集团合并报表底稿模板

@徒鲍4842:会计报表合并工作底稿怎么编?会计报表合并工作底稿怎么编制
皇尤13228319311…… 1、将母公司和子公司个别会计报表的数据过入合并工作底稿.2、在工作底稿中将母公司和子公司会计报表各项目的数据加总,计算得出个别会计报表各项目加总数额,并...

@徒鲍4842:求带公式的合并会计工作底稿模板,Excel格式的,谢谢啦 -
皇尤13228319311…… 展开全部1、将母公司和子公司个别会计报表的数据过入合并工作底稿.2、在工作底稿中将母公司和子公司会计报表各项目的数据加总,计算得出个别会计报表各项目加总数额,并将其填入“合计数”栏中.

@徒鲍4842:合并会计报表的编 制 -
皇尤13228319311…… 1、合并会计报表编制的前提准备事项 合并会计报表的编制涉及到数个法人企业实体,为了使编制的合并会计报表准确、全面地反映企业集团的真实情况,必须做好以下前提准备事项:(1)统一母子公司的会计报表决算日及会计期间.(2)统一...

@徒鲍4842:如何真实编制合并报表? -
皇尤13228319311…… 编制合并会计报表要求:1、检查并调整母、子公司会计报表中可能存在的误差和遗漏;2、抵消企业集团内部交易的未实现损益;3、抵消子公司因实现净利润而提取的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积;4、抵消母公司从子公司取得的...

@徒鲍4842:如何做合并报表 -
皇尤13228319311…… 合并报表太复. 简单点说:把母公司及各合并公司的报表简单相加,然后通过抵销分录形成差额单位报表(或称之为抵销单位报表),最终形成合并报表. 抵扣分录简单点分为资产负债表项目、利润表项目、现金流项目. 资产负债项目一般是长期股权投资与所有者权益的抵销、内部应收应付的抵销、购入资产未实现损益的抵销. 利润表(或称之为损益表)项目抵销一般是内部购销的抵销、少数股东的抵销. 以上分类只是我的理解,与教科书毕竟是不同的,因很多分录,会同时涉及到资产负债表与损益表.

@徒鲍4842:同一控制下控股合并财务报表如何编制 -
皇尤13228319311…… 1、把个别报表过入工作底稿2、内部债权债务抵消3、内部未实现损益抵消4、长期股权投资与所有者权益抵消5、被投资单位在合并前的留存收益以合并方资本公积为限转出.简单点就是这几个步骤,具体内容很多.

@徒鲍4842:请问会计报表合并要怎么做?怎么合并? -
皇尤13228319311…… 一、合并会计报表的日常准备工作 合并会计报表的工作在合并范围内的个别会计报表比较多的情况下,是一项工作量繁重的会计处理业务.如果不在平时把准备工作做好,待到期末合并时再去查找、确认合并数据与资料就会大大影响工作效率...

@徒鲍4842:合并财务报表的编制程序 -
皇尤13228319311…… 1.设置合并工作底稿. 2.将母公司、纳入合并范围的子公司个别资产负债表、利润表及所有者权益变动表各项目的数据过入合并工作底稿,并进行加总,计算出合计数. 3.编制调整分录与抵消分录.母公司与子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别财务报表有关项目的影响进行调整抵消处理. 4.计算合并财务报表各项目的合并数额.(合计数与调整抵消数).

@徒鲍4842:合并财务报表的具体编制程序及分录的抵消 -
皇尤13228319311…… 企业合并报表分为非同一和同一控制的,先编制工作底稿,录入两个公司合并后的数据,然后编制调整分录,抵消所有者权益,债券,账款等等,将调整的数据填入工作底稿,然后根据新的合并数填写报表的资产负债表和利润表,现金流量表的...

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