著名内部审计案例分析

@钟柔1028:内部审计的几个案例分析 -
郗雷17633572491…… 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.

@钟柔1028:关于道提斯食品有限公司审计案例的分析 -
郗雷17633572491…… 案例:美国道提斯食品公司是个上市公司,道提斯食品公司格雷温斯分部是一个储货中心,专门负责批发冰冻食品,其总经理那斯温特是一个刚刚由销售员提升进来的雄心勃勃的年轻人.他升任不久,该分部因业绩不佳和未能完成利润目标而...

@钟柔1028:哪儿有我国民营企业内部审计的案例啊???
郗雷17633572491…… 案例一:注册会计师吴生审计大华公司2001年度会计报表固定资产项目时,发现“在建工程”科目中购建的一号工程项目,其中部分已具备预定的可使用状态,并已于2001年1月投入使用,但大华公司未按有关法规规定估计价值入账,并相应计提折旧,吴生建议被审计单位予以纠正. 案例一分析:《企业会计制度》第三十三条规定:“所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本制度关于计提固定资产折旧的规定,计提固定资产的折旧.待办理了竣工决算手续后再作调整.”

@钟柔1028:ISO内审案例分析
郗雷17633572491…… 1个 是:5.5.3内部沟通.内部沟通不充分 2个是:4.4.2质量手册a).质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由. 3个是:8.2.4最后一句话:除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务.

@钟柔1028:举一个实际审计案例 -
郗雷17633572491…… 美国法尔莫公司会计报表舞弊案例分析 1,管理当局舞弊的动机客户进行舞弊的动机可谓多种多样,对其进行分析并在执行审计过程中予以考虑将有助于发现可能的舞弊.以下列举了导致管理当局产生舞弊冲动的几种常见原因: (1)客户公司正...

@钟柔1028:急!!!求内部审计外包的案例!!国内外都可以~~~急用~!~!~! -
郗雷17633572491…… 一、项目背景 某公司,由一位意大利自然人和一位中国人共同投资设立,是一家专门从事办公设备制造的企业.在创办初期,双方关系很好,所以就由中方负责公司全部的管理和运营.但是,随着公司的快速发展,由于在语言,文化上的差异...

@钟柔1028:求某企业内部审计的实例,关键点要的是实例,不要空洞的专业术语..谢谢.. -
郗雷17633572491…… 项目背景:与国外同事一起的内部审计业务,L作为loan staff外借,应集团总部要求对于国内AP模块操作进行审计 项目过程:与两位国外同事一起进行现场审计工作,并有客户公司内部审计人员一人加入.接受客户公司内部审计董事的直接管理...

@钟柔1028:审计案例分析题
郗雷17633572491…… 1,注册会计师吴被委派审计宏愿公司的财务报表.吴发现宏愿公司的电子数据处理部门的编程和日常操作只能没有分离,这样吴加强了对计算机环境下内部控制的审查,并且得出结论认为:现有的补充控制措施为达到内部控制目标提供了合理...

@钟柔1028:有没有人有应付账款审计的案例?最好是PPT的 -
郗雷17633572491…… 一)案例线索 案例一:注册会计师张刚在审计大华公司2000年度会计报表将近结束时,大华公司财务主管提出不必抽查2001年付款凭证来证实2000年度的会计记录,其理由如下:2000年度的有些发票因收到太迟,不能记入12月份的付款记账...

@钟柔1028:内部审计独立性缺失的案例 -
郗雷17633572491…… 同学你好,很高兴为您解答! 内部审计独立性缺失的案例 内部控制审核报告 X股份有限公司: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定.贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有...

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