计提去年的企业所得税分录

@平卢3127:计提企业所得税的会计分录? -
邵仇15219604761…… 企业所得税一般都是季末计提,次月15日前申报缴纳,年底结转: 1、计提时: 借:所得税 贷:应交税金——应交所得税 2、上缴时: 借:应交税金——应交所得税 贷:银行存款 3、结转时: 借:本年利润 贷:所得税

@平卢3127:计提去年的企业所得税会计分录怎么做?
邵仇15219604761…… 借:以前年度损益调整 6478.58 贷:应交税费—应交所得税 6478.58借:利润分配——未分配利润 6478.58 贷:以前年度损益调整 6478.58借:应交税费—应交所得税 6478.58 贷:银行存款 6478.58

@平卢3127:【求教】关于缴纳上年所得税的分录问题 -
邵仇15219604761…… 这种情况应该是年终汇算补交的吧?如果是就应该:1、借:以前年度损益调整800 贷:应交税费-应交企业所得税8002、借:利润分配-未分配利润800 贷:以前年度损益调整8003、借:应交税费-应交企业所得税800 贷:银行存款800 如果是季度预交未(少)交而补交的就应该: 借:应交税费-应交企业所得税800 贷:银行存款800

@平卢3127:计提应缴所得税怎样做会计分录 -
邵仇15219604761…… 计提应交所得税的会计分录如下: 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税

@平卢3127:补提去年所得税会计分录. -
邵仇15219604761…… 第一种: 补提时: 借:调整以前年度损益 贷:应交税金-应交所得税 交税时: 借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款等 同时:借:利润分配-未分配利润 贷:调整以前年度损益 第二种: 直接:借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金-所得税 交税时:借:应交税金-所得税 贷:银行存款等

@平卢3127:本月交的上年所得税怎么作分录?
邵仇15219604761…… 从题目上理解应该是年报的时候补交的企业所得税,分录如下: 计提: 借:以前年度损益调整——所得税费用 贷:应交税费——企业所得税 缴纳: 借:应交税费——企业所得税 贷:银行存款 结转: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整——所得税费用 因为是以前年度的税金(或费用),所以通过“以前年度损益调整”核算;同样因为是以前年度的税金(或费用),不能通过“本年利润”结转,要结转到“利润分配”中

@平卢3127:计提所得税时,会计分录是什么? -
邵仇15219604761…… 原发布者:jingsong2046 计提所得税会计分录计提所得税会计分录,核定征收时计提所得税的会计分录,预交所得税的会计分录如何处理.计提所得税会计分录可以在做上缴的分录时先做一笔计提的分录.计提时,借:所得税费用贷:应交税...

@平卢3127:请教会计老师们, 补交的去年的企业所得税的会计分录怎么做?谢谢指教! -
邵仇15219604761…… 借:以前年度损益调整 6478.58 贷:应交税费—应交所得税 6478.58 借:利润分配——未分配利润 6478.58 贷:以前年度损益调整 6478.58 借:应交税费—应交所得税 6478.58 贷:银行存款 6478.58

@平卢3127:请问,我今年计提和交去年的所得税该怎么做分录啊.公司年末必须要做分录把本年利润的余额转到 -
邵仇15219604761…… 1.今年计提:借 所得税 贷 应交税金—应交所得税 缴纳时:借 应交税金—应交所得税 贷 银行存款/现金 2.交去年的:我觉得是经过汇算清缴补提上一年的所得税,借以前年度损益调整贷应交税金—应交所得税.缴纳时:借应交税金—应交所得税贷银行存款/现金.再结转到利润分配-未分配利润的借方.分录:借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整. 3.有的话,一般是一季度一交.也可以预交.

@平卢3127:关于企业所得税的分录,如何计提上年的企业所得税,税金已交纳. -
邵仇15219604761…… 2011年补提2010年已交税金的所得税费用,通过以下分录 你在交纳时已会分录 借 应交税费 应交所得税 贷银行存款 同时进行调整处理(因为跨年度了) 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 应交所所税 同时 借 利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 以上分录是正确的,如有疑问可继续交流.

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