计提增值税分录怎么写

@艾鸣2703:计提增值税的会计分录怎么写? -
寇章17272565751…… 增值税是价外税,不需要计提.实现收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 缴纳时 借:应交税金-应交增值税一已交税金 贷:银行存款

@艾鸣2703:计提增值税的会计分录怎样做? -
寇章17272565751…… 如果销项大于进项,出现了增值税,作 借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 同时做计提附加税, 借:营业税金及附加 贷:应交税费---城建税 贷:应交税费---教育费附加 贷;应交税费---地方教育费 下月交完税,拿回税单,作 借:应交税费---未交增值税 应交税费---城建税 应交税费---地方教育费 应交税费---教育费附加 贷:银行存款 如果进项大于销项,就不用做这些分录了,借方余额留在账上下棋抵扣.

@艾鸣2703:增值税的计提和缴纳增值税的分录怎么写? -
寇章17272565751…… 增值税月底计提,次月15日前缴纳. 1.计提: 借:应交税金-----应交增值税----进项税额 贷:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额) 一般是月末计算,下月初申报缴纳. 月末计算时 借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 下月初缴纳时 借:应缴税费--未交增值税 贷:银行存款 2.缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

@艾鸣2703:计提增值税的会计记录怎么写? -
寇章17272565751…… 你指的是一般纳税人吧.如果销项大于进项则:借:应交税费——增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

@艾鸣2703:计提增值税会计分录 -
寇章17272565751…… 一般纳税人 借:应交税金-应缴增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 小规模纳税人 借:应交税金-应缴增值税 贷:银行存款

@艾鸣2703:增值税计提的会计分录 -
寇章17272565751…… 增值税不计提,月末将二级科目:应交增值税的贷方余额转入未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)490.37 贷:应交税费-未交增值税 490.37 缴纳后 借:应交税费-未交增值税 490.37 贷:银行存款 490.37 如余额在借方为留抵税额则不需做上述分录了

@艾鸣2703:请问在月末计提增值税时,怎样做会计分录呢? -
寇章17272565751…… 增值税不需要计提,销项税大于进项税,才要交增值税. 下月初交税时会计分录就这样做 借:应交税金-增值税 贷:银行存款

@艾鸣2703:计提增值税怎么做分录?
寇章17272565751…… 增值税不是单独计提出来的,而是销售采购的时候就记账 销售的时候 借:应收账款 A(发票总额) 贷:主营业务收入 A/(1 税率) 应交税费-应交增值税(销项税额) A/(1 税率)*税率 如果是一般纳税人,采购的时候取得专用发票,按发票做账 借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 最后你应该交的增值税是上面的销项税额-进项税额

@艾鸣2703:计提增值税的会计分录怎样做啊?
寇章17272565751…… 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税城建税、教育费附加、地方教育费附加用未交增值税的数额乘以税率计提借方计入营业税金及附加,贷方计入应交税费下月缴税时,借:应交税费——未交增值税等 贷:银行存款但一般本月不用计提增值税,直接在下月交增值税就可以,借:应交税费——已交增值税

@艾鸣2703:增值税的分录应该怎么写呢?以前接触的都是营业税,现在接触到了增值
寇章17272565751…… 小规模纳税人不核算销项税和进项税,只核算应缴增值税,小规模纳税人增值税税率为3%,增值税=销售额*3%,销售额=实际收到的价款(价税合计)÷(1+3%);同时...

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