t3结转下一年怎么结转

@辕食2097:用友t3财务软件怎么结转下年度帐 -
孙兴13237126408…… 备份步骤:硬盘,新建文件夹;打开系统管理,系统--注册(admin进入),账套--备份;选择建立的文件夹 年结步骤: 1、年结之前先备份 2、账套主管(demo)进入系统管理,年度账--建立 3、重新打开系统管理账套主管(demo)进入,会计期间选择新建立的年度,年度账--结转上年数据(注:有其他模块的先结转其他模块的数据,总账模块数据最后结转)

@辕食2097:用友t3,怎么做下一年的帐 -
孙兴13237126408…… 用友T3跨年度账务处理按以下步骤进行: 1、在上一年账套中,将所有凭证都记账、结账; 2、以账套主管身份进入系统管理(需注意是账套主管,不是系统管理员) 3、点击年度账-建立,完成新年度账套建立,如下图:4、建立新一年账套成功后,重新进入系统管理,进入时需选择新建的年度账套,不再进入老的年度账套,如下图: 5、进入新的年度账套后,点击年度账、年度结转,根据启用的模块进行年度结转即可.如下图: 6、结转成功后,则正常登陆账套,可以开始新一年账务处理了.

@辕食2097:用友t3标准版怎样结转下年 -
孙兴13237126408…… 例如:把2010年度的期末转入2011年度的期初 1.建立年度帐 2010年结帐后 在系统管理以主管身份注册登录 就是以前用admin注册那 日期是2010年末 先输入主管号 在下面空白处点击一下 就会看见帐套的一些信息了 成功后 在年度帐下先建立今年的年度帐 会默认为2011年度的 点击确认退出就成功了 2.余额转入 还是在系统管理那注册登录 日期是2011年初 在年度帐下—结转上年数据—总账系统结转—就会出现提示 确认 成功后退出 到企业门户的期初余额看下数据就可以了

@辕食2097:用友T3年底是结完12月账后再结转下一年吗? 怎么结转下一年,怎么操作?请帮忙
孙兴13237126408…… 结转完本年12个月后, 第一步 进入系统管理(客户端上是没有的),使用登入帐套时使用的账号(比如demo,001这种)登入本年,选择年度帐-建立-确定(这是系统自动生成下年年度帐),退出系统管理 第二步 再次登入系统管理,同样使用帐套账号,选择"会计年度"会多出下年,选择下年进入,选择年度帐-选择结转上年数据-按需求结转总账模块或其他模块

@辕食2097:t3财务软件年度结转财务报怎么操作 -
孙兴13237126408…… 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图. 2、注册用户名用admin,再点确定. 3、再点击菜单栏中的逗账套地,下拉菜单中选择逗输出地 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认. 5、稍后...

@辕食2097:财务用友T3年终需要做什么呢?如何启用下一年度的账 -
孙兴13237126408…… 在做年度结转前要做好备份: 1、进入系统管理,点注册, 2、注册用户名用admin,再点确定. 3、再点击菜单栏中的“账套”,做好账套数据备份. 结转上年数据 在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务...

@辕食2097:用友T3畅捷通结转下一年时用什么操作步骤?
孙兴13237126408…… 打开系统管理--用账套主管登录--年度账建立--重新登录用新年度--年度账---结转上年数据

@辕食2097:我用的用友T3财务通,在11年有数据的情况下,对10年的账进行了一些改动,这样如何重新进行结转下一年度?
孙兴13237126408…… 两个方法,不管采用哪种方法,一定要做好数据备份! 方法一,步骤如下: 1、将2011年的帐反结账、反记账,到2011年年初状态; 2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初; 3、修改2011年相应月份的账目,审核...

@辕食2097:用友t3标准版怎样结转下年?用友t3标准版怎样结转下年?
孙兴13237126408…… 一、手动备份帐套 1、 在服务器上打开系统管理,用户名admin,初始密码为空,点确定 2、 点帐套下备份,选择要做年结的帐套号,点确认,如图 3、选择备份的路径,如我备份到D盘,打开一个新建的文件夹,打开后点确认,提示硬盘备份完毕 二、建立年度帐 1、打开系统管理,点系统注册,用户名为帐套主管的登陆名称,输入密码选择帐套,如要建立会计年度2012年的年度帐,首先登陆会计年度为2011年,点确认

@辕食2097:用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?
孙兴13237126408…… 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据. 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账. 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据. 以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以. 如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可.

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