航天维护费280怎么做账
@澹海5367:收到两张航天开的普票,一个是增值服务年费200元,一个是防伪税控技术维护费280元,怎么做分录? -
公骨19283676757…… 借:管理费用--办公费480 贷:库存现金480 如若是一般纳税人想要抵扣增值税的话,就去税务大厅申报窗口备案
@澹海5367:航天信息技术维护费怎么做会计分录 -
公骨19283676757…… 航天信息技术维护费可以全额抵扣进项税的.会计分录如下 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
@澹海5367:航天信息技术维护费怎么做会计分录?
公骨19283676757…… 支付时,借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税)贷:银行存款申报抵扣时,借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:营业外收入——补贴收入 全部
@澹海5367:航天信息的维护费可以抵扣怎样入账 -
公骨19283676757…… 凭服务费的发票,直接做分录:借:应交税费-应交增值税-进项税金 贷:银行存款(或现金) 在填增值税申报表主表时,将该金额填列在23项次, 应纳税额减征额.
@澹海5367:航天税控维护费发票已认证如何做账?
公骨19283676757…… 维护费不要认证哦 认证后做进项转岀维护费可以全额抵减 借应交税费应交增值税应纳税额减征额 贷营业外收入
@澹海5367:航天信息防伪税控软件维护费,在会计上具体怎么处理呢?在做帐的时候?
公骨19283676757…… 是普票不是专票,不能抵扣,无需认证,直接走管理费用即可.借:管理费用-办公费贷:现金或(银行存款-**银行)
@澹海5367:航天科技的技术维护费可以予以抵扣,如何做账,如何填表 -
公骨19283676757…… 我直接进的管理费用,不用填表,3年了,税务也没说填什么表,只要你有发票就行.借:管理费用 贷:现金或者银行存款
@澹海5367:航天金税开票系统维护费可全额抵扣,具体的会计分录怎么做 -
公骨19283676757…… 、本月要交的增值税是不用做分录的,从帐套里可以显示出7000元的. 二、470元分录,你就做: 借:应交税费--应交增值税(已交税金),要交7000元:银行存款:70000 如销项税额-进项税额是7000元,那应交的增值税是7000-470=6530,在出了月后国税扣了,就和上述凭证一样就行:借、如本月在全额抵扣470元后,那出了月国税扣款后:7000 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)470 贷:银行存款(现金)470 三
@澹海5367:航天信息维护费怎么入账?
公骨19283676757…… 发生时候计入管理费用,抵减时候借应交税费应交增值税减免税额贷营业外收入~补贴收入
@澹海5367:航天信息开的技术服务费发票怎样做账 -
公骨19283676757…… 支付技术维护费时:借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时:借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
公骨19283676757…… 借:管理费用--办公费480 贷:库存现金480 如若是一般纳税人想要抵扣增值税的话,就去税务大厅申报窗口备案
@澹海5367:航天信息技术维护费怎么做会计分录 -
公骨19283676757…… 航天信息技术维护费可以全额抵扣进项税的.会计分录如下 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
@澹海5367:航天信息技术维护费怎么做会计分录?
公骨19283676757…… 支付时,借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税)贷:银行存款申报抵扣时,借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:营业外收入——补贴收入 全部
@澹海5367:航天信息的维护费可以抵扣怎样入账 -
公骨19283676757…… 凭服务费的发票,直接做分录:借:应交税费-应交增值税-进项税金 贷:银行存款(或现金) 在填增值税申报表主表时,将该金额填列在23项次, 应纳税额减征额.
@澹海5367:航天税控维护费发票已认证如何做账?
公骨19283676757…… 维护费不要认证哦 认证后做进项转岀维护费可以全额抵减 借应交税费应交增值税应纳税额减征额 贷营业外收入
@澹海5367:航天信息防伪税控软件维护费,在会计上具体怎么处理呢?在做帐的时候?
公骨19283676757…… 是普票不是专票,不能抵扣,无需认证,直接走管理费用即可.借:管理费用-办公费贷:现金或(银行存款-**银行)
@澹海5367:航天科技的技术维护费可以予以抵扣,如何做账,如何填表 -
公骨19283676757…… 我直接进的管理费用,不用填表,3年了,税务也没说填什么表,只要你有发票就行.借:管理费用 贷:现金或者银行存款
@澹海5367:航天金税开票系统维护费可全额抵扣,具体的会计分录怎么做 -
公骨19283676757…… 、本月要交的增值税是不用做分录的,从帐套里可以显示出7000元的. 二、470元分录,你就做: 借:应交税费--应交增值税(已交税金),要交7000元:银行存款:70000 如销项税额-进项税额是7000元,那应交的增值税是7000-470=6530,在出了月后国税扣了,就和上述凭证一样就行:借、如本月在全额抵扣470元后,那出了月国税扣款后:7000 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)470 贷:银行存款(现金)470 三
@澹海5367:航天信息维护费怎么入账?
公骨19283676757…… 发生时候计入管理费用,抵减时候借应交税费应交增值税减免税额贷营业外收入~补贴收入
@澹海5367:航天信息开的技术服务费发票怎样做账 -
公骨19283676757…… 支付技术维护费时:借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时:借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用