进项9个点销项13个点怎么抵扣

@史谈4481:进项税额从销项税额抵扣 -
皇饲18988646876…… 应交增值税=销项税-进项税;销项税是销售应税商品(产品)应交的税金,计算公式是:销售额/(1+税率)*税率,比如:10000/(1+17%)*17%;进项税是购货取得增值税专用发票上的税额或农副产品收购发票上的金额*13%计算得出的,这个进项税是要随货款交给销售方的,然后,在销售时,从销项税中抵扣,而少交税金.

@史谈4481:进项税和销项税的区别,它们之间如何抵扣 -
皇饲18988646876…… 近日,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,以下简称“39号公告”)发布,细化增值税改革具体政策措施.其中,最暖心的亮点之一就是允许生产、生活性服务业...

@史谈4481:我有一张11个点的进项发票,我开了一张17个点的出项发票,请问这个要怎么抵扣? -
皇饲18988646876…… 11点的进项票很有针对性,只有交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%. 开出去的17%税率的销项税可以与11%的进项税相抵,销项税额大则余额为应交增值税,否则转为留抵.

@史谈4481:进项发票抵税 -
皇饲18988646876…… 一般情况下,销售中没有的商品,进项是不能抵扣的,税务查得较严,但是只是当期没有销售,在以后的销售中会有的,可以抵扣.一般纳税人的销项税率都是17%,不管你收别人几个点,在计算销项税时,都要按17%计算.

@史谈4481:13个点税额计算公式
皇饲18988646876…… 13个点税额计算公式=含增值税金额/(1+增值税率)*增值税率.例如13个点的3000元的增值税票发票进项税金为300/1.13*13%=345.13元.一般纳税人取得13%税率的,只能按照发货票标定的税款计算进项税额,即用来抵扣自己的销项税额.进项发票是13%的话,那就只能抵扣13%的进项税额.供应商开来的发票是13个点的,如果是税法具体列举适用13%低税率的货物,开出的发票也应按13%计算价税分离.不能按17%计算价税分离.如果不是税法具体列举适用13%低税率的货物,而按13%价税分离的货物是属于错票,不能抵扣进项税额.

@史谈4481:关于一般纳税人的进项税与销项税之间的抵扣 -
皇饲18988646876…… 用你销项所开的增值税的票减去你进销所收到的增值税的票.差额的17个点.交税

@史谈4481:销项税率为13%的企业收到17%的增值税进项发票该如何抵扣 -
皇饲18988646876…… 正常抵扣.你的企业销项13%税率,是指销售货物的销项税l率按13%,进项税的税率不论是17%还是13%还是8%,都可以进项抵扣,取得的抵扣 的进项税额和税率没有关系,你取得的17%的进项税发票同13%的进项发票在增值税申报表里填制统一栏次.附表二的第35行

@史谈4481:公司有做简易征收备案,但是有开9个点的发票出去,开9个点发票的,能不能做进项抵扣? -
皇饲18988646876…… 可以.简易征收备案一般是针对具体项目的,假如不属于这种或者这个项目则应该适用一般计税,一般计税的项目增值税的计算还是按照销项减去进项,因此可以抵扣进项,但是注意需要区分购进形成的进项是用于一般项目还是简易项目,如果无法区分除固定资产外需要按照销售额进行分摊,也就是可以部分抵扣.

@史谈4481:我家销项税是13%,进项税是17%,如果同意抵扣的话,税务局不亏了吗,可以抵提吗,书上说不能,认能回答准确答案 -
皇饲18988646876…… 销项税是13%,进项税是17%,这种情况几乎没有,税制的设计是很科学的.而销项税是17%,进项税是13%,到是很多的,正常.如果真的有销项税是13%,进项税是17%,进项大于销售那么就不用交税,税收永远都不会亏的,最起码已交13%的增值税了.

@史谈4481:11个点的销项税额能让17个点的进项税额抵扣吗 -
皇饲18988646876…… 可以的,只要是采购发票物料在公司营业执照的经营范围内,就可以正常认证抵扣

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