账面成本+1-税率

@费尚3829:账面成本包不包含进项税. -
汪陆15330551219…… 账面成本不包括允许抵扣的进项税额,包括不允许抵扣的进项税额.

@费尚3829:进项税转出的计算方法有哪些 -
汪陆15330551219…… 进项税额转出的计算: (1)若原外购货物全部成本据按增值税专用发票抵扣了进项税额,则按需要转出进项税额的外购货物账面成本乘以外购货物适用增值税税率计算转出.(2)若原外购货物全部成本按支付价款乘抵扣率抵扣了进项税额,则按...

@费尚3829:营业额=营业成本或者工程成本*(1+成本利润率)/(1 - 营业税税率) -
汪陆15330551219…… 首先,“营业额=营业成本或者工程成本*(1+成本利润率)/(1-营业税税率)” 这个公式正确版应该为:计税价格=营业成本或者工程成本*(1+成本利润率)/(1-营业税税率),不过这里营业额其实意思是跟计税价格一样的. 其次,营业额和营业税额是两个概念,营业税额=营业额*营业税税率. 因此这道题其实可以看成两步: 1、建筑业营业额=300*(1+20%)÷(1-3%)=371.13 2、建筑业营业税=371.13*3%=11.13 所以你觉得多了的3%其实是建筑业营业税税率.

@费尚3829:进项税转出会计处理 -
汪陆15330551219…… 1、不做纳税调整 借:应交税金-应交增殖税-已交税金 贷:应交税金-应交增殖税-进项税额转出 补缴税金 借:应交税金-应交增殖税-进项税额转出 贷:银行存款 2、做纳税调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 借:...

@费尚3829:进项税额转出怎么算 -
汪陆15330551219…… 企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣.

@费尚3829:营业额核定公式中除以(1 - 营业税税率)怎么理解 -
汪陆15330551219…… 除以(1-营业税税率),就是为了在营业额里加上营业税,即含税的营业额 那么营业额核定也是=营业成本或工程成本+成本利润+营业税.因为通常自我制定售价,也需要考虑(价内税)支付的税费而确定

@费尚3829:营业额=营业成本或者工程成本*(1+成本利润率)÷(1 - 营业税税率) 怎样理解? -
汪陆15330551219…… 2009年1月1日起施行的新营业税暂行条例实施细则第二十条规定,纳税人有条例第七条所称价格明显偏低并无正当理由或者本细则第五条所列视同发生应税行为而无营业额的,按下列顺序确定其营业额:“(一)按纳税人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定;(二)按其他纳税人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定;(三)按下列公式核定:组成计税价格=营业成本或者工程成本*(1+成本利润率)÷(1-营业税税率).” 在无法确定营业额的情形下发挥计税依据的作用,保证了税收的完整与公平.

@费尚3829:为什么 营业额=营业成本*(1+成本利润率)÷(1 - 营业税) 可以解释一下吗?麻烦你了 -
汪陆15330551219…… 营业税是价内税.营业额包括营业税.这是根据营业成本或工程成本计算营业额组成计税价格的计算公式.营业额=营业成本或工程成本+成本利润+营业税.除以(1-营业税税率),就是为了在营业额里加上营业税 这是营业税组成计税价格的规定 具体...

@费尚3829:如果同时给出账面成本和零售价,让你计算消费税.为什么用零售价呢? -
汪陆15330551219…… 呵呵,只有在销售价明显偏低并无正当理由或没有同类型销售价的情况下才按组成计税价格计税哈.

@费尚3829:我想请教一下 委托加工组成计税价格 (材料成本+加工费)÷(1 - 税率)这个为啥不是(材料 -
汪陆15330551219…… 这个是消费税组成计税价格,消费税是价内税,就是价格中包括消费税,材料成本和加工费,再加上消费税才是购入价格,除以1-税率的意思就是材料成本加上加工费除以所占比例计算出价格,进口环节也一样,计算消费税时,计税依据包括进口关税,关税完税价格加上关税,除以二者所占比例好1-税率,就是全部价格,

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