补往年的收入分录

@尚李254:补去年的收入会计分录怎么?补去年的收入会计分录怎么做
凤茅19166432993…… 补去年的收入会计分录,与今年同,注明补去年就可以,去年的收入要进未分配利润 相应的成本也要进行结转 进未分配利润

@尚李254:请问今年补记去年的收入税金如何账务处理? -
凤茅19166432993…… 应该通过以前年度损益调整科目 收入: 借:现金、银行存款、往来等 贷:以前年度损益调整 税金: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金 结转: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——年初未分配利润

@尚李254:老师,我想问下,上一年度的收入没有记账,这一年补记,应该计入什么科目,会计分录怎么写? -
凤茅19166432993…… 这种情况下属于前期差错,如果是金额较大的,此时通过以前年度损益调整科目核算,即 借:预收账款等 贷:以前年度损益调整——调整营业收入 同时结转成本 借:以前年度损益调整——调整营业成本 贷:发出商品等 如果金额较小,属于不重要的差错,此时直接调整当期损益科目即可,即 借:预收账款等 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品等

@尚李254:现补发上一年度工资如何做分录 -
凤茅19166432993…… 现补发上一年度工资的会计分录如下:1、计提工资时:借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬2、支付工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 应交税金-个人所得税 银行存款等

@尚李254:去年度收入没有入账,今年如何入账 -
凤茅19166432993…… 应做如下分录: 借:现金或银行存款 贷;以前年度损益调整——调XX年收入 应交税费——应交增值税(销项税)(增值税企业) 借:以前年度损益调整——XX年...

@尚李254:请教一个往年度纳税查补的账务处理问题.在线等
凤茅19166432993…… 分录如下: 1、补入收入: 借:应收账款或银行存款 117000.00 贷:以前年度损益调整 100000.00 应交税费-增值税检查调整 17000.00 2、补交增值税: 借: 应交税费-增值税检查调整 17000.00 贷: 应交税费-未交增值税 17000.00 借:应交税...

@尚李254:我们是去年5月新公司,工资去年没计提过,今年想补提去年的工资,可以吗?分录怎么做.另去年没收入,. -
凤茅19166432993…… 补提去年的工资可以,要通过以前年度损益调整科目.具体分录:补提去年工资:借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬—应付工资 结转利润,如果以前年度亏损,不用调整所得税科目:借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整

@尚李254:税务自查补去年税金怎么入帐 -
凤茅19166432993…… 补提增值税分录如下 借:以前年度损益调整 2441.03 贷:应交税费-增值税检查调整 2441.03 实际缴纳滞纳金分录如下 借:营业外支出 贷:银行存款 如果收入16800元是真实的还要补记收入,如果不是真实的就不用做任何帐务处理了.

@尚李254:税务局查补的去年收入,需补增值税,怎么记账 -
凤茅19166432993…… 通过“以前年度损益调整”科目调整今年当期,借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税 然后结转未分配利润:借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整同...

@尚李254:补税今年需要在电子申报的无票销售补上去年的销售收入,会计分录具体
凤茅19166432993…… 1、加工收入应补缴税:120000*17%=20400元 2、会计分录: (1)补提去年无票收入税金时 借:以前年度损益调整 20400 贷:应交税金--增值税 20400 (2)结转时 借:利润分配--未分配利润 20400 贷:以前年度损益调整 20400 (3)补交税金时 借:应交税金--增值税 20400 贷:银行存款 20400 所涉及的收入,和应交税金如何处理?因为此收入体现在本年度的申报表中的总收入.需要提供凭证、明细帐的 1、上面已经作了补缴税金的分录. 2、收入属于上年度的,申报表可以注明上年无票收入.但是,会计帐务处理上,不能作为本期收益,要通过“以前年度损益调整”科目.

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