退回多交附加税分录

@温彩3511:往年的附加税退回现在分录什么做 -
太命19253897642…… 如果此前已计提,并计入相关科目.收到时候,可直接计入营业外收入

@温彩3511:多交了附加税 -
太命19253897642…… 如果有退税,需要红字将差额部分冲出.由于少计提但多交税了,“应交税费-附加税”账户应该有借方余额, 借:银行存款 (收到的退税金额) 借:应交税费-附加税 (红字) 这里之所以要用红字,是因为蓝字代表计提,为了区分哪些是计提的,哪些是错账调回,所以用红字. 如果没有退税(货币退回),而是用以后少交税来核销,就不用管他了(借方挂账,资产负债表用负数表示),以后月份不做计提,何时全部核销了,以后再计提.

@温彩3511:急,急,急地税退回一部份我们以前多交的钱,分录应该怎么做啊 -
太命19253897642…… 首先清楚地税退回来的钱是什么税收的钱,看这个税收的钱你当时做哪个科目,现在还是做那个科目,只是应该是在贷方,比如地税退回来的是教育费附加税,你当时交税时做的分录是借:主营业务税金及附加贷:银行存款现在税退回来了,你要做的分录就是借:银行存款贷:主营业务税金及附加

@温彩3511:收到以前年度退回的多交增值税怎样做账 -
太命19253897642…… ‍1.因为多交增值税款的当月是做:借:应缴税金-应交增值税-已交增值税贷:银行存款2.多交增值税款的月末结转时做:借:应交税金-未交增值税-本期转入数贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税-----(此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,可以忽略,暂不处理).3.次月收到税务退回多交增值税时做;借:银行存款 (蓝字)借:应缴税金-应交增值税-已交增值税 (红字)4.收到税务退回多交增值税月末结转借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税;贷:应交税金-未交增值税-本期转入数-----(至此,未交增值税科目 是平衡的).

@温彩3511:销售退回上月已交的营业税金及附加如何做账 -
太命19253897642…… 根据红字发票:1、红字借:应收账款--甲公司1755 红字贷:应交税金--销项255 红字贷:营业收入1500 2、红字借:产品销售成本1000 红字贷:产成品1000 3、红字借:税金及附加200 红字贷:应交税金--附加200 再按8月销售给乙公司的的数据同上面的科目处理就可以了.

@温彩3511:发生了退货,已转入营业外的附加税如何做分录 -
太命19253897642…… 我来回答:比如一般纳税人发生销货退回,要到税务局开具退货证明书(一式三份:税务一份,销货单位一份,购货单位一份),根据退货证明书开具红字发票,举个例子:销售货物一批,价款50 000元 ,税率17%,已开增值税专用发票,货...

@温彩3511:前年多交的城建税教育费附加,2012年退回,请高人指点如何帐务处理?我是新手. -
太命19253897642…… 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 以前年度账务调整,直接使用“以前年度损益调整”科目,只调整结果,不考虑核算过程.

@温彩3511:附加税多交具体怎么处理 -
太命19253897642…… 多交的留在账上,留以后抵减就可以.. 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费 借:应交税费-地方教育费 贷:银行存款 差额留在账上,下次少交就可以了.. 希望能帮助到你!

@温彩3511:如果返回税款,会计分录如何处理
太命19253897642…… 退回多交的所得税,会计处理方法: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 相应调整计提的盈余公积等. 收到税款时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税

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