进项销项需要结转吗

@长缪2219:进项税和销项税每月要结转吗 -
凌飞17866953319…… 进项税和销项税每月不要结转的.应交增值税出现贷方余额就要在月底转到应交税费-未交增值税中: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

@长缪2219:进项税与销项税,是否结转为成本 -
凌飞17866953319…… 不结转,这两个科目是资产负债表中应交税费的三级科目.月底合出进项税和销项税的本月合计额,用销项税减去进项税得出余额,就是本月的应交增值数额,如果减下负数就是留底税,本月不交税.只有生产成本、库存商品才结转成本

@长缪2219:应交税金一增值税(进项)和(销项)要不要结转? -
凌飞17866953319…… 应交税金-应交增值税(进项税)、(销项税)等三级科目,平时不要结转,但是年底需要结转. 结转方式,就是全部转入“应缴税费---应缴增值税--转出未交增值税”科目里面. 期末如何进行处理 应交增值税科目有点类似“利润分配”科目,...

@长缪2219:一般纳税人年末的时候要不要把全年的销项税和进项税全部结转出去? -
凌飞17866953319…… 我认为要结转,结转后的余额就是未交的金额

@长缪2219:一般纳税人的进项税,销项税年底的余额要结转吗 -
凌飞17866953319…… 年底进项税抵扣不完可以留作次年抵扣,换新帐可以结转次年.

@长缪2219:增值税一般纳税人月末做账时的进项税额与销项税额月底用结转吗? -
凌飞17866953319…… 如果销项税大于进项税,要转到应交税费下的未交增值税,如果是进项大,就不用转,留到下个月抵扣

@长缪2219:一般纳税人的增值税下面的进项和销项需要结转吗?一般纳税人的增值税
凌飞17866953319…… 在应交税费-应交增值税科目下,如果是借方余额表示有多余进项税,不需要结转,如果是贷方余额,表示有需要交纳的增值税,需结转:借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:应交税费-未交增值税,然后交纳该笔增值税.

@长缪2219:销项税和进项税月末需要结转吗?我公司是一般纳税人,销项税和进项税
凌飞17866953319…… 销项税计入“应缴税费-应缴增值税-销项税”贷方进项税计入“应缴税费-应缴增值税-进项税”借方举例:1、某企业8月期初“应缴税费-应缴增值税“借方余额50000元....

@长缪2219:应交增值税进项税,销项税年底要结平吗 -
凌飞17866953319…… 结平吧 年末编制一帐凭证,将应交税费--应交税费下面的明细进行结转,结转完后,只留尚未抵扣的进项税

@长缪2219:只有进项税额没有销项税 需要结转吗 -
凌飞17866953319…… 月末只有进项税,没有销项税不需要结转. “应交税费--应交增值税”科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税.“应交税费--未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税. 详见:财政部《关于对增值税会计处理有关问题补充规定的通知》(1995年7月5日 财会字[1995]22号)

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