不抵扣勾选可以撤销吗
@澹孙3981:增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,还能去国税撤销吗 -
孟卢18067006680…… 增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,需要做进项税额转出,不能撤销认证.
@澹孙3981:老师,关于误勾选不抵扣之后,如果红冲重来,申报表会不会强制转出红冲的进项税额? -
孟卢18067006680…… 误勾选不抵扣之后,如果红冲重来,申报表一般不会强制转出红冲的进项税额,但是有可能出现异常,需要到税务专管员那里去处理.
@澹孙3981:1月份15张进项发票误点了不抵扣,报税进项税额填写的是抵扣的,该怎么处理? -
孟卢18067006680…… 哪个省份的呢,广东这边如果你还没申报缴税是可以撤销勾选的.撤销后你重新认证即可.
@澹孙3981:一般纳税人购买的金税盘,勾选了,在没有申报之前,可以取消勾选吗? -
孟卢18067006680…… 金税盘一旦勾选不能撤销
@澹孙3981:增值税发票确认勾选之后怎么取消勾选?
孟卢18067006680…… 网上增值税发票确认勾选,已勾选未确认的,可以取消勾选.方法是,在勾选的发票前边的小方格里再点一下,勾选时的对勾取消了即可.但是已勾选并且已确认的,就不能取消勾选了.
@澹孙3981:发票抵扣勾选时有哪些注意事项? -
孟卢18067006680…… 1.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期,您勾选的发票将归属于当前税款所属期; 2.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作; 3.对于勾选为抵扣的发票,默认是全额抵扣...
@澹孙3981:当月已认证未抵扣的发票是否可以取消认证 -
孟卢18067006680…… 不能取消认证.只能你向当地国税做出说明,看对方的处理意见.
@澹孙3981:已认证但未抵扣的专票可以取消认证吗? -
孟卢18067006680…… 现在由于是国税系统当天比对,所以只有当天认证的票当天才能删除认证,过后就不能再删除了.想开红票的话你可以先抵扣,然后以销货退回的理由来由购方提起开具红字发票申请单,去购方主管国税局开开具红字发票通知单,将通知单交销方开红字再重新开票就可以了,红字用来冲原来进项蓝字重新抵扣.
@澹孙3981:增值税申报不抵扣发票 -
孟卢18067006680…… 如果 还在1月的申报期内,建议去国税大厅把上报撤销掉,再重新申报正确的 你要是把进项发票作废,比较麻烦,还要联系对方厂家来一起做这件事
@澹孙3981:我在增值税纳税服务平台确认勾选,现在11月没有抵扣额了,怎么可以修改?谢谢!! -
孟卢18067006680…… 可抵扣进项税额在上个月全部抵扣完了?这个月没有进项税额就不可以抵扣了.
孟卢18067006680…… 增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,需要做进项税额转出,不能撤销认证.
@澹孙3981:老师,关于误勾选不抵扣之后,如果红冲重来,申报表会不会强制转出红冲的进项税额? -
孟卢18067006680…… 误勾选不抵扣之后,如果红冲重来,申报表一般不会强制转出红冲的进项税额,但是有可能出现异常,需要到税务专管员那里去处理.
@澹孙3981:1月份15张进项发票误点了不抵扣,报税进项税额填写的是抵扣的,该怎么处理? -
孟卢18067006680…… 哪个省份的呢,广东这边如果你还没申报缴税是可以撤销勾选的.撤销后你重新认证即可.
@澹孙3981:一般纳税人购买的金税盘,勾选了,在没有申报之前,可以取消勾选吗? -
孟卢18067006680…… 金税盘一旦勾选不能撤销
@澹孙3981:增值税发票确认勾选之后怎么取消勾选?
孟卢18067006680…… 网上增值税发票确认勾选,已勾选未确认的,可以取消勾选.方法是,在勾选的发票前边的小方格里再点一下,勾选时的对勾取消了即可.但是已勾选并且已确认的,就不能取消勾选了.
@澹孙3981:发票抵扣勾选时有哪些注意事项? -
孟卢18067006680…… 1.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期,您勾选的发票将归属于当前税款所属期; 2.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作; 3.对于勾选为抵扣的发票,默认是全额抵扣...
@澹孙3981:当月已认证未抵扣的发票是否可以取消认证 -
孟卢18067006680…… 不能取消认证.只能你向当地国税做出说明,看对方的处理意见.
@澹孙3981:已认证但未抵扣的专票可以取消认证吗? -
孟卢18067006680…… 现在由于是国税系统当天比对,所以只有当天认证的票当天才能删除认证,过后就不能再删除了.想开红票的话你可以先抵扣,然后以销货退回的理由来由购方提起开具红字发票申请单,去购方主管国税局开开具红字发票通知单,将通知单交销方开红字再重新开票就可以了,红字用来冲原来进项蓝字重新抵扣.
@澹孙3981:增值税申报不抵扣发票 -
孟卢18067006680…… 如果 还在1月的申报期内,建议去国税大厅把上报撤销掉,再重新申报正确的 你要是把进项发票作废,比较麻烦,还要联系对方厂家来一起做这件事
@澹孙3981:我在增值税纳税服务平台确认勾选,现在11月没有抵扣额了,怎么可以修改?谢谢!! -
孟卢18067006680…… 可抵扣进项税额在上个月全部抵扣完了?这个月没有进项税额就不可以抵扣了.