调整上年度库存分录

@仉矿1901:就是去年的一个库存现金分录错误如何用以前年度调整 -
能瑞13368905107…… 更正分录可直接如下: 贷:库存现金-1000(摘要---冲销X年X月第X号凭证误入科目) 贷:银行存款1000(摘要---更正X年X月第X号凭证误入科目)

@仉矿1901:上年度的库存商品做成管理费用了,今年要怎么调整到库存商品? -
能瑞13368905107…… 通过以前年度损益调整科目进行调整,具体分录为 1) 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 2) 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 上年度的库存商品计入管理费用,虚增了费用,虚减了利润,调整的管理费用需要去补交企业所得税的.

@仉矿1901:上年库存记成费用,今年如何调整 -
能瑞13368905107…… 从库存商品中调出 贷:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

@仉矿1901:请问怎么调整以前年度的账?我翻查到去年公司在做利润分配时,做错了分录,支付时:
能瑞13368905107…… 一、调整上年账务 1、调整 借:库存现金10 贷:以前年度损益调整10 2、调整企业所得税 借:以前年度损益调整2.5 贷:应交税费-应交所得税2.5 3、将“以前年度损益调整”科目余额结转到“利润分配”科目 借:以前年度损益调整7.5 贷:利润分配-未分配利润7.5 二、重新分配应付利润 1、计提 借:利润分配-应付利润10 贷:应付利润10 2、结转 借:利润分配-未分配利润10 贷:利润分配-应付利润10 3、发放 借:应付利润10 贷:库存现金10

@仉矿1901:上年度库存现在应该平现在借方有余额本年怎么调整帐做分录呢? -
能瑞13368905107…… 月底结账时应交税金余额在借方不要进行处理.转出未交增值税 只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税..1、结时转借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费—未交增值税2、交纳时:借:应交税费—未交增值税贷:银行存款3、应交税费—未交增值税不是登记在应交增值税明细账内的,它不是应交税费—应交增值税的三级科目,而是应交税费明细账的二级科目 .

@仉矿1901:以前年度科目调整帐务处理 -
能瑞13368905107…… 从帐理上说,将2012年的做一笔红字冲销,再在2013年做一笔蓝字分录:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 但是,如果当初是真实支付了现金,现在再支付一笔银行存款,就会出现重复支付的问题.到底是什么原因造成的呢?

@仉矿1901:席老师,请教您:我去年结转成本时,误把库存A结转成库存B,请问我今年想调整,该如何做会计分录,谢谢! -
能瑞13368905107…… 直接用补充登记法在今年调整就行啦.因为不涉及以前年度损益问题.借:库存商品—A 贷:库存商品—B 这样调整后,A商品增加;B商品减少.

@仉矿1901:调整以前年度销售商品求高人指点2011年,库存商品多入了8585
能瑞13368905107…… 1、如果上年商品多入库8585.77元,不涉及销售成本的话,今年直接做一笔红字冲销凭证就行了. 借:库存商品 8585.77(红字) 贷:银行存款(或应付账款等) 8585.77(红字) 2、如果上年多入库的商品已结转销售成本了,今年会计分录: (1)先做一笔红字冲销凭证,将多入库的商品进行冲销 借:库存商品 8585.77(红字) 贷:银行存款(或应付账款等) 8585.77(红字) (2)然后,调整上年多结转的销售成本 借:库存商品 8585.77 贷:以前年度损益调整 8585.77 (3)结转以前年度损益时 借:以前年度损益调整 8585.77 贷:利润分配--未分配利润 8585.77

@仉矿1901:会计帐务调整处理
能瑞13368905107…… 以前没做进销存,现在开始做,这是企业的的会计政策调整,通过追朔调整实际库存,应通过“以前年度损益调整”科目核算,因而今年的记录的库存数(包括一月份和二月份)的分录应该是:借记库存商品,贷记以前年度损益调整.今年付款购进的货物按新的会计政策正常入库处理,借记库存商品,贷记库存现金. 以前会计的分录是可以的,后面两分录是错误的. 以前年度损益结转利润分配虽然是在年终才做,但平时的月报表的库存商品和未分配利润的年初数要加上这两笔数.

@仉矿1901:补转上一年度库存会计分录?
能瑞13368905107…… 根据财政部《关于企业所得税会计处理的暂行规定》企业本年度发生的以前年度调整损益的事项,应在损益类科目中设置“以前年度损益调整”科目,核算企业本年度发生...

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