程做业务.就是结转之前把之前的凭证审核记账,这样在月末结转的时候不容易出错.如果还有疑问,请加群153144625.希望能够帮到你

@古娥1183:大家好,我是刚开始用用友T3—财务通普及版的软件现已完成月末结账这项流程,想请教一下,下面应做什么? -
印侵17625467611…… 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据.3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据...

@古娥1183:用友T3月末转账和月末结转怎么弄呢?
印侵17625467611…… 你先要弄清楚要结转什么内容,通过定义以后才能进行结转啊.再说也不是一定要执行月末转账,才能结账的.转账功能只是提供一个可以快速生成一些带有固定对应分录或固定核算方法的凭证.如果不会使用,也可像平常填制凭证一样进行手工填制的.月末结账必须要所有的凭证记账,并且所有的其他使用的模块都已结账,总账才能结账.结账过程很简单,点击后一直点下一步即可.

@古娥1183:用友t3如何结账?
印侵17625467611…… 一、 所有模块结账. 先把所有模块都结账完毕,总账是最后结账的,看你用了哪些模块 二、 帐套备份. 用admin进入系统管理,帐套——备份(输岀) 三、 建立新年度帐. 用帐套主管身份进入系统管理,点年度帐——建立——确定.建新年度帐成功后,退岀. 四、结转年度数据 用帐套主管身份进入系统管理,注意此吋登录日期为新年度日期,登录后----年度帐----结账上年数据(注意结转年度帐跟结账一样,有先后顺序,具体看你使用的是哪些模块)

@古娥1183:如何用用友T3软件自定义转账功能做月末成本的结转?请具体举例操作 -
印侵17625467611…… 在T3总账系统里流程桌面图上有个“月末结转”图标点开有几项关于月末结转的你要结转哪一项直接点旁边的放大镜图标进入一个界面把你要生成转账凭证的项目勾起然后确定就能自动生成凭证,然后回到总账系统吧生成的自定义结转的凭证审核结账就行了

@古娥1183:用友T3中年末一次结转损益,但月末结账是说未通过工作检查不让结账怎么办 -
印侵17625467611…… 1.用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账. 2.点击上一步,回到月工作报告的界面 3.点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结. 4.取消启用,打开 系统管理 5.用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定 6.进入系统管理后,点击账套菜单下的启用 7.打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用. 8.点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用. 9.点击确定,取消当前模块 10.再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了,谢谢.

@古娥1183:用友T3上月未结账怎么办?用友T3上月未结账怎么办,如何进行上月
印侵17625467611…… 如果9月已经结账 那你点开月末结账界面 选择最后一个画着结账表示 Y 的月份 按CTRL+SHIFT+F6 输入帐套主管口令后 结账标示 Y 会消失 如果要恢复8月 需要从 9月往上以此类推!

@古娥1183:用友T3标准版里面存货系统未结账,总账结不了账,该怎么办? -
印侵17625467611…… 你这边一定要使用核算模块吗?如果不需要使用核算模块的话,可以先去将其反启用后再去结账即可.建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作,以防止数据的丢失. 具体的步骤是 (以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例) 1...

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