资金占用费开专票还是普票

@麻树2700:资金占用费可以开具增值税专用发票吗 -
符亮13411301460…… 增值税发票也是发票的一种,具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票,并通过防伪税控系统开具.具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税. 专用发票,“增值税专用发票”的简称.用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票.我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后,为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发,供企业使用.纳税人销售货物或应税劳务,应向购买方开具增值税专用发票,并分别注明销售额和销项税额.专用发票作为扣款凭证使用的,仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人.

@麻树2700:资金占用费开什么发?资金占用费开什么发票
符亮13411301460…… 资金占用费应开商业统一发票,因为作为资金供应方属于商品;按5%的营业税交纳税金.国家税务总局《营业税问题解答(之一)》(国税发〔1995〕156号)第十条解答了“非金融机构将资金提供给对方,并收取资金占用费应如何征收营业税的问题”.该条解释为:《营业税税目注释》规定,贷款属于“金融保险业”税目的征收范围,而贷款是指将资金贷与他人使用的行为.根据这一规定,不论金融机构还是其他单位,只要是发生将资金贷与他人使用的行为,均应视为发生贷款行为,按“金融保险业”税目征收营业税.

@麻树2700:关联方资金占用费 相关的税收政策,如何规避? -
符亮13411301460…… 相关税收政策无从知晓,但就从业经验,探讨如下:如果资金出借及占用双方都属于增值税纳税人,两种选择:1、资金占用费,资金出让方出具“资金占用费”发票,交营业税,需要到地税部门开具,收取方交税,资金使用方全额作为费用入账,虽然税额低,但总体上利益流出.适合:利益相关不大的企业.2、服务费:资金出让方提供劳务发票,交增值税,自己开发票,收取方交税,使用资金方抵扣税额,虽然税额高,但是一方交税,另一方抵扣,总体上利益未变.适合:母子公司间、或者子公司之间资金占用

@麻树2700:企业间开具资金占用费发票能抵扣进项吗 -
符亮13411301460…… 》第十二条规定,上述与货款同时收到的违约金和延期付款利息属于价外费用.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定,进项税额包括:从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额.因此,上述开在专用发票上的资金占用费部分税额可以抵扣进项税额.

@麻树2700:营改增后银行要求开专用发票对吗 -
符亮13411301460…… 银行不能开具增值税专用发票.银行企业发生的利息支出、贷款服务费用(存、贷款利息费用、融资租赁售后回租业务利息部分、企业之间拆借资金占用费、罚息、转贷等各种占用或拆借产生的利息及利息性质的费用)以及相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等一律不得抵扣.(财税[2016]36号文 ).

@麻树2700:贷款服务能不能开增值税专用发票 -
符亮13411301460…… 贷款服务,属于不抵扣增值税项目,不能开具增值税专用发票.36号文对贷款服务的定义为将资金贷与他人使用而取得利息收入的业务活动.各种占用、拆借资金的利息收入,包括金融商品持有期间(含到期)利息(保本收益、报酬、资金占用费、补偿金)收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入,以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入,均适用贷款服务缴纳增值税.同时,其他以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润,也都应按照贷款服务缴纳增值税.

@麻树2700:开发票,专票和普票有什么区别? -
符亮13411301460…… 专票和普票对于开票方而言没有区别.但是对于购货方而言则有区别,即普票不能够抵扣,而专票可以抵扣.

@麻树2700:总公司借钱给孑公司,资金占用费要开发票吗 -
符亮13411301460…… 不用开发票,一般总公司借给子公司的钱只要帐务上面能提现就可以了.

@麻树2700:一般纳税人什么情况开普票什么情况开专票 -
符亮13411301460…… 客户需要拿来抵扣的就开专票,像有些事业单位或者小规模纳税人不需要抵扣的,你就开普票!

@麻树2700:一般纳税人开普通发票和专用发票的区别 -
符亮13411301460…… 对一般纳税人来说,开普票和专票没区别,税率都一样,交税也一样.对于购买方来说,如果是小规模,取得普票和专票都一样的,因为小规模不能抵扣;如果是一般纳税人的话,取得专票可以抵扣,少交税,但是普票就不行了

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