不征税发票如何申报增值税
@勾雨745:不开增值税发票的销售收入怎么报税 -
褚牲13187983291…… 不开增值税发票的销售收入申报,进入系统--点击“发票采集”--“无票视同销售或纳税检查调整”--点击“增加”--选择“无票销售收入”--录入金额或税额(对于贷方不是“主营业务收入”而是“其他业务收入”等,建议只录入“税额”,否则...
@勾雨745:不开发票如何申报增值税 -
褚牲13187983291…… 不开发票申报增值税,在填写增值税纳税申报表时填写在未开具发票销售额栏里.
@勾雨745:不开票收入怎么报增值税 -
褚牲13187983291…… 未开票时候在报增值税时候,有一个未开具发票,那一列填的就可以.
@勾雨745:代开的普票不交税要怎么申报增值税纳税申报表 -
褚牲13187983291…… 收入金额填写到免税收入,税额填写到减免.
@勾雨745:土地入股开具零税率发票后如何申报 -
褚牲13187983291…… 土地入股在36号文后在增值税上是作为出售土地使用权处理的,应按11%的税率或5%的征收率计征增值税,你开0税率发票?据猜测,可能:1、你误开成了类似房企预收房款不征税增值税的那个发票 此时,你需要作废那张误开的,重新开具专用发票2、你的入股过户动作在2016-4-30前,现在是补开发票 那么,不填入申报表,需要柜面手工清卡
@勾雨745:没开国税发票怎么申报增值税 -
褚牲13187983291…… 可以0申报,如果申报过不去,可以做无票收入交点税申报过去就可以.
@勾雨745:开具的销售不动产"不征税"发票的预收款,怎么预交增值税 -
褚牲13187983291…… 预收款开具收据,财务上不宜开据发票,待以后手续办妥--届时再考虑开具发票
@勾雨745:交过营业税的收入开具增值税普通发票在申报表中怎么填写 -
褚牲13187983291…… 缴纳营业税又开具增值税不征税发票的,在增值税申报采采集发票时,开票收入正常采集,然后在无票收入中填写相应的负数.
@勾雨745:当月开具的发票,免税部份怎样做纳税申报 -
褚牲13187983291…… 将免税的部分销售额填写到附表一第四专栏相对应的栏目即可,只有金额,没有税额.
@勾雨745:公司9月份因为营改增所以没有开发票,现在要进行增值税无税申报,具体应该怎么申报呢? -
褚牲13187983291…… 也没有认证过进项发票的话 打开申报表一,保存 打开申报表二,保存 打开增值税主表,保存 这就是零申报 操作 然后发送申报资料(跟你平时一样的操作,只是本来申报营业税,现在申报增值税)
褚牲13187983291…… 不开增值税发票的销售收入申报,进入系统--点击“发票采集”--“无票视同销售或纳税检查调整”--点击“增加”--选择“无票销售收入”--录入金额或税额(对于贷方不是“主营业务收入”而是“其他业务收入”等,建议只录入“税额”,否则...
@勾雨745:不开发票如何申报增值税 -
褚牲13187983291…… 不开发票申报增值税,在填写增值税纳税申报表时填写在未开具发票销售额栏里.
@勾雨745:不开票收入怎么报增值税 -
褚牲13187983291…… 未开票时候在报增值税时候,有一个未开具发票,那一列填的就可以.
@勾雨745:代开的普票不交税要怎么申报增值税纳税申报表 -
褚牲13187983291…… 收入金额填写到免税收入,税额填写到减免.
@勾雨745:土地入股开具零税率发票后如何申报 -
褚牲13187983291…… 土地入股在36号文后在增值税上是作为出售土地使用权处理的,应按11%的税率或5%的征收率计征增值税,你开0税率发票?据猜测,可能:1、你误开成了类似房企预收房款不征税增值税的那个发票 此时,你需要作废那张误开的,重新开具专用发票2、你的入股过户动作在2016-4-30前,现在是补开发票 那么,不填入申报表,需要柜面手工清卡
@勾雨745:没开国税发票怎么申报增值税 -
褚牲13187983291…… 可以0申报,如果申报过不去,可以做无票收入交点税申报过去就可以.
@勾雨745:开具的销售不动产"不征税"发票的预收款,怎么预交增值税 -
褚牲13187983291…… 预收款开具收据,财务上不宜开据发票,待以后手续办妥--届时再考虑开具发票
@勾雨745:交过营业税的收入开具增值税普通发票在申报表中怎么填写 -
褚牲13187983291…… 缴纳营业税又开具增值税不征税发票的,在增值税申报采采集发票时,开票收入正常采集,然后在无票收入中填写相应的负数.
@勾雨745:当月开具的发票,免税部份怎样做纳税申报 -
褚牲13187983291…… 将免税的部分销售额填写到附表一第四专栏相对应的栏目即可,只有金额,没有税额.
@勾雨745:公司9月份因为营改增所以没有开发票,现在要进行增值税无税申报,具体应该怎么申报呢? -
褚牲13187983291…… 也没有认证过进项发票的话 打开申报表一,保存 打开申报表二,保存 打开增值税主表,保存 这就是零申报 操作 然后发送申报资料(跟你平时一样的操作,只是本来申报营业税,现在申报增值税)