税率开错了将错就错

@房药1960:你好我是一般纳税人,但是开发票的时候税率错了,这个时候去申报的时候应该怎么办? -
谯李15976872964…… 这种情况下应该是将错就错了,先申报后开具销项负数冲正(应该是已经跨月了),开具红字发票后再开具正确的蓝字发票就可以了.

@房药1960:增值税专用发票税率选错啦当期怎么申报 -
谯李15976872964…… 如果来得及,就作废重开啊,如果来不及重开,那么当月就将错就错,按照票面的税率申报,就相当于你没开错,等报过税了,下个月申请开红字发票冲回来,再重新开正确的税率的.

@房药1960:增值税发票税率开错了会影响纳税吗 -
谯李15976872964…… 肯定会啊,缴纳的增值税=销项税-进项税,你想想税率错了,销项税肯定是错了,缴纳的增值税肯定是错了,赶紧将发票追回来作废重开.

@房药1960:上月开专用发票税率开错这月红冲以后该怎么报收入 -
谯李15976872964…… 上月开专用发票税率开错这月红冲以后上月的按上月的总数来申报,也就是将错就错本月按冲红后汇总数来申报收入的

@房药1960:小规模纳税人开发票时税率不小心开错怎么办 -
谯李15976872964…… 小规模纳税人发票税率只能开具3%(涉及到不动产出租出售5%),如果开成了别的税率则属于开票错误,当月发现开错的增值税普通发票,收回全部联次后作废重开;跨月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告. 请参考

@房药1960:发票税率开错了,怎么处理 -
谯李15976872964…… 1.纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2.次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3.如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额.

@房药1960:发票税率开错 -
谯李15976872964…… 有两种处理办法: 第一,在开票后即时发现错误的,应将发票的所有联次收回加盖作废章备查,并在开票系统中将该组发票作废. 第二,如果发现开具错误已跨月,应自行开具相应的红字增值税普通发票,并按要求在纳税申报时合并填报. 提示: 发票税率开错应当按照发票上的金额和税率填写增值税纳税申报表.在企业所属的征期内,请您按照先填附表再填主表的顺序填报申报表,主表中大部分项目栏次数据可由填写完毕的附表直接带入,部分未带入栏次需要手工填写.企业性质不同,所分配报表类型不同,请咨询主管税务机关并根据企业的实际需求进行填报.

@房药1960:税率开错了的增值税专用发票能抵吗 -
谯李15976872964…… 税率开错了,不能将错就错要退回来重新开具的虽然能够认证,但遗留问题很多的.

@房药1960:增值税普通发票税率开错怎么办 -
谯李15976872964…… 作废发票,重新开具.1、当月发现开错的增值税普通发票,收回全部联次后作废重开;隔月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告;2、增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的...

@房药1960:增值税发票税率开错了,完美解决办法,跨月也没有 -
谯李15976872964…… 增值税发票税率开错了的,首先通知客户把2,3联退回,然后我们在从开票系统点击作废,在开一张正确给客户就行.

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