付往来款的会计分录

@殷山284:往来款的账务处理 -
暨仪13768521867…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司

@殷山284:往来款如何做账 -
暨仪13768521867…… 挂其他应收款或其他应付款

@殷山284:往来款的分录怎么做?
暨仪13768521867…… 如果是第一次发生老板与公司的往来款,那如下分录 借:其他应收款——老板 贷:银行存款 如果原来与老板有过往来款业务.那借方科目就写你第一次订的(其他应收款或其他应付款)

@殷山284:公司往来款会计分录 -
暨仪13768521867…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款

@殷山284:那些往来款怎么做会计分?公司有两个公司名,那些往来款怎么做会计分
暨仪13768521867…… 1、企业收到对方公司往来款项,会计分录为:借:银行存款贷:应收账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)2、企业转款给对方公司,会计分录为:借:应付账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)贷:银行存款企业往来账是指往来款项转账,往来账是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额;其中企业往来款项的科目包括其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款.

@殷山284:往来款会计分录 -
暨仪13768521867…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000

@殷山284:关于往来款的账务处理,急 -
暨仪13768521867…… 要看你什么目的了,只是让账平很简单.所有科目有数字的,借方的就相反贷.贷方的就借.打比方原先的其他应收款有1000万, 那现在借:其他应付款--老板1000万 贷:其他应收款1000万 都往这个其他应付款上面调.别问为什么因为没有理由.你上面这些经济业务.十笔就有九笔,到最后是没有那个部门会承认的.也不经查.

@殷山284:请教一下往来款应怎样做会计分录?请教一下往来款应怎样做会计分录?
暨仪13768521867…… 借:银行存款:100000,贷:应收账款-B公司:100000.借:应付账款:80000,贷:银行存款:80000.借:银行存款:50000,贷:应收账款:50000,借:应付账款-C公司:50000,贷:银行存款:50000.

@殷山284:收到的往来款和付出去的往来款怎么做会计分录?
暨仪13768521867…… 欠别人钱:借:原材料贷:应付账款还别人钱:借:应付账款贷:银行存款(库存现金)别人来买东西欠钱借:应收账款贷:主营业务收入应交税金——应交增值税别人还钱借:银行存款(库存现金)贷:应收账款

@殷山284:怎么做会计分录收到公司预付的往来款?收到公司预付的往来款,怎么做
暨仪13768521867…… 收到其他公司支付我公司的预付,我公司为预收,是负债:借:银行存款贷:预收账款——**公司我公司支付给其他公司的预付,是资产:借:预付账款-**公司贷:银行存款

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