进口增值税怎么做账务处理

@宇贸6701:商业企业进口增值税怎样做账 -
花黄15810989496…… 1.小规模商业企业纳税人 交纳的3%的增值税做帐时做:借:应收账款/银行存款;贷:应交税费:应交增值税;贷:主营业务收入2.缴纳税款时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.城建税和教育费附加是月末计提的 借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费 -教育费附加;贷:应交税费 -地方教育费附加;4.缴纳时:借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费附加;借:应交税费 -地方教育费附加;贷:银行存款

@宇贸6701:进口增值税的会计处理(小规模) -
花黄15810989496…… 你们属于小规模纳税人,进口商品的增值税不能抵扣,所以一并计入产品成本,做帐的时候将税金(增值税、关税等)一并计入产品成本当中就可以了.

@宇贸6701:进口增值税的的会计分录 -
花黄15810989496…… 你收到的进口货物报关单,上面显示的总价是11897.83元,第一这是你们向海关申报的此批货物的成交价格(也就是说你从供应商处买此批货物的价格),另外一张海关进口增值税专用缴款书上面的14573.51元是指你进口此批货物向海关缴纳的相应税费.不知道你们公司是否可以全额退税,如果可以,应该是借:银行存款 贷:应该付货款 11897.83+14573.51,以上内容仅供参考.如有不符请指正.

@宇贸6701:我是个人做进口,目前交的增值税怎么处理 -
花黄15810989496…… 进口关税只能计入固定资产的原值,进口增值税可作为进项税额抵扣.财务处理如下:借:固定资产应交增值税-进项税额贷: 银行存款

@宇贸6701:关于海关进口增值税的帐务 -
花黄15810989496…… 按照你们的付款价格来做原材料的购入凭证,按照实际征收的进口增值税做缴纳进口增值税的凭证,你的帐务处理是正确的.由于海关方面对于进口材料的单价有一个大致的范围,如果高于或者低于这个价格,海关会有一个自行认定的价格.另外,进口环节的很多情况都会导致价格不一致.

@宇贸6701:关于进口增值税账务处理 -
花黄15810989496…… 另外进口增值税不一定要当月比对认证,你可以先做到待抵扣进项税里面,等比对通过之后在从待抵扣里面转出来··

@宇贸6701:急!!!急!!!一般纳税人进口账务处理 -
花黄15810989496…… 1、进口关税的完税价格你不需要考虑,那是海关核定的,按照关税完税价计算出来的关税是需要计入产品成本的,进口增值税的完税价格已经包含了进口关税,所以账务处理为:借:应交税费——增值税进项税8516.41 贷:银行存款 8516.41 因为增值税的完税价格是海关审定的,只是用来计算进口增值税的依据,不一定是你货物的购买价格,成本需要按照购买价格+进口增值税+运费.

@宇贸6701:关于海关进口增值税和进口关税的做账问题 -
花黄15810989496…… 如果海关进口关税、增值税缴款书上是进口公司不是你公司的话,不予抵扣进项税款.你看看下面的规定吧. 根据《国家税务总局关于印发〈增值税问题解答(之一)〉的通知》(国税函发[1995]288号1995-06-02)第三条“代理进口货物的行...

@宇贸6701:进口增值税和进口关税会计分录如何做???
花黄15810989496…… 1.上述核销合同海关补征三项进口增值税的会计分录同,如下: 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 货:银行存款2.若尚未比对认证通过则借记应交税费--应交增值税(待认证进项税),待认证通过后,借记应交税费--应交增值税(进项税额),货记应交税费--应交增值税(待认证进项税).3.补征的三项进口关税分录: 借: 主营业务成本(边角料及料件内销入此) 销售费用(包装物入此科目) 贷:银行存款

@宇贸6701:海关进口增值税怎么做账? -
花黄15810989496…… 你要看看海关值税税税票右边的缴款单位上有没有你们公司的名,如果有就可以拿去抵扣,如果当月认证一定要当月申报抵扣,如果没有那就只能做账了,只能由代理公司拿去抵扣.

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