结转本月应交增值税

@费咱874:结转本月应交增值税,怎么计算 -
曹育13043351587…… 本月应交增值税=本月销项税额-本月进项税额-留抵进项税额(如果上月有留抵的话).

@费咱874:转出本月应交增值税,怎么做分录? -
曹育13043351587…… 介绍如下.转出本月应交税金: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷::应交税费-未交增值税 次月上交本月增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税.从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税.实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税.

@费咱874:月末应交增值税结转 -
曹育13043351587…… 需要结转 1、结转本月应交 借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费—未交增值税 或 本月多交时 借 应交税费—未交增值税 贷 应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 2、下月交纳时 借 应交税费—未交增值税 贷 银行存款

@费咱874:月终如何结转本月应交增值税的会计分录? -
曹育13043351587…… 1、 你下月缴纳时做的不对 因为 借:应交税费-巳交增值税 贷:银行存款 这种情况适用于代开、预征等当月税款,当月入库的情况2、对于当月计算,次月入库的正常计算纳税的帐务应该: 下月缴纳时应该: 借:应交税费-未交增值税200 贷:银行存款2003、这两种帐务处理是有区别的,可否明了?

@费咱874:为什么要结转本月增值税,其分录怎么做 -
曹育13043351587…… 增值税涉及明细科目较多,并且有借贷方之分,但最后要归集到一起,以一个明细科目反映最后结果,因此月底要结转. 一般情况下,体现在增值税贷方的明细科目有“销项税额”、“进项税额转出”、另外出口企业还有“出口退税”;体现在...

@费咱874:月终如何结转 本月 应交增值税的会计分录. 很是困扰呀, 求各位老师详细解答. -
曹育13043351587…… 1. 月末把当月所有进项、进项转出、销项税额全部转入应交税费/应交增值税/未交增值税科目里,这样就可以体现当月需要缴纳多少增值税了; 会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税 2. 再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/已交税金 3. 当月缴纳当月增值税时会计分录: 借:应交税费/应交增值税/已交税金 贷:银行存款

@费咱874:应交增值税月末结转 -
曹育13043351587…… 小规模纳税人不用结转应缴税金--增值税.一般纳税人需要结转.借:应交税金--销项税 贷:应交税金--进项税 应交税金--未交增值税 结转收入:借:主营业务收入 贷:本年利润

@费咱874:结转本月应交增值税和附加税费的会计分录怎麽做?
曹育13043351587…… 应交增值税=应交增值税销项税-应交增值税进项税附加税费,应交城建税=应交增值税额x5%;应交教育费附加=应交增值税额x3%;应交地方教育费附加=应交增值税额x1%应交增值税会计分录;借:应交税费-应交增值税(未交税金)贷:应交税费-应交增值税(已交税金)借:营业税金及附加贷:应交税费-应交城建税贷:应交税费-应交教育费附加贷:应交税费-应交地方教育费附加

@费咱874:什么时候开始要结转本月增值税的 -
曹育13043351587…… 你是小规模企业吗? 直接转到主营业务税金及附加上. 缴税时: 借:应交税金——应交增值税 贷:现金(或银行存款) 月末结转: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金——应交增值税

@费咱874:关于月末将本月应交的增值税进行结转 -
曹育13043351587…… 本月应交纳增值税金额为-40000-102000+137700+34000=29700元,实际交纳25000元,则应交未交增值税29700-25000=4700元 结转分录为 借:应交税费——应交增值税(已交税金)4700 贷:应交税费——未交增值税 4700

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